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[ 索引号 ] 115001117500923541/2025-00105 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 规划计划
[ 发布机构 ] 大足区财政局 [ 发布日期 ] 2025-09-30
[ 成文日期 ] 2025-09-30 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117500923541/2025-00105
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 规划计划
[ 发布机构 ] 大足区财政局
[ 发布日期 ] 2025-09-30
[ 成文日期 ] 2025-09-30
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府 关于2024年财政决算(草案)的报告

 

重庆市大足区人民政府

关于2024年财政决算(草案)的报告

根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《重庆市预算审查监督条例》有关规定,现将2024年全区和区级财政决算情况报告如下。

一、全区收支决算情况

(一)一般公共预算。

2024年全区一般公共预算收入505,097万元,为执行数的100%,同比增长2.0%。加上上级补助收入、上年结转、调入资金、债务转贷收入和动用预算稳定调节基金等,收入总计1,363,589万元。全区一般公共预算支出1,144,206万元,为执行数的100%,同比增长2.7%,加上上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等,支出总计1,363,589万元。

与区三届人大五次会议审议的执行数(以下简称“执行数”)相比,全区一般公共预算收支决算数总计无变动。

12024年度全区一般公共预算收支决算平衡表

单位:万元

收 入

执行数

决算数

支 出

执行数

决算数

总计

1,363,589

1,363,589

总计

1,363,589

1,363,589

一、本级收入

505,097

505,097

一、本级支出

1,144,206

1,144,206

税收

165,580

165,580

二、上解支出

51,286

51,286

非税

339,517

339,517

三、债务还本支出

108,400

108,400

二、上级补助收入

393,112

393,112

四、安排预算稳定调节基金

17,097

17,097

三、债务转贷收入

138,200

138,200

五、结转下年

42,600

42,600

四、动用预算稳定调节基金

15,790

15,790

五、调入资金

213,133

213,133

六、上年结转

98,257

98,257

(二)政府性基金预算。

2024年全区政府性基金预算收入500,774万元,为执行数的100%,同比下降5.3%。加上上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等,收入总计1,184,172万元。全区政府性基金预算支出570,566万元,为执行数的100%,同比下降1.8%。加上上解支出、调出资金、债务还本支出和结转下年等,支出总计1,184,172万元。

2024年执行数相比,全区政府性基金预算收支决算数总计无变动。

22024年度全区政府性基金预算收支决算平衡表

单位:万元

收 入

执行数

决算数

支 出

执行数

决算数

总 计

1,184,172

1,184,172

总 计

1,184,172

1,184,172

一、本级收入

500,774

500,774

一、本级支出

570,566

570,566

二、上级补助收入

78,530

78,530

二、上解支出

22,975

22,976

三、债务转贷收入

586,200

586,200

三、调出资金

175,300

175,300

四、上年结转

18,668

18,668

四、债务还本支出

361,500

361,500

五、结转下年

53,831

53,830

(三)国有资本经营预算。

2024年全区国有资本经营预算收入37,833万元,为执行数的100%,同比增长3.7%。加上上级补助收入127万元,收入总计37,960万元。全区国有资本经营预算支出0万元,调出37,833万元用于平衡一般公共预算,结转下年127万元,支出总计37,960万元。

2024年执行数相比,全区国有资本经营预算收支决算数总计无变动。

32024年度全区国有资本经营预算收支决算平衡表

单位:万元

收 入

执行数

决算数

支 出

执行数

决算数

总 计

37,960

37,960

总 计

37,960

37,960

一、本级收入

37,833

37,833

一、调出资金

37,833

37,833

二、上级补助收入

127

127

二、结转下年

127

127

二、区本级收支决算情况

(一)一般公共预算。

2024年区本级一般公共预算收入504,276万元,为执行数的100%,同比增长2.0%。加上上级补助收入、上年结转、下级上解收入、调入资金和债务转贷收入等,收入总计1,363,255万元。区本级一般公共预算支出1,048,050万元,为执行数的100%,同比增长16.9%,加上上解支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金,补助镇街支出和结转下年等,支出总计1,363,255万元。

2024执行数相比,区级一般公共预算收支决算数总计无变动。

42024年度区本级一般公共预算收支决算平衡表

                                   单位:万元

收 入

执行数

决算数

支 出

执行数

决算数

1,363,255

1,363,255

1,363,255

1,363,255

一、本级收入

504,276

504,276

一、本级支出

1,048,050

1,048,050

税收

164,759

164,759

二、上解支出

51,286

51,286

非税

339,517

339,517

三、债务还本支出

108,400

108,400

二、上级补助收入

393,112

393,112

四、安排预算稳定调节基金

17,097

17,097

三、债务转贷收入

138,200

138,200

五、补助下级支出

95,822

95,822

四、动用预算稳定调节基金

15,790

15,790

六、结转下年

42,600

42,600

五、调入资金

213,133

213,133

六、下级上解收入

487

487

七、上年结转

98,257

98,257

(二)政府性基金预算。

2024年区本级政府性基金预算收入500,774万元,为执行数的100%,同比下降5.3%。加上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等,收入总计1,184,172万元。区本级政府性基金预算支出565,999万元,为执行数的100%,同比下降0.8%。加上上解支出、调出资金、债务还本支出、补助下级支出和结转下年等,支出总计1,184,172万元。

2024年执行数相比,区本级政府性基金预算收支决算数总计无变动。

52024年度区本级政府性基金预算收支决算平衡表

单位:万元

收 入

执行数

决算数

支 出

执行数

决算数

总 计

1,184,172

1,184,172

总 计

1,184,172

1,184,172

一、本级收入

500,774

500,774

一、本级支出

565,999

565,999

二、上级补助收入

78,530

78,530

二、上解支出

22,975

22,976

三、债务转贷收入

586,200

586,200

三、调出资金

175,300

175,300

四、上年结转

18,668

18,668

四、债务还本支出

361,500

361,500

五、补助下级支出

4,567

4,567

六、结转下年

53,831

53,830

(三)国有资本经营预算。

2024年区本级国有资本经营预算收入37,833万元,为执行数的100%,同比增长3.7%。加上上级补助收入127万元,收入总计37,960万元。区本级国有资本经营预算支出0万元,调出37,833万元用于平衡一般公共预算,结转下年127万元,支出总计37,960万元。

2024年执行数相比,区本级国有资本经营预算收支决算数总计无变动。

62024年度区本级国有资本经营预算收支决算平衡表

单位:万元

收 入

执行数

决算数

支 出

执行数

决算数

总 计

37,960

37,960

总 计

37,960

37,960

一、本级收入

37,833

37,833

一、调出资金

37,833

37,833

二、上级补助收入

127

127

二、结转下年

127

127

三、重点报告事项

(一)转移支付情况。

2024年,市对我区转移支付471,769万元。一是返还性收入22,123万元,主要用于保障“三保”支出。二是一般性转移支付294,415万元,主要用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等方面的支出。三是专项转移支付155,231万元,主要用于社会保障和就业、农林水、交通运输、节能环保、住房保障等方面的支出。

(二)预算绩效管理情况。

持续健全绩效管理制度,完善预算绩效管理体系。一是开展预算绩效监督检查。对全区81个预算部门和27个镇街进行抽查,部分单位存在绩效目标设置笼统、不可量化、未完成预算绩效目标等情况。针对检查存在的问题,及时反馈相关责任单位,督促科学设置预算绩效指标,加快项目实施,确保完成绩效目标。二是推进预算绩效全流程管理。运用预算管理一体化系统,对预算项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,对出现绩效目标完成困难、支出进度慢等亮灯项目,及时提醒、督促整改。进一步完善事后跟踪,整体绩效目标自评完成108个,项目绩效自评完成1995个,涉及财政资金145.59亿元。三是规范绩效公开。统一绩效目标公开的形式和要求,明确绩效目标公开的责任主体,规范绩效目标公开文本格式,实现绩效目标公开的规范化。

(三)预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况。

经区三届人大五次会议审议,2024年预算稳定调节基金余额15,790万元,年度执行中用于平衡预算缺口。

2024年安排预备费15,000万元,动用预备费0万元,年终结余15,000万元进入预算稳定调节基金。

2024年一般公共预算结转结余42,600万元,按原项目纳入下年预算安排支出。

(四)超长期特别国债项目情况。

2024年,市财政局下达我区超长期特别国债资金54,346万元,对应项目14个,其中:用于提升减缓和适应气候变化的基础能力项目2个、3,310万元;大规模设备更新专项资金项目6个、7,550万元;加快重点地区和城市平战结合建设项目2个、12,466万元;推进农业转移人口市民化1个、10,800万元;加快长江沿线等高质量绿色融合发展项目3个、20,220万元。

(五)政府债务情况。

2024年,我区政府债务限额为320.45亿元,其中,一般债务限额115.53亿元、专项债务限额204.92亿元。截至2024年底,全区政府债务余额320.44亿元,其中:一般债务余额115.52亿元、专项债务余额204.92亿元。

2024年,我区共计发行地方政府债券72.44亿元。一是新增政府债券25.45亿元,其中16.57亿元用于项目建设,主要投向交通、教育、医疗卫生、老旧小区改造、棚户区改造、城市更新、市政和产业园区基础设施等领域,8.88亿元用于补充政府性基金财力置换存量隐性债务。二是再融资债券46.99亿元,其中18.7亿元用于偿还到期政府债券本金,28.29亿元用于置换存量隐性债务。

2024年,我区政府债券利息及服务费共计8.76亿元,其中一般债利息及服务费支出3.43亿元,专项债利息及服务费支出5.33亿元。

(六)“三公”经费支出及政府采购情况。

2024年,区级三公经费支出2,984.64万元,绝对值较上年增加310.20万元,同比增长11.6%。主要是区公安局执法办案车辆使用年限较长,存在较大安全隐患,已影响办案效率和民警人身安全。经市公安局、市财政局批准,使用市级政法转移支付奖补资金批量采购51台执法车辆。因此,2024年度“三公”经费支出有较大增长。若剔除该因素,全区三公经费支出2,649.74万元,较2023年下降24.71万元。

具体为:因公出国(境)费用24.82万元,绝对值较上年增加19.74万元,同比增长388.58%,主要安排用于出国交流合作任务;公务用车购置费511.49万元,绝对值较上年增加358.88万元,同比增长235.16%;公务用车运行维护费1,950.78万元,绝对值较上年减少33.0万元,同比下降1.66%;公务接待费497.55万元,绝对值较上年减少35.42万元,同比下降6.65%

2024年,全区政府采购金额62,307.03万元,其中货物支出30,805.91万元,工程支出6,945.87万元,服务支出24,555.25万元;政府采购授予中小企业合同金额54,970.15万元。区级政府采购金额35,340.45万元,其中货物支出12,883.19万元,工程支出2,804.33万元,服务支出19,652.93万元;政府采购授予中小企业合同金额28,474.09万元。

(七)“三保”情况。

2024年“三保”支出574,845万元,其中:保基本民生支出145,715万元、保人员工资支出348,350万元、保运转支出80,780万元。2024年,我区坚持“三保”在财政支出中的绝对优先顺序,实行“三保”预算足额编制、大额支付报备、执行动态监控等管控机制,加强监测预警和应急处置。实现基本民生资金应保尽保,工资待遇及时足额兑现,切实兜牢“三保”底线,未发生重大支付风险。

附件:12024年度全区财政预算收入决算表

22024年度全区财政预算支出决算表

32024年度全区一般公共预算收支决算表

412024年度区级一般公共预算收支决算表

422024年度区级一般公共预算收支决算表

52024年度区级一般公共预算支出决算表(按功能分类

科目)

62024年度区级一般公共预算基本支出决算表(按

经济分类科目)

72024年度区级一般公共预算转移支付收支决算表

82024年度区级一般公共预算转移支付支出决算表(分

地区)

92024年度区级一般公共预算转移支付支出决算表(分

项目)

102024年度全区政府性基金预算收支决算表

1112024年度区级政府性基金预算收支决算表

1122024年度区级政府性基金预算收支决算表

122024年度区级政府性基金预算支出决算表(按

功能分类科目)

132024年度区级政府性基金预算转移支付收支决算表

142024年度区级政府性基金预算转移支付支出决

算表(分地区)

152024年度全区国有资本经营预算收支决算表

1612024年度区级国有资本经营预算收支决算表

1622024年度区级国有资本经营预算收支决算表

172024年度地方政府债务限额及余额情况表

182024年度大足区政府债券使用情况表

192024年度三公经费明细表


附件1

2024年度全区财政预算收入决算表

单位:万元

执行数

决算数

决算数为执行数的%

一、一般公共预算收入

505,097

505,097

100%

税收收入

165,580

165,580

100%

增值税

35,452

35,452

100%

企业所得税

10,622

10,622

100%

个人所得税

2,826

2,826

100%

资源税

2,928

2,928

100%

城市维护建设税

8,182

8,182

100%

房产税

12,682

12,682

100%

印花税

4,870

4,870

100%

城镇土地使用税

31,308

31,308

100%

土地增值税

9,381

9,381

100%

耕地占用税

4,106

4,106

100%

契税

43,104

43,104

100%

环境保护税

132

132

100%

其他税收收入

-13

-13

100%

非税收入

339,517

339,517

100%

二、政府性基金预算收入

500,774

500,774

100%

其中:国有土地使用权出让收入

448,988

448,988

100%

三、国有资本经营预算收入

37,833

37,833

100%

四、社会保险基金预算收入

-

-

-

注:由于四舍五入因素,部分分项加和与总数可能略有差异,下同。


附件2

2024年度全区财政预算支出决算表

单位:万元

执行数

决算数

决算数为执行数的%

一、一般公共预算支出

1,144,206

1,144,206

100.0%

一般公共服务支出

81,692

81,712

100.0%

国防支出

544

524

96.3%

公共安全支出

31,876

31,876

100.0%

教育支出

175,327

175,327

100.0%

科学技术支出

15,900

15,900

100.0%

文化旅游体育与传媒支出

29,086

29,087

100.0%

社会保障和就业支出

141,485

141,484

100.0%

卫生健康支出

93,324

93,324

100.0%

节能环保支出

55,511

55,511

100.0%

城乡社区支出

225,947

225,946

100.0%

农林水支出

142,614

142,613

100.0%

交通运输支出

41,188

41,187

100.0%

资源勘探信息等支出

9,297

9,297

100.0%

商业服务业等支出

1,950

1,951

100.0%

自然资源海洋气象等支出

1,774

1,774

100.0%

住房保障支出

49,335

49,336

100.0%

灾害防治及应急管理支出

13,105

13,105

100.0%

债务付息支出

34,246

34,246

100.0%

债务发行费用支出

6

6

100.0%

二、政府性基金预算支出

570,566

570,566

100.0%

三、国有资本经营预算支出

-

-

-

四、社会保险基金预算支出

-

-

-

注:由于部分单位部分支出功能科目使用不合理,在决算时进行了功能科目调整,因此部分支出功能科目决算数和执行数存在差异。
附件3

2024年度全区一般公共预算收支决算表

单位:万元

决算数

决算数

1,363,589

1,363,589

本级收入合计

505,097

本级支出合计

1,144,206

一、税收收入

165,580

一、一般公共服务支出

81,712

增值税

35,452

二、外交支出

-

企业所得税

10,622

三、国防支出

524

个人所得税

2,826

四、公共安全支出

31,876

资源税

2,928

五、教育支出

175,327

城市维护建设税

8,182

六、科学技术支出

15,900

房产税

12,682

七、文化旅游体育与传媒支出

29,087

印花税

4,870

八、社会保障和就业支出

141,484

城镇土地使用税

31,308

九、卫生健康支出

93,324

车船税

-

十、节能环保支出

55,511

土地增值税

9,381

十一、城乡社区支出

225,946

耕地占用税

4,106

十二、农林水支出

142,613

契税

43,104

十三、交通运输支出

41,187

烟叶税

-

十四、资源勘探工业信息等支出

9,297

环境保护税

132

十五、商业服务业等支出

1,951

其他税收收入

-13

十六、金融支出

-

二、非税收入

339,517

十七、援助其他地区支出

-

专项收入

113,735

十八、自然资源海洋气象等支出

1,774

行政事业性收费收入

14,918

十九、住房保障支出

49,336

罚没收入

11,761

二十、粮油物资储备支出

-

国有资本经营收入

-

二十一、灾害防治及应急管理支出

13,105

国有资源(资产)有偿使用收入

198,483

二十二、预备费

-

捐赠收入

77

二十三、其他支出

-

政府住房基金收入

900

二十四、债务付息支出

34,246

其他收入

-357

二十五、债务发行费用支出

6

转移性收入合计

858,492

转移性支出合计

219,383

一、上级补助收入

393,112

一、上解支出

51,286

二、镇街上解收入

-

二、补助镇街支出

-

三、动用预算稳定调节基金

15,790

三、地方政府一般债务还本支出

108,400

四、调入资金

213,133

地方政府一般债券还本支出(再融资)

21,400

五、债务转贷收入

138,200

地方政府一般债券还本支出

87,000

地方政府一般债券转贷收入(新增)

116,800

地方政府向国际组织借款还本支出

-

地方政府一般债券转贷收入(再融资)

21,400

四、安排预算稳定调节基金

17,097

六、上年结转

98,257

五、结转下年

42,600


附件41

2024年度区级一般公共预算收支决算表

单位:万元

预算数

调整

预算数

执行数

决算数

决算数为调整预算数的%

决算数为上年决算的%

1,184,994

1,227,797

1,363,255

1,363,255

111.0%

77.6%

本级收入合计

524,179

502,179

504,276

504,276

100.4%

102.0%

一、税收收入

175,279

168,979

164,759

164,759

97.5%

103.4%

增值税

45,500

40,000

35,452

35,452

88.6%

84.9%

企业所得税

14,200

13,200

10,622

10,622

80.5%

81.7%

个人所得税

3,000

2,500

2,826

2,826

113.0%

103.3%

资源税

1,950

2,400

2,928

2,928

122.0%

168.0%

城市维护建设税

9,000

8,500

8,182

8,182

96.3%

94.9%

房产税

12,500

13,000

12,682

12,682

97.6%

101.5%

印花税

4,000

4,500

4,870

4,870

108.2%

125.3%

城镇土地使用税

34,500

36,000

31,308

31,308

87.0%

87.1%

土地增值税

8,800

5,200

9,381

9,381

180.4%

-1245.8%

耕地占用税

7,716

3,716

3,822

3,822

102.9%

58.1%

契税

33,963

39,763

42,567

42,567

107.1%

128.5%

环境保护税

150

200

132

132

66.0%

114.8%

其他税收收入

-

-

-13

-13

-

-

二、非税收入

348,900

333,200

339,517

339,517

101.9%

101.3%

专项收入

46,000

122,000

113,735

113,735

93.2%

230.3%

行政事业性收费收入

25,000

23,300

14,918

14,918

64.0%

63.0%

罚没收入

4,000

12,000

11,761

11,761

98.0%

307.2%

国有资源(资产)有偿使用收入

272,900

175,000

198,483

198,483

113.4%

79.6%

捐赠收入

-

-

77

77

-

-

政府住房基金收入

1,000

900

900

900

100.0%

100.9%

其他收入

-

-

-357

-357

-

-4.5%

转移性收入合计

660,815

725,618

858,979

858,979

118.4%

68.1%

一、上级补助收入

250,981

263,984

393,112

393,112

148.9%

93.9%

二、镇街上解收入

487

487

487

487

100.0%

100.0%

三、动用预算稳定调节基金

15,790

15,790

15,790

15,790

100.0%

269.5%

四、调入资金

217,000

230,300

213,133

213,133

92.5%

90.1%

五、债务转贷收入

78,300

116,800

138,200

138,200

118.3%

26.6%

地方政府一般债券转贷收入(新增)

-

29,800

29,800

29,800

100.0%

142.6%

地方政府一般债券转贷收入(再融资)

78,300

87,000

108,400

108,400

124.6%

21.7%

六、上年结转

98,257

98,257

98,257

98,257

100.0%

122.4%


附件42

2024年度区级一般公共预算收支决算表

单位:万元

预算数

调整

预算数

执行数

决算数

决算数为调整预算数的%

决算数为上年决算的%

1,184,994

1,227,797

1,363,255

1,363,255

111.0%

115.1%

本级支出合计

988,672

1,031,475

1,048,050

1,048,050

101.6%

116.9%

一、一般公共服务支出

66,110

66,110

52,037

52,057

78.7%

104.8%

二、外交支出

-

-

-

-

-

-

三、国防支出

701

701

544

524

74.8%

70.1%

四、公共安全支出

35,612

36,212

31,704

31,704

87.6%

94.9%

五、教育支出

186,181

189,081

175,327

175,327

92.7%

101.3%

六、科学技术支出

16,728

16,728

15,900

15,900

95.1%

122.6%

七、文化旅游体育与传媒支出

14,343

14,343

26,762

26,762

186.6%

141.2%

八、社会保障和就业支出

133,035

133,035

129,043

129,043

97.0%

118.9%

九、卫生健康支出

68,242

68,242

90,710

90,710

132.9%

102.5%

十、节能环保支出

64,371

64,371

55,236

55,236

85.8%

93.2%

十一、城乡社区支出

96,449

136,751

216,436

216,436

158.3%

131.4%

十二、农林水支出

117,229

119,702

111,286

111,286

93.0%

127.0%

十三、交通运输支出

45,270

50,570

40,368

40,368

79.8%

117.0%

十四、资源勘探工业信息等支出

11,555

11,555

9,038

9,038

78.2%

209.7%

十五、商业服务业等支出

3,431

3,431

1,950

1,950

56.8%

181.6%

十六、金融支出

-

-

-

-

-

-

十七、援助其他地区支出

-

-

-

-

-

-

十八、自然资源海洋气象等支出

2,350

2,350

1,543

1,543

65.7%

103.0%

十九、住房保障支出

43,739

43,739

44,409

44,409

101.5%

152.7%

二十、粮油物资储备支出

25

25

-

-

-

-

二十一、灾害防治及应急管理支出

24,202

25,430

11,505

11,505

45.2%

132.7%

二十二、预备费

15,000

15,000

-

-

-

-

二十三、其他支出

10,201

201

-

-

0.0%

0.0%

二十四、债务付息支出

33,892

33,892

34,246

34,246

101.0%

172.7%

二十五、债务发行费用支出

6

6

6

6

100.0%

136.6%

转移性支出合计

196,322

196,322

315,205

315,205

160.6%

109.5%

一、上解支出

27,000

27,000

51,286

51,286

189.9%

202.0%

二、补助镇街支出

82,322

82,322

95,822

95,822

116.4%

88.4%

三、地方政府一般债务还本支出

87,000

87,000

108,400

108,400

124.6%

159.4%

地方政府一般债券还本支出(再融资)

78,300

87,000

108,400

108,400

124.6%

159.4%

地方政府一般债券还本支出

8,700

-

-

-

-

-

地方政府向国际组织借款还本支出

-

-

-

-

-

-

四、安排预算稳定调节基金

-

-

17,097

17,097

-

291.8%

五、结转下年

-

-

42,600

42,600

-

53.1%


附件5

2024年度区级一般公共预算支出决算表

(按功能分类科目)

单位:万元

决算数

本级支出合计

1,048,050

一般公共服务支出

52,057

人大事务

2,118

行政运行

1,226

人大会议

100

人大监督

310

人大代表履职能力提升

80

代表工作

220

事业运行

182

政协事务

1,905

行政运行

1,321

一般行政管理事务

32

政协会议

64

委员视察

76

参政议政

195

事业运行

175

其他政协事务支出

42

政府办公厅(室)及相关机构事务

10,281

行政运行

2,236

一般行政管理事务

1,187

专项业务及机关事务管理

4,092

政务公开审批

158

事业运行

1,324

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,284

发展与改革事务

4,266

行政运行

1,075

一般行政管理事务

1,758

物价管理

9

事业运行

859

其他发展与改革事务支出

565

统计信息事务

814

行政运行

411

信息事务

6

专项普查活动

251

统计抽样调查

95

事业运行

52

财政事务

5,342

行政运行

2,400

一般行政管理事务

506

信息化建设

62

财政委托业务支出

1,568

事业运行

614

其他财政事务支出

192

税收事务

2,323

税收业务

2,323

海关事务

300

一般行政管理事务

150

其他海关事务支出

150

纪检监察事务

4,037

行政运行

2,853

一般行政管理事务

878

事业运行

307

商贸事务

2,748

行政运行

830

一般行政管理事务

124

招商引资

1,109

事业运行

456

其他商贸事务支出

228

档案事务

642

行政运行

318

档案馆

324

民主党派及工商联事务

528

行政运行

219

一般行政管理事务

176

参政议政

14

事业运行

99

其他民主党派及工商联事务支出

20

群众团体事务

2,680

行政运行

658

一般行政管理事务

216

工会事务

1,067

事业运行

133

其他群众团体事务支出

606

党委办公厅(室)及相关机构事务

1,738

行政运行

801

一般行政管理事务

569

事业运行

236

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

132

组织事务

2,513

行政运行

500

一般行政管理事务

1,722

公务员事务

30

事业运行

242

其他组织事务支出

18

宣传事务

1,806

行政运行

259

一般行政管理事务

88

事业运行

350

其他宣传事务支出

1,109

统战事务

735

行政运行

223

宗教事务

190

事业运行

142

其他统战事务支出

180

对外联络事务

231

行政运行

153

一般行政管理事务

48

事业运行

30

其他共产党事务支出

3,877

行政运行

1,083

一般行政管理事务

2,378

事业运行

224

其他共产党事务支出

193

网信事务

355

行政运行

78

信息安全事务

175

事业运行

102

市场监督管理事务

465

一般行政管理事务

312

食品安全监管

153

社会工作事务

107

行政运行

14

一般行政管理事务

94

信访事务

562

行政运行

172

一般行政管理事务

53

信访业务

10

其他信访事务支出

327

其他一般公共服务支出

1,684

其他一般公共服务支出

1,684

国防支出

524

国防动员

524

兵役征集

160

民兵

364

公共安全支出

31,704

公安

28,008

行政运行

17,185

一般行政管理事务

108

信息化建设

165

执法办案

10,410

其他公安支出

140

法院

296

一般行政管理事务

296

司法

3,029

行政运行

1,788

基层司法业务

535

公共法律服务

264

社区矫正

160

法治建设

30

事业运行

252

国家保密

369

保密管理

369

其他公共安全支出

1

其他公共安全支出

1

教育支出

175,327

教育管理事务

6,336

行政运行

449

其他教育管理事务支出

5,887

普通教育

154,369

学前教育

7,374

小学教育

73,340

初中教育

43,577

高中教育

29,908

其他普通教育支出

169

职业教育

10,955

中等职业教育

10,955

成人教育

85

其他成人教育支出

85

特殊教育

947

特殊学校教育

947

进修及培训

2,635

教师进修

1,685

干部教育

937

培训支出

13

科学技术支出

15,900

科学技术管理事务

595

行政运行

344

其他科学技术管理事务支出

251

技术研究与开发

4,130

科技成果转化与扩散

451

其他技术研究与开发支出

3,679

科技条件与服务

10,368

其他科技条件与服务支出

10,368

科学技术普及

626

科普活动

163

科技馆站

179

其他科学技术普及支出

284

其他科学技术支出

181

其他科学技术支出

181

文化旅游体育与传媒支出

26,762

文化和旅游

16,699

行政运行

727

一般行政管理事务

132

图书馆

212

文化活动

50

群众文化

617

文化和旅游交流与合作

187

文化创作与保护

76

文化和旅游市场管理

76

文化和旅游管理事务

196

其他文化和旅游支出

14,427

文物

6,294

文物保护

2,157

博物馆

4,107

其他文物支出

30

体育

813

运动项目管理

520

体育场馆

87

群众体育

206

新闻出版电影

500

出版发行

500

广播电视

2,314

一般行政管理事务

269

传输发射

9

广播电视事务

2,007

其他广播电视支出

30

其他文化旅游体育与传媒支出

142

宣传文化发展专项支出

92

文化产业发展专项支出

50

社会保障和就业支出

129,043

人力资源和社会保障管理事务

15,223

行政运行

1,988

一般行政管理事务

46

信息化建设

63

社会保险经办机构

115

劳动关系和维权

7

引进人才费用

216

其他人力资源和社会保障管理事务支出

12,787

民政管理事务

1,281

行政运行

613

一般行政管理事务

60

社会组织管理

179

行政区划和地名管理

1

基层政权建设和社区治理

86

其他民政管理事务支出

342

行政事业单位养老支出

52,707

行政单位离退休

380

事业单位离退休

1,828

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21,221

机关事业单位职业年金缴费支出

13,487

其他行政事业单位养老支出

15,790

就业补助

5,296

就业见习补贴

100

高技能人才培养补助

10

其他就业补助支出

5,186

抚恤

11,100

死亡抚恤

1,203

义务兵优待

959

褒扬纪念

256

其他优抚支出

8,681

退役安置

3,159

退役士兵安置

1,968

军队移交政府的离退休人员安置

402

军队移交政府离退休干部管理机构

30

退役士兵管理教育

15

军队转业干部安置

743

其他退役安置支出

1

社会福利

2,147

儿童福利

707

老年福利

1,382

殡葬

18

养老服务

40

残疾人事业

3,978

行政运行

212

残疾人康复

564

残疾人就业

101

残疾人体育

13

残疾人生活和护理补贴

2,397

其他残疾人事业支出

691

红十字事业

165

行政运行

145

其他红十字事业支出

20

最低生活保障

21,408

城市最低生活保障金支出

4,884

农村最低生活保障金支出

16,525

临时救助

1,861

临时救助支出

1,788

流浪乞讨人员救助支出

74

特困人员救助供养

6,538

城市特困人员救助供养支出

380

农村特困人员救助供养支出

6,158

其他生活救助

1,775

其他城市生活救助

1,138

其他农村生活救助

637

退役军人管理事务

724

行政运行

198

拥军优属

90

军供保障

46

事业运行

192

其他退役军人事务管理支出

199

财政代缴社会保险费支出

1,058

财政代缴其他社会保险费支出

1,058

其他社会保障和就业支出

621

其他社会保障和就业支出

621

卫生健康支出

90,711

卫生健康管理事务

3,326

行政运行

560

一般行政管理事务

1

其他卫生健康管理事务支出

2,765

公立医院

137

综合医院

137

基层医疗卫生机构

7,320

乡镇卫生院

6,470

其他基层医疗卫生机构支出

851

公共卫生

12,437

疾病预防控制机构

1,420

卫生监督机构

581

基本公共卫生服务

6,205

重大公共卫生服务

579

突发公共卫生事件应急处置

3,347

其他公共卫生支出

304

计划生育事务

4,727

计划生育服务

3,642

其他计划生育事务支出

1,085

行政事业单位医疗

16,754

行政单位医疗

3,475

事业单位医疗

9,387

公务员医疗补助

450

其他行政事业单位医疗支出

3,442

财政对基本医疗保险基金的补助

38,765

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

38,765

医疗救助

4,385

城乡医疗救助

4,351

其他医疗救助支出

34

优抚对象医疗

1,201

优抚对象医疗补助

1,201

其他优抚对象医疗支出

0

医疗保障管理事务

1,041

行政运行

779

医疗保障政策管理

135

医疗保障经办事务

126

中医药事务

45

中医(民族医)药专项

45

其他卫生健康支出

572

其他卫生健康支出

572

节能环保支出

55,236

环境保护管理事务

1,534

行政运行

1,204

一般行政管理事务

247

生态环境保护宣传

5

其他环境保护管理事务支出

78

环境监测与监察

822

建设项目环评审查与监督

71

其他环境监测与监察支出

751

污染防治

52,111

大气

785

水体

5,407

固体废弃物与化学品

14,069

土壤

1,318

其他污染防治支出

30,532

自然生态保护

282

生态保护

48

农村环境保护

211

自然保护地

23

天然林保护

74

其他森林保护修复支出

74

能源节约利用

47

能源节约利用

47

污染减排

363

生态环境监测与信息

200

生态环境执法监察

163

能源管理事务

3

能源管理

3

城乡社区支出

216,436

城乡社区管理事务

9,196

行政运行

1,169

一般行政管理事务

7

机关服务

411

城管执法

2,803

工程建设标准规范编制与监管

235

工程建设管理

843

其他城乡社区管理事务支出

3,728

城乡社区规划与管理

31

城乡社区规划与管理

31

城乡社区公共设施

179,961

小城镇基础设施建设

73,844

其他城乡社区公共设施支出

106,117

城乡社区环境卫生

26,220

城乡社区环境卫生

26,220

建设市场管理与监督

322

建设市场管理与监督

322

其他城乡社区支出

705

其他城乡社区支出

705

农林水支出

111,286

农业农村

21,443

行政运行

2,058

一般行政管理事务

150

事业运行

2,187

农垦运行

30

科技转化与推广服务

51

病虫害控制

33

农产品质量安全

19

防灾救灾

27

稳定农民收入补贴

3

农业生产发展

8,301

农村合作经济

183

农产品加工与促销

336

农业生态资源保护

499

渔业发展

127

耕地建设与利用

6,260

其他农业农村支出

1,178

林业和草原

3,075

行政运行

499

一般行政管理事务

16

事业机构

694

森林资源培育

811

林区公共支出

37

林业草原防灾减灾

100

其他林业和草原支出

918

水利

72,986

行政运行

599

水利工程建设

41,203

水利工程运行与维护

3,295

水土保持

85

水资源节约管理与保护

154

水文测报

150

防汛

194

农村水利

4,979

江河湖库水系综合整治

1,050

大中型水库移民后期扶持专项支出

4,000

其他水利支出

17,276

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

10,574

农村基础设施建设

839

生产发展

560

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

9,175

普惠金融发展支出

3,209

农业保险保费补贴

2,719

创业担保贷款贴息及奖补

490

交通运输支出

40,369

公路水路运输

36,847

行政运行

1,174

一般行政管理事务

98

公路建设

31,443

公路养护

2,262

交通运输信息化建设

216

公路和运输安全

646

公路运输管理

739

水路运输管理支出

13

其他公路水路运输支出

254

其他交通运输支出

3,522

公共交通运营补助

3,249

其他交通运输支出

273

资源勘探工业信息等支出

9,297

制造业

280

其他制造业支出

280

工业和信息产业监管

151

产业发展

151

国有资产监管

98

其他国有资产监管支出

98

支持中小企业发展和管理支出

8,768

中小企业发展专项

210

其他支持中小企业发展和管理支出

8,558

商业服务业等支出

1,692

商业流通事务

1,210

行政运行

346

一般行政管理事务

101

市场监测及信息管理

568

其他商业流通事务支出

195

涉外发展服务支出

482

其他涉外发展服务支出

482

自然资源海洋气象等支出

1,543

自然资源事务

1,296

自然资源利用与保护

500

土地资源储备支出

285

事业运行

256

其他自然资源事务支出

255

气象事务

247

气象事业机构

188

气象服务

59

住房保障支出

44,409

保障性安居工程支出

29,661

公共租赁住房

271

老旧小区改造

23,862

保障性租赁住房

374

住房改革支出

14,748

住房公积金

14,748

灾害防治及应急管理支出

11,505

应急管理事务

4,067

行政运行

1,264

一般行政管理事务

22

安全监管

789

应急管理

289

事业运行

407

其他应急管理支出

1,295

消防事务

3,188

消防应急救援

3,188

煤矿安全

347

矿山应急救援事务

203

其他矿山安全支出

143

自然灾害防治

700

地质灾害防治

382

其他自然灾害防治支出

319

自然灾害救灾及恢复重建支出

3,204

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

3,204

债务付息支出

34,246

地方政府一般债务付息支出

34,246

地方政府一般债券付息支出

34,246

债务发行费用支出

6

地方政府一般债务发行费用支出

6

地方政府一般债务发行费用支出

6


附件6

2024年度区级一般公共预算基本支出决算表

(按经济分类科目)

单位:万元

决 算 数

合计

303,876

301-工资福利支出

247,152

30101-基本工资

64,708

30102-津贴补贴

14,968

30103-奖金

16,406

30106-伙食补助费

1,161

30107-绩效工资

83,993

30108-机关事业单位基本养老保险缴费

21,223

30109-职业年金缴费

13,484

30110-职工基本医疗保险缴费

12,860

30112-其他社会保障缴费

1,495

30113-住房公积金

14,782

30114-医疗费

2,065

30199-其他工资福利支出

7

302-商品和服务支出

34,982

30201-办公费

3,509

30202-印刷费

990

30203-咨询费

28

30204-手续费

5

30205-水费

907

30206-电费

2,211

30207-邮电费

1,285

30209-物业管理费

1,328

30211-差旅费

1,625

30212-因公出国(境)费用

25

30213-维修(护)费

2,634

30214-租赁费

142

30215-会议费

42

30216-培训费

1,585

30217-公务接待费

300

30218-专用材料费

664

30226-劳务费

2,500

30227-委托业务费

66

30228-工会经费

3,921

30229-福利费

4,281

30231-公务用车运行维护费

953

30239-其他交通费用

2,302

30299-其他商品和服务支出

3,677

303-对个人和家庭的补助

20,864

30301-离休费

92

30304-抚恤金

1,203

30305-生活补助

16,362

30307-医疗费补助

1,209

30309-奖励金

1,998

310-资本性支出

879

31002-办公设备购置

878

31007-信息网络及软件购置更新

1


附件7

2024年度区级一般公共预算转移支付收支决算表

单位:万元

决算数

决算数

上级补助收入

393,112

补助镇街支出

95,822

一、返还性收入

22,123

一、返还性支出

-

所得税基数返还收入

2,290

所得税基数返还支出

-

成品油税费改革税收返还收入

-

成品油税费改革税收返还支出

-

增值税税收返还收入

3,457

增值税税收返还支出

-

消费税税收返还收入

405

消费税税收返还支出

-

增值税“五五分享”税收返还收入

15,971

增值税“五五分享”税收返还支出

-

其他返还性收入

-

其他返还性支出

-

二、一般性转移支付收入

294,415

二、一般性转移支付支出

74,750

体制补助收入

4

体制补助支出

22,305

均衡性转移支付收入

50,162

均衡性转移支付支出

51,640

县级基本财力保障机制奖补资金收入

10,201

县级基本财力保障机制奖补资金支出

805

结算补助收入

9,794

结算补助支出

-

资源枯竭型城市转移支付补助收入

-

资源枯竭型城市转移支付补助支出

-

企业事业单位划转补助收入

-

企业事业单位划转补助支出

-

产粮()大县奖励资金收入

573

产粮(油)大县奖励资金支出

-

重点生态功能区转移支付收入

4,089

重点生态功能区转移支付支出

-

固定数额补助收入

19,743

固定数额补助支出

-

革命老区转移支付收入

-

革命老区转移支付支出

-

民族地区转移支付收入

-

民族地区转移支付支出

-

边境地区转移支付收入

-

边境地区转移支付支出

-

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入

7,811

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出

-

一般公共服务共同财政事权转移支付收入

-

一般公共服务共同财政事权转移支付支出

-

外交共同财政事权转移支付收入

-

外交共同财政事权转移支付支出

-

国防共同财政事权转移支付收入

-

国防共同财政事权转移支付支出

-

公共安全共同财政事权转移支付收入

5,548

公共安全共同财政事权转移支付支出

-

教育共同财政事权转移支付收入

25,879

教育共同财政事权转移支付支出

-

科学技术共同财政事权转移支付收入

301

科学技术共同财政事权转移支付支出

-

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

3,779

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出

-

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入

44,352

社会保障和就业共同财政事权转移支付支出

-

医疗卫生共同财政事权转移支付收入

52,005

医疗卫生共同财政事权转移支付支出

-

节能环保共同财政事权转移支付收入

95

节能环保共同财政事权转移支付支出

-

城乡社区共同财政事权转移支付收入

-

城乡社区共同财政事权转移支付支出

-

农林水共同财政事权转移支付收入

39,201

农林水共同财政事权转移支付支出

-

交通运输共同财政事权转移支付收入

8,181

交通运输共同财政事权转移支付支出

-

资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入

-

资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出

-

商业服务业等共同财政事权转移支付收入

-

商业服务业等共同财政事权转移支付支出

-

金融共同财政事权转移支付收入

-

金融共同财政事权转移支付支出

-

自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入

-

自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出

-

住房保障共同财政事权转移支付收入

12,358

住房保障共同财政事权转移支付支出

-

粮油物资储备共同财政事权转移支付收入

-

粮油物资储备共同财政事权转移支付支出

-

灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入

129

灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出

-

其他共同财政事权转移支付收入

-

其他共同财政事权转移支付支出

-

增值税留抵退税转移支付收入

-

增值税留抵退税转移支付支出

-

其他退税减税降费转移支付收入

-

其他退税减税降费转移支付支出

-

补充县区财力转移支付收入

-

补充县区财力转移支付支出

-

其他一般性转移支付收入

210

其他一般性转移支付支出

-

三、专项转移支付收入

76,574

三、专项转移支付支出

21,072

一般公共服务

40

一般公共服务

956

外交

-

外交

-

国防

-

国防

-

公共安全

-

公共安全

170

教育

-

教育

-

科学技术

48

科学技术

-

文化旅游体育与传媒

40

文化旅游体育与传媒

330

社会保障和就业

800

社会保障和就业

744

卫生健康

1,182

卫生健康

267

节能环保

27,366

节能环保

215

城乡社区

11,389

城乡社区

1,120

农林水

12,416

农林水

12,018

交通运输

4,123

交通运输

819

资源勘探工业信息等

722

资源勘探工业信息等

-

商业服务业等

1,899

商业服务业等

259

金融

681

金融

-

自然资源海洋气象等

1,465

自然资源海洋气象等

231

住房保障

13,104

住房保障

2,342

粮油物资储备

-

粮油物资储备

-

灾害防治及应急管理

1,298

灾害防治及应急管理

1,601


附件8

2024年度区级一般公共预算转移支付支出决算表(分地区)

单位:万元

决算数

合计

95,822

棠香街道

4,668

龙岗街道

5,445

龙滩子街道

1,700

龙水镇

10,302

邮亭镇

4,039

双路街道

2,535

通桥街道

2,291

宝顶镇

3,815

万古镇

6,497

珠溪镇

3,939

中敖镇

4,965

三驱镇

4,420

石马镇

3,119

雍溪镇

2,567

智凤街道

4,135

玉龙镇

3,808

宝兴镇

2,861

拾万镇

2,237

铁山镇

2,894

回龙镇

2,878

国梁镇

2,086

金山镇

2,484

高升镇

2,858

季家镇

2,446

龙石镇

2,501

高坪镇

2,759

古龙镇

1,573


附件9

2024年度区级一般公共预算转移支付支出决算表(分项目)

单位:万元

转移支付项目

决算数

补助镇街合计

95,822

一、返还性支出

-

二、一般性转移支付支出

74,750

体制补助支出

22,305

均衡性转移支付支出

51,640

县级基本财力保障机制奖补资金支出

-

结算补助支出

805

资源枯竭型城市转移支付补助支出

-

企业事业单位划转补助支出

-

产粮(油)大县奖励资金支出

-

重点生态功能区转移支付支出

-

固定数额补助支出

-

革命老区转移支付支出

-

民族地区转移支付支出

-

边境地区转移支付支出

-

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出

-

一般公共服务共同财政事权转移支付支出

-

外交共同财政事权转移支付支出

-

国防共同财政事权转移支付支出

-

公共安全共同财政事权转移支付支出

-

教育共同财政事权转移支付支出

-

科学技术共同财政事权转移支付支出

-

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出

-

社会保障和就业共同财政事权转移支付支出

-

医疗卫生共同财政事权转移支付支出

-

节能环保共同财政事权转移支付支出

-

城乡社区共同财政事权转移支付支出

-

农林水共同财政事权转移支付支出

-

交通运输共同财政事权转移支付支出

-

资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出

-

商业服务业等共同财政事权转移支付支出

-

金融共同财政事权转移支付支出

-

自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出

-

住房保障共同财政事权转移支付支出

-

粮油物资储备共同财政事权转移支付支出

-

灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出

-

其他共同财政事权转移支付支出

-

其他一般性转移支付支出

-

三、专项转移支付支出

21,072

一般公共服务

956

外交

-

国防

-

公共安全

170

教育

-

科学技术

-

文化旅游体育与传媒

330

社会保障和就业

744

卫生健康

267

节能环保

215

城乡社区

1,120

农林水

12,018

交通运输

819

资源勘探信息等

-

商业服务业等

259

金融

-

自然资源海洋气象等

231

住房保障

2,342

粮油物资储备

-

灾害防治及应急管理

1,601

其他支出

-


附件10

2024年度全区政府性基金预算收支决算表

单位:万元

决算数

决算数

1,184,172

1,184,172

本级收入合计

500,774

本级支出合计

570,566

一、农网还贷资金收入

-

一、科学技术支出

-

二、港口建设费收入

-

二、文化旅游体育与传媒支出

-

三、国家电影事业发展专项资金收入

-

三、社会保障和就业支出

-

四、城市公用事业附加收入

-

四、节能环保支出

1,155

五、国有土地收益基金收入

-

五、城乡社区支出

288,237

六、农业土地开发资金收入

796

六、农林水支出

5,575

七、国有土地使用权出让收入

448,988

七、交通运输支出

-

八、大中型水库库区基金收入

-

八、其他支出

222,286

九、彩票公益金收入

-

九、债务付息支出

53,306

十、小型水库移民扶助基金收入

-

十、债务发行费用支出

7

十一、污水处理费收入

2,128

十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

-

十三、城市基础设施配套费收入

11,222

十四、其他政府性基金收入

-

十五、专项债务对应项目专项收入

37,640

转移性收入合计

683,398

转移性支出合计

613,606

一、上级补助收入

78,530

一、上解支出

22,976

二、债务转贷收入

586,200

二、调出资金

175,300

地方政府专项债券转贷收入(新增)

224,700

三、地方政府专项债务还本支出

361,500

地方政府专项债券转贷收入(再融资)

361,500

地方政府专项债务还本支出(再融资)

361,500

三、上年结转

18,668

地方政府其他债务还本支出

-

四、结转下年

53,830


附件111

2024年度区级政府性基金预算收支决算表

单位:万元

预算数

调整

预算数

执行数

决算数

决算数

为调整预算数的%

决算数为上年决算数的%

601,707

947,073

1,184,172

1,184,172

125.0%

102.0%

本级收入合计

478,000

500,000

500,774

500,774

100.2%

94.7%

一、农网还贷资金收入

-

-

-

-

-

-

二、港口建设费收入

-

-

-

-

-

-

三、国家电影事业发展专项资金收入

-

-

-

-

-

-

四、城市公用事业附加收入

-

-

-

-

-

-

五、国有土地收益基金收入

-

-

-

-

-

-

六、农业土地开发资金收入

1,000

1,000

796

796

79.6%

66.1%

七、国有土地使用权出让收入

419,000

451,000

448,988

448,988

99.6%

96.7%

八、大中型水库库区基金收入

-

-

-

-

-

-

九、彩票公益金收入

-

-

-

-

-

-

十、小型水库移民扶助基金收入

-

-

-

-

-

-

十一、污水处理费收入

1,000

2,000

2,128

2,128

-

-

十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

-

-

-

-

-

-

十三、城市基础设施配套费收入

15,000

11,000

11,222

11,222

102.0%

74.1%

十四、其他政府性基金收入

-

-

-

-

-

-

十五、专项债务对应项目专项收入

42,000

35,000

37,640

37,640

107.5%

-

转移性收入合计

123,707

447,073

683,398

683,398

152.9%

108.2%

一、上级补助收入

5,039

59,205

78,530

78,530

132.6%

451.5%

二、镇街上解收入

-

-

-

-

-

-

三、债务转贷收入

100,000

369,200

586,200

586,200

158.8%

96.5%

地方政府专项债券转贷收入(新增)

-

269,200

224,700

224,700

83.5%

83.2%

地方政府专项债券转贷收入(再融资)

100,000

100,000

361,500

361,500

361.5%

107.2%

四、上年结转

18,668

18,668

18,668

18,668

100.0%

262.9%


附件112

2024年度区级政府性基金预算收支决算表

单位:万元

预算数

调整

预算数

执行数

决算数

决算数

为调整预算数的%

决算数为上年决算数的%

601,707

947,073

1,184,172

1,184,172

125.0%

102.2%

本级支出合计

298,707

628,678

565,999

565,999

90.0%

99.2%

一、教育支出

-

10,800

-

-

-

-

二、节能环保支出

-

23,530

1,155

1,155

4.9%

-

三、城乡社区支出

224,615

248,560

284,773

284,773

114.6%

89.9%

四、农林水支出

6,695

6,471

4,949

4,949

-

-

五、其他支出

15,256

287,176

221,808

221,808

-

-

六、债务付息支出

52,133

52,133

53,306

53,306

102.2%

141.1%

七、债务发行费用支出

8

8

8

8

95.8%

153.3%

转移性支出合计

303,000

318,395

618,173

618,173

194.2%

105.2%

一、补助镇街支出

-

2,095

4,567

4,567

218.0%

59.1%

二、上解支出

23,000

23,000

22,975

22,976

99.9%

96.1%

三、调出资金

180,000

193,300

175,300

175,300

90.7%

87.7%

四、地方政府专项债务还本支出

100,000

100,000

361,500

361,500

361.5%

107.2%

地方政府专项债务还本支出(再融资)

100,000

100,000

361,500

361,500

361.5%

107.2%

地方政府其他债务还本支出

-

-

-

-

-

-

五、结转下年

-

-

53,831

53,830

-

288.4%

注:由于四舍五入原因,部分项执行数和决算数存在1万元差异。
附件12

2024年度区级政府性基金预算支出决算表

(按功能分类科目)

单位:万元

决算数

区级支出合计

565,999

节能环保支出

1,155

超长期特别国债安排的支出

1,155

水污染综合治理

585

应对气候变化

570

城乡社区支出

284,773

国有土地使用权出让收入安排的支出

269,751

征地和拆迁补偿支出

27,533

农村基础设施建设支出

7,651

土地出让业务支出

167

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

234,400

污水处理费安排的支出

2,937

污水处理设施建设和运营

2,684

代征手续费

253

棚户区改造专项债券收入安排的支出

11,500

其他棚户区改造专项债券收入安排的支出

11,500

超长期特别国债安排的支出

585

城乡社区公共设施

415

其他城乡社区支出

170

农林水支出

4,949

大中型水库移民后期扶持基金支出

4,949

移民补助

1,989

基础设施建设和经济发展

2,960

其他支出

221,808

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

218,228

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

129,428

其他政府性基金债务收入安排的支出

88,800

彩票公益金安排的支出

1,445

用于社会福利的彩票公益金支出

191

用于体育事业的彩票公益金支出

816

用于教育事业的彩票公益金支出

219

用于残疾人事业的彩票公益金支出

177

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

42

超长期特别国债安排的支出

2,135

其他支出

2,135

债务付息费用支出

53,306

地方政府专项债务付息支出

53,306

国有土地使用权出让金债务付息支出

23,664

棚户区改造专项债券付息支出

3,514

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

26,128

债务发行费用支出

8

地方政府专项债务发行费用支出

8

国有土地使用权出让金债务发行费用支出

6

其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出

2


附件13

2024年度区级政府性基金预算转移支付收支

决算表

单位:万元

决算数

决算数

上级补助收入合计

78,530

补助镇街合计

4,567

科学技术

-

旅游发展基金支出

-

文化旅游体育与传媒

100

大中型水库移民后期扶持基金支出

580

社会保障和就业

-

小型水库移民扶助基金

25

节能环保

23,530

国有土地使用权出让收入安排的支出

2,839

城乡社区

34,570

国有土地收益基金安排的支出

-

农林水

3,588

城市基础设施配套费安排的支出

625

交通运输

-

农业土地开发资金安排的支出

-

住房保障支出

180

污水处理费安排的支出

-

其他收入

16,562

大中型水库库区基金安排的支出

20

三峡水库库区基金支出

-

国家重大水利工程建设基金安排的支出

-

农网还贷资金支出

-

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

-

彩票发行销售机构业务费安排的支出

-

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

478


附件14

2024年度区级政府性基金预算转移支付支出

决算表(分地区)

单位:万元

单位信息

决算数

棠香街道

188

龙岗街道

40

智凤街道

71

龙滩子街道

156

双路街道

1

通桥街道

11

龙水镇

1328

邮亭镇

60

万古镇

96

珠溪镇

216

中敖镇

560

三驱镇

46

石马镇

104

雍溪镇

122

宝顶镇

247

玉龙镇

52

宝兴镇

43

拾万镇

867

铁山镇

79

回龙镇

51

国梁镇

-

金山镇

24

高升镇

102

季家镇

21

龙石镇

30

高坪镇

33

古龙镇

19

合计

4567


附件15

2024年度全区国有资本经营预算收支决算表

单位:万元

决算数

决算数

37,960

37,960

本级收入合计

37,833

本级支出合计

-

一、利润收入

37,833

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

-

二、股利、股息收入

-

二、国有企业资本金注入

-

三、产权转让收入

-

三、金融国有资本经营预算支出

-

四、其他国有资本经营预算收入

-

四、其他国有资本经营预算支出

-

转移性收入合计

127

转移性支出合计

37,960

一、上级补助收入

127

一、调出资金

37,833

二、上年结转

-

二、结转下年

127


附件161

2024年度区级国有资本经营预算收支决算表

单位:万元

预算数

调整

预算数

执行数

决算数

决算数

为调整预算数的%

决算数为上年决算数的%

37,127

37,127

37,960

37,960

102.2%

104.0%

本级收入合计

37,000

37,000

37,833

37,833

102.3%

103.7%

一、利润收入

-

-

-

37,833

-

-

二、股利、股息收入

-

-

-

-

-

-

三、产权转让收入

-

-

-

-

-

-

四、其他国有资本经营预算收入

37,000

37,000

37,833

-

0.0%

0.0%

转移性收入合计

127

127

127

127

100.0%

-

一、上级补助收入

127

127

127

127

100.0%

-

二、上年结转

-

-

-

-

-

-


附件162

2024年度区级国有资本经营预算收支决算表

单位:万元

预算数

调整

预算数

执行数

决算数

决算数

为调整预算数的%

决算数为上年决算数的%

37,127

37,127

37,960

37,960

102.2%

104.0%

本级支出合计

127

127

-

-

-

-

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

127

127

-

-

-

-

二、国有企业资本金注入

-

-

-

-

-

-

三、金融国有资本经营预算支出

-

-

-

-

-

-

四、其他国有资本经营预算支出

-

-

-

-

-

-

转移性支出合计

37,000

37,000

37,960

37,960

102.6%

104.0%

一、调出资金

37,000

37,000

37,833

37,833

102.3%

103.7%

二、结转下年

-

-

127

127

-

-


附件17

2024年度地方政府债务限额及余额情况表

单位:亿元

2024年债务限额

2024年债务余额

小计

一般债务

专项债务

小计

一般债务

专项债务

A=B+C

B

C

D=E+F

E

F

大足区

320.45

115.53

204.92

320.44

115.52

204.92


附件18

2024年度大足区政府债券使用情况表

单位:万元

序号

项目名称

项目领域

项目主管部门

项目业主单位

债券

性质

债券规模

发行时间

合计

165,700

1

大足工业园区配套基础设施工程

产业园区基础设施

重庆大足高新技术产业开发区管理委员会

重庆大足工业园区建设发展有限公司

专项债券

18,000

2024-5-27

2

宝顶山-北山快速通道工程(大足区省道S302宝顶至龙岗段改线工程)

传统基础设施智能化改造

重庆市大足区交通运输委员会

重庆大足石刻旅游集团有限公司

专项债券

45,000

2024-5-27

3

大足高新区永晟公司园区基础设施及附属工程(二期)

产业园区基础设施

重庆大足高新技术产业开发区管理委员会

重庆大足永晟实业发展有限公司

专项债券

27,000

2024-5-27

4

大足工业园区配套基础设施工程

产业园区基础设施

重庆大足高新技术产业开发区管理委员会

重庆大足工业园区建设发展有限公司

专项债券

12,000

2024-8-8

5

大足区优抚医院建设工程

公共卫生设施

重庆市大足区退役军人事务局

重庆市大足区退役军人事务局

专项债券

2,400

2024-8-8

6

大足区2024年城镇老旧小区改造项目

城镇老旧小区改造

重庆市大足区住房和城乡建设委员会

重庆市大足区住房和城乡建设委员会

专项债券

5,000

2024-8-8

7

宝顶山-北山快速通道工程(大足区省道S302宝顶至龙岗段改线工程)

传统基础设施智能化改造

重庆市大足区交通运输委员会

重庆大足石刻旅游集团有限公司

专项债券

10,000

2024-8-8

8

双桥经开区城市更新项目

城镇老旧小区改造

重庆市双桥经济技术开发区财务局

重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司

专项债券

5,000

2024-8-8

9

大足区三合、金星片区城中村改造及配套基础设施项目

棚户区改造

重庆市大足区住房和城乡建设委员会

重庆市大足区泰禾实业发展有限公司

专项债券

11,500

2024-10-22

10

区电子政务内网

公共技术服务和数字化转型平台

重庆市大足区委机要保密局

重庆市大足区委机要保密局

一般债券

600

2024-8-8

11

大足区高忠路升级改造工程

其他公路

重庆市大足区交通运输委员会

重庆市大足区交通运输委员会

一般债券

1,200

2024-8-8

12

重庆成渝高速公路改扩建工程大足段

政府收费高速公路

重庆市大足区交通运输委员会

重庆市大足区交通运输委员会

一般债券

800

2024-8-8

13

重庆市双桥中学建设工程项目

普通高中

重庆市大足区教育委员会

重庆市双桥中学

一般债券

11,000

2024-8-8

14

重庆市大足区义务教育学校新改扩建项目建设工程

义务教育

重庆市大足区教育委员会

重庆市大足区教育委员会

一般债券

11,900

2024-8-8

15

地质灾害防治工程

其他社会保障

重庆市大足区规划自然资源局

重庆市大足区规划自然资源局

一般债券

1,000

2024-8-8

16

大足区龙万路升级改造工程

其他公路

重庆市大足区交通运输委员会

重庆市大足区交通运输委员会

一般债券

800

2024-8-8

17

大足区普通干线公路及重要连接道建设项目

道路

重庆市大足区交通运输委员会

重庆市大足区交通运输委员会

一般债券

2,500

2024-8-8


附件19

2024年度“三公”经费明细表

单位:万元

项目

全区

区本级

合计

公务车购置及运行维护费

公务接待费

因公出国(出境)费

合计

公务车购置及运行维护费

公务接待费

因公出国(出境)费

小计

公务车购置费

公务车运行维护费

小计

公务车购置费

公务车运行维护费

预算数

4,167.84

3,028.96

320.67

2,708.29

1,039.98

98.9

3,507.00

2,674.00

321

2,353.00

734

99

决算数

3,464.90

2,690.25

511.49

2,178.76

749.83

24.82

2,984.64

2,462.27

511.49

1,950.78

497.55

24.82

预算执行率

83.13%

88.82%

159.51%

80.45%

72.10%

25.10%

85.11%

92.08%

159.34%

82.91%

67.79%

25.07%


文件下载:

重庆市大足区人民政府关于2024年财政决算(草案)的报告.doc

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