| [ 索引号 ] | 11500111768867293H/2025-00018 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区经济信息委 | [ 发布日期 ] | 2025-10-23 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-23 | [ 有效性 ] |
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| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区经济信息委 |
| [ 发布日期 ] | 2025-10-23 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-23 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区经济和信息化委员会(本级)2024年度决算公开说明
重庆市大足区经济和信息化委员会(本级)
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行关于工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策。起草全区工业和信息化的政策性文件并组织实施。
2.拟订全区工业和信息化、生产性服务业发展专项规划和年度计划并组织实施。负责提出本区工业和信息化固定资产投资规模和方向。负责办理权限内工业企业(含外商投资企业)技术改造项目核准、备案。负责规划和组织重大工业和信息化建设项目,对重大技术改造项目实施监督管理。建立和完善工业和信息化项目库。负责工业和信息化投资项目招投标行业监管。
3.参与管理全区工业和信息化领域对外贸易工作。指导工业和信息化领域企业利用外资。参与拟订全区工业和信息化领域出口政策。指导全区工业企业开展国际化经营和境外投资。
4.贯彻落实中央和市产业政策,推进全区工业产业结构调整和优化升级。研究工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施。引导和扶持工业和信息化产业的发展。指导全区工业和信息化领域招商引资工作。负责对接市委军民融合发展委员会办公室,推进军民融合产业发展。负责工业产业淘汰落后产能和化解过剩产能工作。组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用,指导和推进以企业为主体的技术创新体系建设。
5.负责工业企业发展与改革、创新创业工作。指导工业企业实施改制重组。指导和服务小企业创业基地、楼宇产业、中小企业发展服务平台相关工作。协调工业企业用工、劳资工作。指导中小企业、工业企业融资、上市工作。负责全区中小企业发展专项资金的申报、使用、管理和监督工作。指导工业和信息化领域行业协会工作。负责工业和信息化领域的人才建设规划和教育培训工作。指导协调督促工业企业加强诚信建设。贯彻执行微型企业发展规划及创业投资促进计划,指导微型企业创业扶持工作,开展创业培训及微型企业孵化工作。
6.负责监测分析统计全区工业和信息化运行态势、全区中小微企业运行态势,并发布相关信息。负责制定年度工业和信息化及中小企业调控目标并落实。协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策和建议。牵头全区企业减负工作的实施和检查。负责全区工业和信息化行业管理和综合考核评价。提出全区工业和信息化发展资金安排的建议。
7.负责电力运行、城镇天然气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料的行业管理。负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理。负责民用爆破器材流通的行业管理工作。负责重点工业品运输协调。负责轻工、纺织、食品等消费品工业行业管理,贯彻落实国家有关产业政策。负责全区盐行业管理和储备盐管理。
8.负责工业和信息化领域节能和环保工作。贯彻执行工业和信息产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策。指导、协调工业企业节能管理,牵头推动工业节能节水、污染企业环保搬迁和关闭工作。承担工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。指导和督促电力企业落实环境保护主体责任。推广清洁生产技术运用,实施电力绿色调度。指导和督促工业企业(工业园区)落实环境保护主体责任。督促供电企业对因环境违法被责令停产停业、关闭的企业采取停、限电等措施。指导督促工业园区(含工业集聚区)环境保护基础设施建设工作。指导督促通信企业基站建设项目落实环境保护主体责任,执行环境保护制度。
9.负责指导全区工业企业安全生产(煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹生产企业除外)。推进全区工业企业落实安全生产主体责任。综合指导工业园区安全生产工作。负责组织开展本系统行业管理的企业安全检查。参与本系统管理的行业企业安全生产事故的调查、处理和安全生产培训工作。负责编制行业管理应急预案。负责行业应急物资储备管理及提出应急物资的生产组织和调度工作。
10.负责推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全;负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理。
11.承担电力运行、城镇天然气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料、民爆、食盐专营、工业和信息化领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。
12.完成区委、区政府交办的其他任务。
13.与有关部门职责分工。
关于能源行业管理职责分工。区经济和信息化委员会负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理,会同区发展和改革委员会编制电力、天然气、煤炭年度平衡计划。区发展和改革委员会负责拟订电力、天然气、煤炭等能源发展战略、规划并组织实施,协调能源发展和改革中的重大问题,统筹协调中长期能源生产建设,统筹能源供需总量平衡,负责跨区域能源资源的协调平衡与合作工作。
(二)其他说明
1.关于机构调整
重庆市大足区经济和信息化委员会不再保留重庆市大足区大 数据应用发展管理局牌子。
2.关于职责调整
(1)工业和信息化领域行政执法职能回归机关。
(2)将大数据应用发展管理相关职责划入区大数据应用发展管理局。具体为:研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发 展战略,编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划,拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。负责全区数据资 源建设、管理,促进大数据应用,推动全区数据安全体系建设工 作。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各 领域融合应用,推动大数据、人工智能等产学研用结合,推动大 数据、人工智能等新兴领域发展。统筹推进全区“智慧城市”和 “智慧政务”工作。负责推进大数据、人工智能、数字内容、智 能超算等工作。负责协调全区信息基础设施的规划和建设。负责 推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。
(3)与区大数据应用发展管理局有关职责分工。
重庆市大足区大数据应用发展管理局负责推进全区信息化应用工作;负责推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作;统筹 推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合 应用;负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。 重庆市大足区经济和信息化委员会负责推进工业领域信息化发 展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息 安全;负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理。
3.关于内设机构调整
(1)不再保留大数据科,不再承担相关职责。
(2)能源环资科增加以下职责:承担电力运行、城镇天然 气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料、 民爆、食盐专营、工业和信息化领域行政处罚权及与之相关的行 政检查、行政强制权等执法职能。 调整后,区经济信息委内设机构 9个。
(二)机构设置
重庆市大足区经济和信息化委员会(本级)编制15人。在职人员15人,其中行政人员13人、工勤人员2人。另退休人员56人。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为7805.73万元。收、支与2023年度相比,增加4886.42万元,增长167.4%,主要原因是2024年度增加了2024年精神文明活动费、工业经济运行监测费用、大足首届低空经济嘉年华活动、220千伏智凤站土地划拨款、110千伏大雄站土地划拨款等项目支出。
1.收入情况。2024年度收入合计7805.73万元,与2023年度相比,增加4886.42万元,增长167.4%,主要原因是2024年度增加了2024年精神文明活动费、工业经济运行监测费用、大足首届低空经济嘉年华活动、220千伏智凤站土地划拨款、110千伏大雄站土地划拨款等项目支出。其中:财政拨款收入7805.73万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,年初结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度支出合计7805.73万元,与2023年度相比,增加4886.42万元,增长167.4%,主要原因是2024年度增加了2024年精神文明活动费、工业经济运行监测费用、大足首届低空经济嘉年华活动、220千伏智凤站土地划拨款、110千伏大雄站土地划拨款等项目支出。其中:基本支出673.75万元,占8.6%;项目支出7131.97万元,占91.4%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。
3.结转结余情况。本单位2024年度无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为7805.73万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加4886.42万元,增长167.4%。主要原因是2024年度增加了2024年精神文明活动费、工业经济运行监测费用、大足首届低空经济嘉年华活动、220千伏智凤站土地划拨款、110千伏大雄站土地划拨款等项目支出。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6670.71万元,与2023年度相比,增加3751.4万元,增长128.5%。主要原因是2024年度增加了2024年精神文明活动费、工业经济运行监测费用、大足首届低空经济嘉年华活动、招商引资优惠政策兑现、2023年大足区城市燃气管道等老化更新改造等项目支出。较年初预算数减少7633.46万元,下降53.4%。主要原因是减少了2023年大足区城市燃气管道等老化更新改造、2023年市中小微企业发展专项资金等项目支出。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6670.71万元,与2023年度相比,增加3751.4万元,增长128.5%。主要原因是2024年度增加了2024年精神文明活动费、工业经济运行监测费用、大足首届低空经济嘉年华活动、招商引资优惠政策兑现、2023年大足区城市燃气管道等老化更新改造等项目支出。较年初预算数减少7633.46万元,下降53.4%。主要原因是减少了2023年大足区城市燃气管道等老化更新改造、2023年市中小微企业发展专项资金等项目支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出972.47万元,占14.6%,较年初预算数减少4782.25万元,下降83.1%,主要原因是因机构改革,区大数据局划出,信息化项目评审及安全生命周期管理、信息化项目安全等级保护测评费用和信息化建设及运维等项目调剂至区大数据局。
(2)科学技术支出48.48万元,占0.7%,较年初预算数增加48.48万元,增长100.0%,主要原因是增加了市工业和信息化专项资金项目支出。
(3)社会保障和就业支出355.04万元,占5.3%,较年初预算数增加153.35万元,增长76.0%,主要原因是职工基数调整和增加了大足区制造业人才培育工程项目支出等。
(4)卫生健康支出25.11万元,占0.4%,较年初预算数增加3.57万元,增长16.6%,主要原因是职工基数调整。
(5)城乡社区支出396.5万元,占5.9%,较年初预算数增加396.5万元,增长100.0%,主要原因是增加了2023年大足区城市燃气管道等老化更新改造项目支出。
(6)资源勘探信息等支出383.8万元,占5.8%,较年初预算数减少1455.2万元,下降79.1%,主要原因是减少了市工业和信息化专项资金、市中小微企业发展专项资金项目支出。
(7)住房保障支出4489.31万元,占67.3%,较年初预算数减少1997.9万元,下降30.8%,主要原因是减少了2023年大足区城市燃气管道等老化更新改造项目支出。
3.结转结余情况。本单位2024年度无结转结余。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出673.75万元。其中:人员经费610.54万元,与2023年度相比,减少12.11万元,下降1.9%,主要原因是职工基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费63.21万元,与2023年度相比,减少4.24万元,下降6.3%,主要原因是因和区发改委同一办公楼办公,水费每单位交一年,2024年减少了水费开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、培训费、会议费、差旅费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入1135.02万元,与2023年度相比,增加1135.02万元,增长100.0%,主要原因是增加了220千伏智凤站土地划拨款、110千伏大雄站土地划拨款项目支出。本年支出1135.02万元,与2023年度相比,增加1135.02万元,增长100.0%,主要原因是增加了220千伏智凤站土地划拨款、110千伏大雄站土地划拨款项目支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计23.22万元,较年初预算数增加15.1万元,增长186.0%,主要原因是因工作需要,购置了一辆公务车。较上年支出数增加18.73万元,增长417.2%,主要原因是因工作需要,购置了一辆公务车。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0万元,主要是本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务用车购置费17.65万元,主要用于公务用车。费用支出较年初预算数增加17.65万元,增长100.0%,主要原因是因工作需要,购置了一辆公务车。较上年支出数增加17.65万元,增长100.0%,主要原因是因工作需要,购置了一辆公务车。
公务用车运行维护费4.49万元,主要用于公车运行维护。费用支出较年初预算数减少2.51万元,下降35.9%,主要原因是减少了公务车维修费。较上年支出数无增减,主要原因是厉行节约。
公务接待费1.08万元,主要用于接待上级部门指导工作。费用支出较年初预算数减少0.04万元,下降3.6%,主要原因是厉行节约。较上年支出数增加1.08万元,增长100.0%,主要原因是2023年度年初未预算公务接待费。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待32批次298人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费36.13元,车均购置费17.65万元,车均维护费2.24万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出16.55万元,与2023年度相比,增加16.11万元,增长3661.4%,主要原因是本年度开展低空经济嘉年华活动,大幅度增加了会议费用。本年度培训费支出16.13万元,与2023年度相比,增加3.28万元,增长25.5%,主要原因是增加了企业能力提升培训费用。本年度差旅费支出7.06万元,与2023年度相比,减少2.03万元,下降22.3%,主要原因是厉行节约。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出63.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费等。机关运行经费较上年支出数减少4.24万元,下降6.3%,主要原因是因和区发改委同一办公楼办公,水费每单位交一年,2024年减少了水费开支。。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额491.66万元,其中:政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出490.31万元。授予中小企业合同金额166.36万元,占政府采购支出总额的33.8%,其中:授予小微企业合同金额166.36万元,占政府采购支出总额的33.8 %。主要用于采购大足区数字化城市运行和治理中心运维服务和大足区政务网络专线租用等工作。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对27个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金7131.97万元。
(二)单位绩效评价情况
我单位对三类人员停撤人员等相关支出、企业能力提升培训、成渝地区双城经济圈工业设计赋能大会、产业发展资金、企业老复员军人和参战涉核人员生活补助、投资促进活动经费、市工业和信息化专项资金、市中小微企业发展专项资金等27个二级项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金7131.97万元。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:(黄正鹏,023-43762494)
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
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单位:重庆市大足区经济和信息化委员会(本级) |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6,670.71 |
一、一般公共服务支出 |
972.47 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,135.02 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
48.48 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
355.04 | |
|
九、卫生健康支出 |
25.11 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
1,531.52 | ||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
383.80 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
4,489.31 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
7,805.73 |
本年支出合计 |
7,805.73 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
7,805.73 |
总计 |
7,805.73 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
单位:重庆市大足区经济和信息化委员会(本级) |
公开02表 | ||||||||
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单位:万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
7,805.73 |
7,805.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
972.47 |
972.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
950.68 |
950.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
310.40 |
310.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
640.28 |
640.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
21.79 |
21.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
21.79 |
21.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
48.48 |
48.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
48.48 |
48.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
48.48 |
48.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
355.04 |
355.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
43.07 |
43.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
43.07 |
43.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
202.68 |
202.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.71 |
30.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
156.60 |
156.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
108.54 |
108.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
108.54 |
108.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.11 |
25.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.11 |
25.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.19 |
19.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,531.52 |
1,531.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
396.50 |
396.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
396.50 |
396.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,135.02 |
1,135.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,135.02 |
1,135.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
383.80 |
383.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21502 |
制造业 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
21.30 |
21.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150517 |
产业发展 |
21.30 |
21.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
282.50 |
282.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
72.50 |
72.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4,489.31 |
4,489.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4,463.04 |
4,463.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
4,463.04 |
4,463.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
26.27 |
26.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
26.27 |
26.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位:重庆市大足区经济和信息化委员会(本级) |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
7,805.73 |
673.75 |
7,131.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
972.47 |
310.40 |
662.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
950.68 |
310.40 |
640.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
310.40 |
310.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
640.28 |
0.00 |
640.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
21.79 |
0.00 |
21.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
21.79 |
0.00 |
21.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
48.48 |
0.00 |
48.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
48.48 |
0.00 |
48.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
48.48 |
0.00 |
48.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
355.04 |
311.97 |
43.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
43.07 |
0.00 |
43.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
43.07 |
0.00 |
43.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
202.68 |
202.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.71 |
30.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
156.60 |
156.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
108.54 |
108.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
108.54 |
108.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.11 |
25.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.11 |
25.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.19 |
19.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,531.52 |
0.00 |
1,531.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
396.50 |
0.00 |
396.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
396.50 |
0.00 |
396.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,135.02 |
0.00 |
1,135.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,135.02 |
0.00 |
1,135.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
383.80 |
0.00 |
383.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21502 |
制造业 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
21.30 |
0.00 |
21.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150517 |
产业发展 |
21.30 |
0.00 |
21.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
282.50 |
0.00 |
282.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
72.50 |
0.00 |
72.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4,489.31 |
26.27 |
4,463.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4,463.04 |
0.00 |
4,463.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
4,463.04 |
0.00 |
4,463.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
26.27 |
26.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
26.27 |
26.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位:重庆市大足区经济和信息化委员会(本级) |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6,670.71 |
一、一般公共服务支出 |
972.47 |
972.47 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,135.02 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
48.48 |
48.48 |
||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
355.04 |
355.04 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
25.11 |
25.11 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
1,531.52 |
396.50 |
1,135.02 |
|||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
383.80 |
383.80 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
4,489.31 |
4,489.31 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
7,805.73 |
本年支出合计 |
7,805.73 |
6,670.71 |
1,135.02 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
7,805.73 |
总计 |
7,805.73 |
6,670.71 |
1,135.02 |
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位:重庆市大足区经济和信息化委员会(本级) |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
6,670.71 |
673.75 |
5,996.95 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
972.47 |
310.40 |
662.07 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
950.68 |
310.40 |
640.28 |
|
2010401 |
行政运行 |
310.40 |
310.40 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
640.28 |
0.00 |
640.28 |
|
20113 |
商贸事务 |
21.79 |
0.00 |
21.79 |
|
2011308 |
招商引资 |
21.79 |
0.00 |
21.79 |
|
206 |
科学技术支出 |
48.48 |
0.00 |
48.48 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
48.48 |
0.00 |
48.48 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
48.48 |
0.00 |
48.48 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
355.04 |
311.97 |
43.07 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
43.07 |
0.00 |
43.07 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
43.07 |
0.00 |
43.07 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
202.68 |
202.68 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.71 |
30.71 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
156.60 |
156.60 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
108.54 |
108.54 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
108.54 |
108.54 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.11 |
25.11 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.11 |
25.11 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.19 |
19.19 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
396.50 |
0.00 |
396.50 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
396.50 |
0.00 |
396.50 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
396.50 |
0.00 |
396.50 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
383.80 |
0.00 |
383.80 |
|
21502 |
制造业 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
21.30 |
0.00 |
21.30 |
|
2150517 |
产业发展 |
21.30 |
0.00 |
21.30 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
282.50 |
0.00 |
282.50 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
72.50 |
0.00 |
72.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
4,489.31 |
26.27 |
4,463.04 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4,463.04 |
0.00 |
4,463.04 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
4,463.04 |
0.00 |
4,463.04 |
|
22102 |
住房改革支出 |
26.27 |
26.27 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
26.27 |
26.27 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位:重庆市大足区经济和信息化委员会(本级) |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
339.85 |
302 |
商品和服务支出 |
63.21 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
78.58 |
30201 |
办公费 |
3.31 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
52.31 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
96.12 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
11.89 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.71 |
30206 |
电费 |
3.39 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.37 |
30207 |
邮电费 |
6.43 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.19 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
2.94 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.50 |
30211 |
差旅费 |
3.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
26.27 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
5.92 |
30213 |
维修(护)费 |
0.13 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
270.69 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.14 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.47 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
108.54 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
148.15 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.05 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
14.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
7.12 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
2.40 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.17 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
17.47 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.87 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
610.54 |
公用经费合计 |
63.21 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位:重庆市大足区经济和信息化委员会(本级) |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
1,135.02 |
1,135.02 |
0.00 |
1,135.02 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,135.02 |
1,135.02 |
0.00 |
1,135.02 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,135.02 |
1,135.02 |
0.00 |
1,135.02 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
1,135.02 |
1,135.02 |
0.00 |
1,135.02 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位:重庆市大足区经济和信息化委员会(本级) |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位:重庆市大足区经济和信息化委员会(本级) |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
63.21 |
|
(一)支出合计 |
23.22 |
23.22 |
(一)行政单位 |
63.21 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
22.14 |
22.14 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
17.65 |
17.65 |
(一)车辆数合计(辆) |
2 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
4.49 |
4.49 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
1.08 |
1.08 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
1.08 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
2 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
1 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
32 |
(一)政府采购支出合计 |
491.66 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
1.36 | |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
298 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
490.31 | |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
166.36 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
166.36 | |
|
二、会议费 |
— |
16.55 |
||
|
三、培训费 |
— |
16.13 |
||
|
四、差旅费 |
— |
7.06 |
||
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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