[ 索引号 ] | 115001117500923541/2025-00105 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 规划计划 |
[ 发布机构 ] | 大足区财政局 | [ 发布日期 ] | 2025-09-30 |
[ 成文日期 ] | 2025-09-30 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117500923541/2025-00105 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 规划计划 |
[ 发布机构 ] | 大足区财政局 |
[ 发布日期 ] | 2025-09-30 |
[ 成文日期 ] | 2025-09-30 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区人民政府 关于2024年财政决算(草案)的报告
关于2024年财政决算(草案)的报告
根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《重庆市预算审查监督条例》有关规定,现将2024年全区和区级财政决算情况报告如下。
一、全区收支决算情况
(一)一般公共预算。
2024年全区一般公共预算收入505,097万元,为执行数的100%,同比增长2.0%。加上上级补助收入、上年结转、调入资金、债务转贷收入和动用预算稳定调节基金等,收入总计1,363,589万元。全区一般公共预算支出1,144,206万元,为执行数的100%,同比增长2.7%,加上上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等,支出总计1,363,589万元。
与区三届人大五次会议审议的执行数(以下简称“执行数”)相比,全区一般公共预算收支决算数总计无变动。
表1:2024年度全区一般公共预算收支决算平衡表
单位:万元
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
总计 |
1,363,589 |
1,363,589 |
总计 |
1,363,589 |
1,363,589 |
一、本级收入 |
505,097 |
505,097 |
一、本级支出 |
1,144,206 |
1,144,206 |
税收 |
165,580 |
165,580 |
二、上解支出 |
51,286 |
51,286 |
非税 |
339,517 |
339,517 |
三、债务还本支出 |
108,400 |
108,400 |
二、上级补助收入 |
393,112 |
393,112 |
四、安排预算稳定调节基金 |
17,097 |
17,097 |
三、债务转贷收入 |
138,200 |
138,200 |
五、结转下年 |
42,600 |
42,600 |
四、动用预算稳定调节基金 |
15,790 |
15,790 |
|
|
|
五、调入资金 |
213,133 |
213,133 |
|
|
|
六、上年结转 |
98,257 |
98,257 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算。
2024年全区政府性基金预算收入500,774万元,为执行数的100%,同比下降5.3%。加上上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等,收入总计1,184,172万元。全区政府性基金预算支出570,566万元,为执行数的100%,同比下降1.8%。加上上解支出、调出资金、债务还本支出和结转下年等,支出总计1,184,172万元。
与2024年执行数相比,全区政府性基金预算收支决算数总计无变动。
表2:2024年度全区政府性基金预算收支决算平衡表
单位:万元
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
总 计 |
1,184,172 |
1,184,172 |
总 计 |
1,184,172 |
1,184,172 |
一、本级收入 |
500,774 |
500,774 |
一、本级支出 |
570,566 |
570,566 |
二、上级补助收入 |
78,530 |
78,530 |
二、上解支出 |
22,975 |
22,976 |
三、债务转贷收入 |
586,200 |
586,200 |
三、调出资金 |
175,300 |
175,300 |
四、上年结转 |
18,668 |
18,668 |
四、债务还本支出 |
361,500 |
361,500 |
|
|
|
五、结转下年 |
53,831 |
53,830 |
(三)国有资本经营预算。
2024年全区国有资本经营预算收入37,833万元,为执行数的100%,同比增长3.7%。加上上级补助收入127万元,收入总计37,960万元。全区国有资本经营预算支出0万元,调出37,833万元用于平衡一般公共预算,结转下年127万元,支出总计37,960万元。
与2024年执行数相比,全区国有资本经营预算收支决算数总计无变动。
表3:2024年度全区国有资本经营预算收支决算平衡表
单位:万元
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
总 计 |
37,960 |
37,960 |
总 计 |
37,960 |
37,960 |
一、本级收入 |
37,833 |
37,833 |
一、调出资金 |
37,833 |
37,833 |
二、上级补助收入 |
127 |
127 |
二、结转下年 |
127 |
127 |
二、区本级收支决算情况
(一)一般公共预算。
2024年区本级一般公共预算收入504,276万元,为执行数的100%,同比增长2.0%。加上上级补助收入、上年结转、下级上解收入、调入资金和债务转贷收入等,收入总计1,363,255万元。区本级一般公共预算支出1,048,050万元,为执行数的100%,同比增长16.9%,加上上解支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金,补助镇街支出和结转下年等,支出总计1,363,255万元。
与2024执行数相比,区级一般公共预算收支决算数总计无变动。
表4:2024年度区本级一般公共预算收支决算平衡表
单位:万元
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 | |
总计 |
1,363,255 |
1,363,255 |
总计 |
1,363,255 |
1,363,255 |
一、本级收入 |
504,276 |
504,276 |
一、本级支出 |
1,048,050 |
1,048,050 |
税收 |
164,759 |
164,759 |
二、上解支出 |
51,286 |
51,286 |
非税 |
339,517 |
339,517 |
三、债务还本支出 |
108,400 |
108,400 |
二、上级补助收入 |
393,112 |
393,112 |
四、安排预算稳定调节基金 |
17,097 |
17,097 |
三、债务转贷收入 |
138,200 |
138,200 |
五、补助下级支出 |
95,822 |
95,822 |
四、动用预算稳定调节基金 |
15,790 |
15,790 |
六、结转下年 |
42,600 |
42,600 |
五、调入资金 |
213,133 |
213,133 |
|
|
|
六、下级上解收入 |
487 |
487 |
|
|
|
七、上年结转 |
98,257 |
98,257 |
|
|
|
(二)政府性基金预算。
2024年区本级政府性基金预算收入500,774万元,为执行数的100%,同比下降5.3%。加上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等,收入总计1,184,172万元。区本级政府性基金预算支出565,999万元,为执行数的100%,同比下降0.8%。加上上解支出、调出资金、债务还本支出、补助下级支出和结转下年等,支出总计1,184,172万元。
与2024年执行数相比,区本级政府性基金预算收支决算数总计无变动。
表5:2024年度区本级政府性基金预算收支决算平衡表
单位:万元
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
总 计 |
1,184,172 |
1,184,172 |
总 计 |
1,184,172 |
1,184,172 |
一、本级收入 |
500,774 |
500,774 |
一、本级支出 |
565,999 |
565,999 |
二、上级补助收入 |
78,530 |
78,530 |
二、上解支出 |
22,975 |
22,976 |
三、债务转贷收入 |
586,200 |
586,200 |
三、调出资金 |
175,300 |
175,300 |
四、上年结转 |
18,668 |
18,668 |
四、债务还本支出 |
361,500 |
361,500 |
|
|
|
五、补助下级支出 |
4,567 |
4,567 |
|
|
|
六、结转下年 |
53,831 |
53,830 |
(三)国有资本经营预算。
2024年区本级国有资本经营预算收入37,833万元,为执行数的100%,同比增长3.7%。加上上级补助收入127万元,收入总计37,960万元。区本级国有资本经营预算支出0万元,调出37,833万元用于平衡一般公共预算,结转下年127万元,支出总计37,960万元。
与2024年执行数相比,区本级国有资本经营预算收支决算数总计无变动。
表6:2024年度区本级国有资本经营预算收支决算平衡表
单位:万元
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
总 计 |
37,960 |
37,960 |
总 计 |
37,960 |
37,960 |
一、本级收入 |
37,833 |
37,833 |
一、调出资金 |
37,833 |
37,833 |
二、上级补助收入 |
127 |
127 |
二、结转下年 |
127 |
127 |
三、重点报告事项
(一)转移支付情况。
2024年,市对我区转移支付471,769万元。一是返还性收入22,123万元,主要用于保障“三保”支出。二是一般性转移支付294,415万元,主要用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等方面的支出。三是专项转移支付155,231万元,主要用于社会保障和就业、农林水、交通运输、节能环保、住房保障等方面的支出。
(二)预算绩效管理情况。
持续健全绩效管理制度,完善预算绩效管理体系。一是开展预算绩效监督检查。对全区81个预算部门和27个镇街进行抽查,部分单位存在绩效目标设置笼统、不可量化、未完成预算绩效目标等情况。针对检查存在的问题,及时反馈相关责任单位,督促科学设置预算绩效指标,加快项目实施,确保完成绩效目标。二是推进预算绩效全流程管理。运用预算管理一体化系统,对预算项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,对出现绩效目标完成困难、支出进度慢等亮灯项目,及时提醒、督促整改。进一步完善事后跟踪,整体绩效目标自评完成108个,项目绩效自评完成1995个,涉及财政资金145.59亿元。三是规范绩效公开。统一绩效目标公开的形式和要求,明确绩效目标公开的责任主体,规范绩效目标公开文本格式,实现绩效目标公开的规范化。
(三)预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况。
经区三届人大五次会议审议,2024年预算稳定调节基金余额15,790万元,年度执行中用于平衡预算缺口。
2024年安排预备费15,000万元,动用预备费0万元,年终结余15,000万元进入预算稳定调节基金。
2024年一般公共预算结转结余42,600万元,按原项目纳入下年预算安排支出。
(四)超长期特别国债项目情况。
2024年,市财政局下达我区超长期特别国债资金54,346万元,对应项目14个,其中:用于提升减缓和适应气候变化的基础能力项目2个、3,310万元;大规模设备更新专项资金项目6个、7,550万元;加快重点地区和城市平战结合建设项目2个、12,466万元;推进农业转移人口市民化1个、10,800万元;加快长江沿线等高质量绿色融合发展项目3个、20,220万元。
(五)政府债务情况。
2024年,我区政府债务限额为320.45亿元,其中,一般债务限额115.53亿元、专项债务限额204.92亿元。截至2024年底,全区政府债务余额320.44亿元,其中:一般债务余额115.52亿元、专项债务余额204.92亿元。
2024年,我区共计发行地方政府债券72.44亿元。一是新增政府债券25.45亿元,其中16.57亿元用于项目建设,主要投向交通、教育、医疗卫生、老旧小区改造、棚户区改造、城市更新、市政和产业园区基础设施等领域,8.88亿元用于补充政府性基金财力置换存量隐性债务。二是再融资债券46.99亿元,其中18.7亿元用于偿还到期政府债券本金,28.29亿元用于置换存量隐性债务。
2024年,我区政府债券利息及服务费共计8.76亿元,其中一般债利息及服务费支出3.43亿元,专项债利息及服务费支出5.33亿元。
(六)“三公”经费支出及政府采购情况。
2024年,区级“三公”经费支出2,984.64万元,绝对值较上年增加310.20万元,同比增长11.6%。主要是区公安局执法办案车辆使用年限较长,存在较大安全隐患,已影响办案效率和民警人身安全。经市公安局、市财政局批准,使用市级政法转移支付奖补资金批量采购51台执法车辆。因此,2024年度“三公”经费支出有较大增长。若剔除该因素,全区“三公”经费支出2,649.74万元,较2023年下降24.71万元。
具体为:因公出国(境)费用24.82万元,绝对值较上年增加19.74万元,同比增长388.58%,主要安排用于出国交流合作任务;公务用车购置费511.49万元,绝对值较上年增加358.88万元,同比增长235.16%;公务用车运行维护费1,950.78万元,绝对值较上年减少33.0万元,同比下降1.66%;公务接待费497.55万元,绝对值较上年减少35.42万元,同比下降6.65%。
2024年,全区政府采购金额62,307.03万元,其中货物支出30,805.91万元,工程支出6,945.87万元,服务支出24,555.25万元;政府采购授予中小企业合同金额54,970.15万元。区级政府采购金额35,340.45万元,其中货物支出12,883.19万元,工程支出2,804.33万元,服务支出19,652.93万元;政府采购授予中小企业合同金额28,474.09万元。
(七)“三保”情况。
2024年“三保”支出574,845万元,其中:保基本民生支出145,715万元、保人员工资支出348,350万元、保运转支出80,780万元。2024年,我区坚持“三保”在财政支出中的绝对优先顺序,实行“三保”预算足额编制、大额支付报备、执行动态监控等管控机制,加强监测预警和应急处置。实现基本民生资金应保尽保,工资待遇及时足额兑现,切实兜牢“三保”底线,未发生重大支付风险。
附件:1.2024年度全区财政预算收入决算表
2.2024年度全区财政预算支出决算表
3.2024年度全区一般公共预算收支决算表
4―1.2024年度区级一般公共预算收支决算表
4―2.2024年度区级一般公共预算收支决算表
5.2024年度区级一般公共预算支出决算表(按功能分类
科目)
6.2024年度区级一般公共预算基本支出决算表(按
经济分类科目)
7.2024年度区级一般公共预算转移支付收支决算表
8.2024年度区级一般公共预算转移支付支出决算表(分
地区)
9.2024年度区级一般公共预算转移支付支出决算表(分
项目)
10.2024年度全区政府性基金预算收支决算表
11―1.2024年度区级政府性基金预算收支决算表
11―2.2024年度区级政府性基金预算收支决算表
12.2024年度区级政府性基金预算支出决算表(按
功能分类科目)
13.2024年度区级政府性基金预算转移支付收支决算表
14.2024年度区级政府性基金预算转移支付支出决
算表(分地区)
15.2024年度全区国有资本经营预算收支决算表
16―1.2024年度区级国有资本经营预算收支决算表
16―2.2024年度区级国有资本经营预算收支决算表
17.2024年度地方政府债务限额及余额情况表
18.2024年度大足区政府债券使用情况表
19.2024年度“三公”经费明细表
附件1
2024年度全区财政预算收入决算表
单位:万元
收入 |
执行数 |
决算数 |
决算数为执行数的% |
一、一般公共预算收入 |
505,097 |
505,097 |
100% |
税收收入 |
165,580 |
165,580 |
100% |
增值税 |
35,452 |
35,452 |
100% |
企业所得税 |
10,622 |
10,622 |
100% |
个人所得税 |
2,826 |
2,826 |
100% |
资源税 |
2,928 |
2,928 |
100% |
城市维护建设税 |
8,182 |
8,182 |
100% |
房产税 |
12,682 |
12,682 |
100% |
印花税 |
4,870 |
4,870 |
100% |
城镇土地使用税 |
31,308 |
31,308 |
100% |
土地增值税 |
9,381 |
9,381 |
100% |
耕地占用税 |
4,106 |
4,106 |
100% |
契税 |
43,104 |
43,104 |
100% |
环境保护税 |
132 |
132 |
100% |
其他税收收入 |
-13 |
-13 |
100% |
非税收入 |
339,517 |
339,517 |
100% |
二、政府性基金预算收入 |
500,774 |
500,774 |
100% |
其中:国有土地使用权出让收入 |
448,988 |
448,988 |
100% |
三、国有资本经营预算收入 |
37,833 |
37,833 |
100% |
四、社会保险基金预算收入 |
- |
- |
- |
注:由于四舍五入因素,部分分项加和与总数可能略有差异,下同。 |
附件2
2024年度全区财政预算支出决算表
单位:万元
支出 |
执行数 |
决算数 |
决算数为执行数的% |
一、一般公共预算支出 |
1,144,206 |
1,144,206 |
100.0% |
一般公共服务支出 |
81,692 |
81,712 |
100.0% |
国防支出 |
544 |
524 |
96.3% |
公共安全支出 |
31,876 |
31,876 |
100.0% |
教育支出 |
175,327 |
175,327 |
100.0% |
科学技术支出 |
15,900 |
15,900 |
100.0% |
文化旅游体育与传媒支出 |
29,086 |
29,087 |
100.0% |
社会保障和就业支出 |
141,485 |
141,484 |
100.0% |
卫生健康支出 |
93,324 |
93,324 |
100.0% |
节能环保支出 |
55,511 |
55,511 |
100.0% |
城乡社区支出 |
225,947 |
225,946 |
100.0% |
农林水支出 |
142,614 |
142,613 |
100.0% |
交通运输支出 |
41,188 |
41,187 |
100.0% |
资源勘探信息等支出 |
9,297 |
9,297 |
100.0% |
商业服务业等支出 |
1,950 |
1,951 |
100.0% |
自然资源海洋气象等支出 |
1,774 |
1,774 |
100.0% |
住房保障支出 |
49,335 |
49,336 |
100.0% |
灾害防治及应急管理支出 |
13,105 |
13,105 |
100.0% |
债务付息支出 |
34,246 |
34,246 |
100.0% |
债务发行费用支出 |
6 |
6 |
100.0% |
二、政府性基金预算支出 |
570,566 |
570,566 |
100.0% |
三、国有资本经营预算支出 |
- |
- |
- |
四、社会保险基金预算支出 |
- |
- |
- |
注:由于部分单位部分支出功能科目使用不合理,在决算时进行了功能科目调整,因此部分支出功能科目决算数和执行数存在差异。
附件3
2024年度全区一般公共预算收支决算表
单位:万元
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
总计 |
1,363,589 |
总计 |
1,363,589 |
本级收入合计 |
505,097 |
本级支出合计 |
1,144,206 |
一、税收收入 |
165,580 |
一、一般公共服务支出 |
81,712 |
增值税 |
35,452 |
二、外交支出 |
- |
企业所得税 |
10,622 |
三、国防支出 |
524 |
个人所得税 |
2,826 |
四、公共安全支出 |
31,876 |
资源税 |
2,928 |
五、教育支出 |
175,327 |
城市维护建设税 |
8,182 |
六、科学技术支出 |
15,900 |
房产税 |
12,682 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
29,087 |
印花税 |
4,870 |
八、社会保障和就业支出 |
141,484 |
城镇土地使用税 |
31,308 |
九、卫生健康支出 |
93,324 |
车船税 |
- |
十、节能环保支出 |
55,511 |
土地增值税 |
9,381 |
十一、城乡社区支出 |
225,946 |
耕地占用税 |
4,106 |
十二、农林水支出 |
142,613 |
契税 |
43,104 |
十三、交通运输支出 |
41,187 |
烟叶税 |
- |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
9,297 |
环境保护税 |
132 |
十五、商业服务业等支出 |
1,951 |
其他税收收入 |
-13 |
十六、金融支出 |
- |
二、非税收入 |
339,517 |
十七、援助其他地区支出 |
- |
专项收入 |
113,735 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
1,774 |
行政事业性收费收入 |
14,918 |
十九、住房保障支出 |
49,336 |
罚没收入 |
11,761 |
二十、粮油物资储备支出 |
- |
国有资本经营收入 |
- |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
13,105 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
198,483 |
二十二、预备费 |
- |
捐赠收入 |
77 |
二十三、其他支出 |
- |
政府住房基金收入 |
900 |
二十四、债务付息支出 |
34,246 |
其他收入 |
-357 |
二十五、债务发行费用支出 |
6 |
转移性收入合计 |
858,492 |
转移性支出合计 |
219,383 |
一、上级补助收入 |
393,112 |
一、上解支出 |
51,286 |
二、镇街上解收入 |
- |
二、补助镇街支出 |
- |
三、动用预算稳定调节基金 |
15,790 |
三、地方政府一般债务还本支出 |
108,400 |
四、调入资金 |
213,133 |
地方政府一般债券还本支出(再融资) |
21,400 |
五、债务转贷收入 |
138,200 |
地方政府一般债券还本支出 |
87,000 |
地方政府一般债券转贷收入(新增) |
116,800 |
地方政府向国际组织借款还本支出 |
- |
地方政府一般债券转贷收入(再融资) |
21,400 |
四、安排预算稳定调节基金 |
17,097 |
六、上年结转 |
98,257 |
五、结转下年 |
42,600 |
附件4―1
2024年度区级一般公共预算收支决算表
单位:万元
收入 |
预算数 |
调整 预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
决算数为上年决算的% |
总计 |
1,184,994 |
1,227,797 |
1,363,255 |
1,363,255 |
111.0% |
77.6% |
本级收入合计 |
524,179 |
502,179 |
504,276 |
504,276 |
100.4% |
102.0% |
一、税收收入 |
175,279 |
168,979 |
164,759 |
164,759 |
97.5% |
103.4% |
增值税 |
45,500 |
40,000 |
35,452 |
35,452 |
88.6% |
84.9% |
企业所得税 |
14,200 |
13,200 |
10,622 |
10,622 |
80.5% |
81.7% |
个人所得税 |
3,000 |
2,500 |
2,826 |
2,826 |
113.0% |
103.3% |
资源税 |
1,950 |
2,400 |
2,928 |
2,928 |
122.0% |
168.0% |
城市维护建设税 |
9,000 |
8,500 |
8,182 |
8,182 |
96.3% |
94.9% |
房产税 |
12,500 |
13,000 |
12,682 |
12,682 |
97.6% |
101.5% |
印花税 |
4,000 |
4,500 |
4,870 |
4,870 |
108.2% |
125.3% |
城镇土地使用税 |
34,500 |
36,000 |
31,308 |
31,308 |
87.0% |
87.1% |
土地增值税 |
8,800 |
5,200 |
9,381 |
9,381 |
180.4% |
-1245.8% |
耕地占用税 |
7,716 |
3,716 |
3,822 |
3,822 |
102.9% |
58.1% |
契税 |
33,963 |
39,763 |
42,567 |
42,567 |
107.1% |
128.5% |
环境保护税 |
150 |
200 |
132 |
132 |
66.0% |
114.8% |
其他税收收入 |
- |
- |
-13 |
-13 |
- |
- |
二、非税收入 |
348,900 |
333,200 |
339,517 |
339,517 |
101.9% |
101.3% |
专项收入 |
46,000 |
122,000 |
113,735 |
113,735 |
93.2% |
230.3% |
行政事业性收费收入 |
25,000 |
23,300 |
14,918 |
14,918 |
64.0% |
63.0% |
罚没收入 |
4,000 |
12,000 |
11,761 |
11,761 |
98.0% |
307.2% |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
272,900 |
175,000 |
198,483 |
198,483 |
113.4% |
79.6% |
捐赠收入 |
- |
- |
77 |
77 |
- |
- |
政府住房基金收入 |
1,000 |
900 |
900 |
900 |
100.0% |
100.9% |
其他收入 |
- |
- |
-357 |
-357 |
- |
-4.5% |
转移性收入合计 |
660,815 |
725,618 |
858,979 |
858,979 |
118.4% |
68.1% |
一、上级补助收入 |
250,981 |
263,984 |
393,112 |
393,112 |
148.9% |
93.9% |
二、镇街上解收入 |
487 |
487 |
487 |
487 |
100.0% |
100.0% |
三、动用预算稳定调节基金 |
15,790 |
15,790 |
15,790 |
15,790 |
100.0% |
269.5% |
四、调入资金 |
217,000 |
230,300 |
213,133 |
213,133 |
92.5% |
90.1% |
五、债务转贷收入 |
78,300 |
116,800 |
138,200 |
138,200 |
118.3% |
26.6% |
地方政府一般债券转贷收入(新增) |
- |
29,800 |
29,800 |
29,800 |
100.0% |
142.6% |
地方政府一般债券转贷收入(再融资) |
78,300 |
87,000 |
108,400 |
108,400 |
124.6% |
21.7% |
六、上年结转 |
98,257 |
98,257 |
98,257 |
98,257 |
100.0% |
122.4% |
附件4―2
2024年度区级一般公共预算收支决算表
单位:万元
支出 |
预算数 |
调整 预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
决算数为上年决算的% |
总计 |
1,184,994 |
1,227,797 |
1,363,255 |
1,363,255 |
111.0% |
115.1% |
本级支出合计 |
988,672 |
1,031,475 |
1,048,050 |
1,048,050 |
101.6% |
116.9% |
一、一般公共服务支出 |
66,110 |
66,110 |
52,037 |
52,057 |
78.7% |
104.8% |
二、外交支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
三、国防支出 |
701 |
701 |
544 |
524 |
74.8% |
70.1% |
四、公共安全支出 |
35,612 |
36,212 |
31,704 |
31,704 |
87.6% |
94.9% |
五、教育支出 |
186,181 |
189,081 |
175,327 |
175,327 |
92.7% |
101.3% |
六、科学技术支出 |
16,728 |
16,728 |
15,900 |
15,900 |
95.1% |
122.6% |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
14,343 |
14,343 |
26,762 |
26,762 |
186.6% |
141.2% |
八、社会保障和就业支出 |
133,035 |
133,035 |
129,043 |
129,043 |
97.0% |
118.9% |
九、卫生健康支出 |
68,242 |
68,242 |
90,710 |
90,710 |
132.9% |
102.5% |
十、节能环保支出 |
64,371 |
64,371 |
55,236 |
55,236 |
85.8% |
93.2% |
十一、城乡社区支出 |
96,449 |
136,751 |
216,436 |
216,436 |
158.3% |
131.4% |
十二、农林水支出 |
117,229 |
119,702 |
111,286 |
111,286 |
93.0% |
127.0% |
十三、交通运输支出 |
45,270 |
50,570 |
40,368 |
40,368 |
79.8% |
117.0% |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
11,555 |
11,555 |
9,038 |
9,038 |
78.2% |
209.7% |
十五、商业服务业等支出 |
3,431 |
3,431 |
1,950 |
1,950 |
56.8% |
181.6% |
十六、金融支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
十七、援助其他地区支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
2,350 |
2,350 |
1,543 |
1,543 |
65.7% |
103.0% |
十九、住房保障支出 |
43,739 |
43,739 |
44,409 |
44,409 |
101.5% |
152.7% |
二十、粮油物资储备支出 |
25 |
25 |
- |
- |
- |
- |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
24,202 |
25,430 |
11,505 |
11,505 |
45.2% |
132.7% |
二十二、预备费 |
15,000 |
15,000 |
- |
- |
- |
- |
二十三、其他支出 |
10,201 |
201 |
- |
- |
0.0% |
0.0% |
二十四、债务付息支出 |
33,892 |
33,892 |
34,246 |
34,246 |
101.0% |
172.7% |
二十五、债务发行费用支出 |
6 |
6 |
6 |
6 |
100.0% |
136.6% |
转移性支出合计 |
196,322 |
196,322 |
315,205 |
315,205 |
160.6% |
109.5% |
一、上解支出 |
27,000 |
27,000 |
51,286 |
51,286 |
189.9% |
202.0% |
二、补助镇街支出 |
82,322 |
82,322 |
95,822 |
95,822 |
116.4% |
88.4% |
三、地方政府一般债务还本支出 |
87,000 |
87,000 |
108,400 |
108,400 |
124.6% |
159.4% |
地方政府一般债券还本支出(再融资) |
78,300 |
87,000 |
108,400 |
108,400 |
124.6% |
159.4% |
地方政府一般债券还本支出 |
8,700 |
- |
- |
- |
- |
- |
地方政府向国际组织借款还本支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
四、安排预算稳定调节基金 |
- |
- |
17,097 |
17,097 |
- |
291.8% |
五、结转下年 |
- |
- |
42,600 |
42,600 |
- |
53.1% |
附件5
2024年度区级一般公共预算支出决算表
(按功能分类科目)
单位:万元
支出 |
决算数 |
本级支出合计 |
1,048,050 |
一般公共服务支出 |
52,057 |
人大事务 |
2,118 |
行政运行 |
1,226 |
人大会议 |
100 |
人大监督 |
310 |
人大代表履职能力提升 |
80 |
代表工作 |
220 |
事业运行 |
182 |
政协事务 |
1,905 |
行政运行 |
1,321 |
一般行政管理事务 |
32 |
政协会议 |
64 |
委员视察 |
76 |
参政议政 |
195 |
事业运行 |
175 |
其他政协事务支出 |
42 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
10,281 |
行政运行 |
2,236 |
一般行政管理事务 |
1,187 |
专项业务及机关事务管理 |
4,092 |
政务公开审批 |
158 |
事业运行 |
1,324 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,284 |
发展与改革事务 |
4,266 |
行政运行 |
1,075 |
一般行政管理事务 |
1,758 |
物价管理 |
9 |
事业运行 |
859 |
其他发展与改革事务支出 |
565 |
统计信息事务 |
814 |
行政运行 |
411 |
信息事务 |
6 |
专项普查活动 |
251 |
统计抽样调查 |
95 |
事业运行 |
52 |
财政事务 |
5,342 |
行政运行 |
2,400 |
一般行政管理事务 |
506 |
信息化建设 |
62 |
财政委托业务支出 |
1,568 |
事业运行 |
614 |
其他财政事务支出 |
192 |
税收事务 |
2,323 |
税收业务 |
2,323 |
海关事务 |
300 |
一般行政管理事务 |
150 |
其他海关事务支出 |
150 |
纪检监察事务 |
4,037 |
行政运行 |
2,853 |
一般行政管理事务 |
878 |
事业运行 |
307 |
商贸事务 |
2,748 |
行政运行 |
830 |
一般行政管理事务 |
124 |
招商引资 |
1,109 |
事业运行 |
456 |
其他商贸事务支出 |
228 |
档案事务 |
642 |
行政运行 |
318 |
档案馆 |
324 |
民主党派及工商联事务 |
528 |
行政运行 |
219 |
一般行政管理事务 |
176 |
参政议政 |
14 |
事业运行 |
99 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
20 |
群众团体事务 |
2,680 |
行政运行 |
658 |
一般行政管理事务 |
216 |
工会事务 |
1,067 |
事业运行 |
133 |
其他群众团体事务支出 |
606 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1,738 |
行政运行 |
801 |
一般行政管理事务 |
569 |
事业运行 |
236 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
132 |
组织事务 |
2,513 |
行政运行 |
500 |
一般行政管理事务 |
1,722 |
公务员事务 |
30 |
事业运行 |
242 |
其他组织事务支出 |
18 |
宣传事务 |
1,806 |
行政运行 |
259 |
一般行政管理事务 |
88 |
事业运行 |
350 |
其他宣传事务支出 |
1,109 |
统战事务 |
735 |
行政运行 |
223 |
宗教事务 |
190 |
事业运行 |
142 |
其他统战事务支出 |
180 |
对外联络事务 |
231 |
行政运行 |
153 |
一般行政管理事务 |
48 |
事业运行 |
30 |
其他共产党事务支出 |
3,877 |
行政运行 |
1,083 |
一般行政管理事务 |
2,378 |
事业运行 |
224 |
其他共产党事务支出 |
193 |
网信事务 |
355 |
行政运行 |
78 |
信息安全事务 |
175 |
事业运行 |
102 |
市场监督管理事务 |
465 |
一般行政管理事务 |
312 |
食品安全监管 |
153 |
社会工作事务 |
107 |
行政运行 |
14 |
一般行政管理事务 |
94 |
信访事务 |
562 |
行政运行 |
172 |
一般行政管理事务 |
53 |
信访业务 |
10 |
其他信访事务支出 |
327 |
其他一般公共服务支出 |
1,684 |
其他一般公共服务支出 |
1,684 |
国防支出 |
524 |
国防动员 |
524 |
兵役征集 |
160 |
民兵 |
364 |
公共安全支出 |
31,704 |
公安 |
28,008 |
行政运行 |
17,185 |
一般行政管理事务 |
108 |
信息化建设 |
165 |
执法办案 |
10,410 |
其他公安支出 |
140 |
法院 |
296 |
一般行政管理事务 |
296 |
司法 |
3,029 |
行政运行 |
1,788 |
基层司法业务 |
535 |
公共法律服务 |
264 |
社区矫正 |
160 |
法治建设 |
30 |
事业运行 |
252 |
国家保密 |
369 |
保密管理 |
369 |
其他公共安全支出 |
1 |
其他公共安全支出 |
1 |
教育支出 |
175,327 |
教育管理事务 |
6,336 |
行政运行 |
449 |
其他教育管理事务支出 |
5,887 |
普通教育 |
154,369 |
学前教育 |
7,374 |
小学教育 |
73,340 |
初中教育 |
43,577 |
高中教育 |
29,908 |
其他普通教育支出 |
169 |
职业教育 |
10,955 |
中等职业教育 |
10,955 |
成人教育 |
85 |
其他成人教育支出 |
85 |
特殊教育 |
947 |
特殊学校教育 |
947 |
进修及培训 |
2,635 |
教师进修 |
1,685 |
干部教育 |
937 |
培训支出 |
13 |
科学技术支出 |
15,900 |
科学技术管理事务 |
595 |
行政运行 |
344 |
其他科学技术管理事务支出 |
251 |
技术研究与开发 |
4,130 |
科技成果转化与扩散 |
451 |
其他技术研究与开发支出 |
3,679 |
科技条件与服务 |
10,368 |
其他科技条件与服务支出 |
10,368 |
科学技术普及 |
626 |
科普活动 |
163 |
科技馆站 |
179 |
其他科学技术普及支出 |
284 |
其他科学技术支出 |
181 |
其他科学技术支出 |
181 |
文化旅游体育与传媒支出 |
26,762 |
文化和旅游 |
16,699 |
行政运行 |
727 |
一般行政管理事务 |
132 |
图书馆 |
212 |
文化活动 |
50 |
群众文化 |
617 |
文化和旅游交流与合作 |
187 |
文化创作与保护 |
76 |
文化和旅游市场管理 |
76 |
文化和旅游管理事务 |
196 |
其他文化和旅游支出 |
14,427 |
文物 |
6,294 |
文物保护 |
2,157 |
博物馆 |
4,107 |
其他文物支出 |
30 |
体育 |
813 |
运动项目管理 |
520 |
体育场馆 |
87 |
群众体育 |
206 |
新闻出版电影 |
500 |
出版发行 |
500 |
广播电视 |
2,314 |
一般行政管理事务 |
269 |
传输发射 |
9 |
广播电视事务 |
2,007 |
其他广播电视支出 |
30 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
142 |
宣传文化发展专项支出 |
92 |
文化产业发展专项支出 |
50 |
社会保障和就业支出 |
129,043 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15,223 |
行政运行 |
1,988 |
一般行政管理事务 |
46 |
信息化建设 |
63 |
社会保险经办机构 |
115 |
劳动关系和维权 |
7 |
引进人才费用 |
216 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
12,787 |
民政管理事务 |
1,281 |
行政运行 |
613 |
一般行政管理事务 |
60 |
社会组织管理 |
179 |
行政区划和地名管理 |
1 |
基层政权建设和社区治理 |
86 |
其他民政管理事务支出 |
342 |
行政事业单位养老支出 |
52,707 |
行政单位离退休 |
380 |
事业单位离退休 |
1,828 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21,221 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13,487 |
其他行政事业单位养老支出 |
15,790 |
就业补助 |
5,296 |
就业见习补贴 |
100 |
高技能人才培养补助 |
10 |
其他就业补助支出 |
5,186 |
抚恤 |
11,100 |
死亡抚恤 |
1,203 |
义务兵优待 |
959 |
褒扬纪念 |
256 |
其他优抚支出 |
8,681 |
退役安置 |
3,159 |
退役士兵安置 |
1,968 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
402 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
30 |
退役士兵管理教育 |
15 |
军队转业干部安置 |
743 |
其他退役安置支出 |
1 |
社会福利 |
2,147 |
儿童福利 |
707 |
老年福利 |
1,382 |
殡葬 |
18 |
养老服务 |
40 |
残疾人事业 |
3,978 |
行政运行 |
212 |
残疾人康复 |
564 |
残疾人就业 |
101 |
残疾人体育 |
13 |
残疾人生活和护理补贴 |
2,397 |
其他残疾人事业支出 |
691 |
红十字事业 |
165 |
行政运行 |
145 |
其他红十字事业支出 |
20 |
最低生活保障 |
21,408 |
城市最低生活保障金支出 |
4,884 |
农村最低生活保障金支出 |
16,525 |
临时救助 |
1,861 |
临时救助支出 |
1,788 |
流浪乞讨人员救助支出 |
74 |
特困人员救助供养 |
6,538 |
城市特困人员救助供养支出 |
380 |
农村特困人员救助供养支出 |
6,158 |
其他生活救助 |
1,775 |
其他城市生活救助 |
1,138 |
其他农村生活救助 |
637 |
退役军人管理事务 |
724 |
行政运行 |
198 |
拥军优属 |
90 |
军供保障 |
46 |
事业运行 |
192 |
其他退役军人事务管理支出 |
199 |
财政代缴社会保险费支出 |
1,058 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
1,058 |
其他社会保障和就业支出 |
621 |
其他社会保障和就业支出 |
621 |
卫生健康支出 |
90,711 |
卫生健康管理事务 |
3,326 |
行政运行 |
560 |
一般行政管理事务 |
1 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2,765 |
公立医院 |
137 |
综合医院 |
137 |
基层医疗卫生机构 |
7,320 |
乡镇卫生院 |
6,470 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
851 |
公共卫生 |
12,437 |
疾病预防控制机构 |
1,420 |
卫生监督机构 |
581 |
基本公共卫生服务 |
6,205 |
重大公共卫生服务 |
579 |
突发公共卫生事件应急处置 |
3,347 |
其他公共卫生支出 |
304 |
计划生育事务 |
4,727 |
计划生育服务 |
3,642 |
其他计划生育事务支出 |
1,085 |
行政事业单位医疗 |
16,754 |
行政单位医疗 |
3,475 |
事业单位医疗 |
9,387 |
公务员医疗补助 |
450 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3,442 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
38,765 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
38,765 |
医疗救助 |
4,385 |
城乡医疗救助 |
4,351 |
其他医疗救助支出 |
34 |
优抚对象医疗 |
1,201 |
优抚对象医疗补助 |
1,201 |
其他优抚对象医疗支出 |
0 |
医疗保障管理事务 |
1,041 |
行政运行 |
779 |
医疗保障政策管理 |
135 |
医疗保障经办事务 |
126 |
中医药事务 |
45 |
中医(民族医)药专项 |
45 |
其他卫生健康支出 |
572 |
其他卫生健康支出 |
572 |
节能环保支出 |
55,236 |
环境保护管理事务 |
1,534 |
行政运行 |
1,204 |
一般行政管理事务 |
247 |
生态环境保护宣传 |
5 |
其他环境保护管理事务支出 |
78 |
环境监测与监察 |
822 |
建设项目环评审查与监督 |
71 |
其他环境监测与监察支出 |
751 |
污染防治 |
52,111 |
大气 |
785 |
水体 |
5,407 |
固体废弃物与化学品 |
14,069 |
土壤 |
1,318 |
其他污染防治支出 |
30,532 |
自然生态保护 |
282 |
生态保护 |
48 |
农村环境保护 |
211 |
自然保护地 |
23 |
天然林保护 |
74 |
其他森林保护修复支出 |
74 |
能源节约利用 |
47 |
能源节约利用 |
47 |
污染减排 |
363 |
生态环境监测与信息 |
200 |
生态环境执法监察 |
163 |
能源管理事务 |
3 |
能源管理 |
3 |
城乡社区支出 |
216,436 |
城乡社区管理事务 |
9,196 |
行政运行 |
1,169 |
一般行政管理事务 |
7 |
机关服务 |
411 |
城管执法 |
2,803 |
工程建设标准规范编制与监管 |
235 |
工程建设管理 |
843 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3,728 |
城乡社区规划与管理 |
31 |
城乡社区规划与管理 |
31 |
城乡社区公共设施 |
179,961 |
小城镇基础设施建设 |
73,844 |
其他城乡社区公共设施支出 |
106,117 |
城乡社区环境卫生 |
26,220 |
城乡社区环境卫生 |
26,220 |
建设市场管理与监督 |
322 |
建设市场管理与监督 |
322 |
其他城乡社区支出 |
705 |
其他城乡社区支出 |
705 |
农林水支出 |
111,286 |
农业农村 |
21,443 |
行政运行 |
2,058 |
一般行政管理事务 |
150 |
事业运行 |
2,187 |
农垦运行 |
30 |
科技转化与推广服务 |
51 |
病虫害控制 |
33 |
农产品质量安全 |
19 |
防灾救灾 |
27 |
稳定农民收入补贴 |
3 |
农业生产发展 |
8,301 |
农村合作经济 |
183 |
农产品加工与促销 |
336 |
农业生态资源保护 |
499 |
渔业发展 |
127 |
耕地建设与利用 |
6,260 |
其他农业农村支出 |
1,178 |
林业和草原 |
3,075 |
行政运行 |
499 |
一般行政管理事务 |
16 |
事业机构 |
694 |
森林资源培育 |
811 |
林区公共支出 |
37 |
林业草原防灾减灾 |
100 |
其他林业和草原支出 |
918 |
水利 |
72,986 |
行政运行 |
599 |
水利工程建设 |
41,203 |
水利工程运行与维护 |
3,295 |
水土保持 |
85 |
水资源节约管理与保护 |
154 |
水文测报 |
150 |
防汛 |
194 |
农村水利 |
4,979 |
江河湖库水系综合整治 |
1,050 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
4,000 |
其他水利支出 |
17,276 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
10,574 |
农村基础设施建设 |
839 |
生产发展 |
560 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
9,175 |
普惠金融发展支出 |
3,209 |
农业保险保费补贴 |
2,719 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
490 |
交通运输支出 |
40,369 |
公路水路运输 |
36,847 |
行政运行 |
1,174 |
一般行政管理事务 |
98 |
公路建设 |
31,443 |
公路养护 |
2,262 |
交通运输信息化建设 |
216 |
公路和运输安全 |
646 |
公路运输管理 |
739 |
水路运输管理支出 |
13 |
其他公路水路运输支出 |
254 |
其他交通运输支出 |
3,522 |
公共交通运营补助 |
3,249 |
其他交通运输支出 |
273 |
资源勘探工业信息等支出 |
9,297 |
制造业 |
280 |
其他制造业支出 |
280 |
工业和信息产业监管 |
151 |
产业发展 |
151 |
国有资产监管 |
98 |
其他国有资产监管支出 |
98 |
支持中小企业发展和管理支出 |
8,768 |
中小企业发展专项 |
210 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
8,558 |
商业服务业等支出 |
1,692 |
商业流通事务 |
1,210 |
行政运行 |
346 |
一般行政管理事务 |
101 |
市场监测及信息管理 |
568 |
其他商业流通事务支出 |
195 |
涉外发展服务支出 |
482 |
其他涉外发展服务支出 |
482 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,543 |
自然资源事务 |
1,296 |
自然资源利用与保护 |
500 |
土地资源储备支出 |
285 |
事业运行 |
256 |
其他自然资源事务支出 |
255 |
气象事务 |
247 |
气象事业机构 |
188 |
气象服务 |
59 |
住房保障支出 |
44,409 |
保障性安居工程支出 |
29,661 |
公共租赁住房 |
271 |
老旧小区改造 |
23,862 |
保障性租赁住房 |
374 |
住房改革支出 |
14,748 |
住房公积金 |
14,748 |
灾害防治及应急管理支出 |
11,505 |
应急管理事务 |
4,067 |
行政运行 |
1,264 |
一般行政管理事务 |
22 |
安全监管 |
789 |
应急管理 |
289 |
事业运行 |
407 |
其他应急管理支出 |
1,295 |
消防事务 |
3,188 |
消防应急救援 |
3,188 |
煤矿安全 |
347 |
矿山应急救援事务 |
203 |
其他矿山安全支出 |
143 |
自然灾害防治 |
700 |
地质灾害防治 |
382 |
其他自然灾害防治支出 |
319 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3,204 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3,204 |
债务付息支出 |
34,246 |
地方政府一般债务付息支出 |
34,246 |
地方政府一般债券付息支出 |
34,246 |
债务发行费用支出 |
6 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
6 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
6 |
附件6
2024年度区级一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类科目)
单位:万元
支出 |
决 算 数 |
合计 |
303,876 |
301-工资福利支出 |
247,152 |
30101-基本工资 |
64,708 |
30102-津贴补贴 |
14,968 |
30103-奖金 |
16,406 |
30106-伙食补助费 |
1,161 |
30107-绩效工资 |
83,993 |
30108-机关事业单位基本养老保险缴费 |
21,223 |
30109-职业年金缴费 |
13,484 |
30110-职工基本医疗保险缴费 |
12,860 |
30112-其他社会保障缴费 |
1,495 |
30113-住房公积金 |
14,782 |
30114-医疗费 |
2,065 |
30199-其他工资福利支出 |
7 |
302-商品和服务支出 |
34,982 |
30201-办公费 |
3,509 |
30202-印刷费 |
990 |
30203-咨询费 |
28 |
30204-手续费 |
5 |
30205-水费 |
907 |
30206-电费 |
2,211 |
30207-邮电费 |
1,285 |
30209-物业管理费 |
1,328 |
30211-差旅费 |
1,625 |
30212-因公出国(境)费用 |
25 |
30213-维修(护)费 |
2,634 |
30214-租赁费 |
142 |
30215-会议费 |
42 |
30216-培训费 |
1,585 |
30217-公务接待费 |
300 |
30218-专用材料费 |
664 |
30226-劳务费 |
2,500 |
30227-委托业务费 |
66 |
30228-工会经费 |
3,921 |
30229-福利费 |
4,281 |
30231-公务用车运行维护费 |
953 |
30239-其他交通费用 |
2,302 |
30299-其他商品和服务支出 |
3,677 |
303-对个人和家庭的补助 |
20,864 |
30301-离休费 |
92 |
30304-抚恤金 |
1,203 |
30305-生活补助 |
16,362 |
30307-医疗费补助 |
1,209 |
30309-奖励金 |
1,998 |
310-资本性支出 |
879 |
31002-办公设备购置 |
878 |
31007-信息网络及软件购置更新 |
1 |
附件7
2024年度区级一般公共预算转移支付收支决算表
单位:万元
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
上级补助收入 |
393,112 |
补助镇街支出 |
95,822 |
一、返还性收入 |
22,123 |
一、返还性支出 |
- |
所得税基数返还收入 |
2,290 |
所得税基数返还支出 |
- |
成品油税费改革税收返还收入 |
- |
成品油税费改革税收返还支出 |
- |
增值税税收返还收入 |
3,457 |
增值税税收返还支出 |
- |
消费税税收返还收入 |
405 |
消费税税收返还支出 |
- |
增值税“五五分享”税收返还收入 |
15,971 |
增值税“五五分享”税收返还支出 |
- |
其他返还性收入 |
- |
其他返还性支出 |
- |
二、一般性转移支付收入 |
294,415 |
二、一般性转移支付支出 |
74,750 |
体制补助收入 |
4 |
体制补助支出 |
22,305 |
均衡性转移支付收入 |
50,162 |
均衡性转移支付支出 |
51,640 |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
10,201 |
县级基本财力保障机制奖补资金支出 |
805 |
结算补助收入 |
9,794 |
结算补助支出 |
- |
资源枯竭型城市转移支付补助收入 |
- |
资源枯竭型城市转移支付补助支出 |
- |
企业事业单位划转补助收入 |
- |
企业事业单位划转补助支出 |
- |
产粮(油)大县奖励资金收入 |
573 |
产粮(油)大县奖励资金支出 |
- |
重点生态功能区转移支付收入 |
4,089 |
重点生态功能区转移支付支出 |
- |
固定数额补助收入 |
19,743 |
固定数额补助支出 |
- |
革命老区转移支付收入 |
- |
革命老区转移支付支出 |
- |
民族地区转移支付收入 |
- |
民族地区转移支付支出 |
- |
边境地区转移支付收入 |
- |
边境地区转移支付支出 |
- |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 |
7,811 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出 |
- |
一般公共服务共同财政事权转移支付收入 |
- |
一般公共服务共同财政事权转移支付支出 |
- |
外交共同财政事权转移支付收入 |
- |
外交共同财政事权转移支付支出 |
- |
国防共同财政事权转移支付收入 |
- |
国防共同财政事权转移支付支出 |
- |
公共安全共同财政事权转移支付收入 |
5,548 |
公共安全共同财政事权转移支付支出 |
- |
教育共同财政事权转移支付收入 |
25,879 |
教育共同财政事权转移支付支出 |
- |
科学技术共同财政事权转移支付收入 |
301 |
科学技术共同财政事权转移支付支出 |
- |
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
3,779 |
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 |
- |
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
44,352 |
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 |
- |
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
52,005 |
医疗卫生共同财政事权转移支付支出 |
- |
节能环保共同财政事权转移支付收入 |
95 |
节能环保共同财政事权转移支付支出 |
- |
城乡社区共同财政事权转移支付收入 |
- |
城乡社区共同财政事权转移支付支出 |
- |
农林水共同财政事权转移支付收入 |
39,201 |
农林水共同财政事权转移支付支出 |
- |
交通运输共同财政事权转移支付收入 |
8,181 |
交通运输共同财政事权转移支付支出 |
- |
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 |
- |
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出 |
- |
商业服务业等共同财政事权转移支付收入 |
- |
商业服务业等共同财政事权转移支付支出 |
- |
金融共同财政事权转移支付收入 |
- |
金融共同财政事权转移支付支出 |
- |
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 |
- |
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出 |
- |
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
12,358 |
住房保障共同财政事权转移支付支出 |
- |
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 |
- |
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出 |
- |
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 |
129 |
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 |
- |
其他共同财政事权转移支付收入 |
- |
其他共同财政事权转移支付支出 |
- |
增值税留抵退税转移支付收入 |
- |
增值税留抵退税转移支付支出 |
- |
其他退税减税降费转移支付收入 |
- |
其他退税减税降费转移支付支出 |
- |
补充县区财力转移支付收入 |
- |
补充县区财力转移支付支出 |
- |
其他一般性转移支付收入 |
210 |
其他一般性转移支付支出 |
- |
三、专项转移支付收入 |
76,574 |
三、专项转移支付支出 |
21,072 |
一般公共服务 |
40 |
一般公共服务 |
956 |
外交 |
- |
外交 |
- |
国防 |
- |
国防 |
- |
公共安全 |
- |
公共安全 |
170 |
教育 |
- |
教育 |
- |
科学技术 |
48 |
科学技术 |
- |
文化旅游体育与传媒 |
40 |
文化旅游体育与传媒 |
330 |
社会保障和就业 |
800 |
社会保障和就业 |
744 |
卫生健康 |
1,182 |
卫生健康 |
267 |
节能环保 |
27,366 |
节能环保 |
215 |
城乡社区 |
11,389 |
城乡社区 |
1,120 |
农林水 |
12,416 |
农林水 |
12,018 |
交通运输 |
4,123 |
交通运输 |
819 |
资源勘探工业信息等 |
722 |
资源勘探工业信息等 |
- |
商业服务业等 |
1,899 |
商业服务业等 |
259 |
金融 |
681 |
金融 |
- |
自然资源海洋气象等 |
1,465 |
自然资源海洋气象等 |
231 |
住房保障 |
13,104 |
住房保障 |
2,342 |
粮油物资储备 |
- |
粮油物资储备 |
- |
灾害防治及应急管理 |
1,298 |
灾害防治及应急管理 |
1,601 |
附件8
2024年度区级一般公共预算转移支付支出决算表(分地区)
单位:万元
镇街 |
决算数 |
合计 |
95,822 |
棠香街道 |
4,668 |
龙岗街道 |
5,445 |
龙滩子街道 |
1,700 |
龙水镇 |
10,302 |
邮亭镇 |
4,039 |
双路街道 |
2,535 |
通桥街道 |
2,291 |
宝顶镇 |
3,815 |
万古镇 |
6,497 |
珠溪镇 |
3,939 |
中敖镇 |
4,965 |
三驱镇 |
4,420 |
石马镇 |
3,119 |
雍溪镇 |
2,567 |
智凤街道 |
4,135 |
玉龙镇 |
3,808 |
宝兴镇 |
2,861 |
拾万镇 |
2,237 |
铁山镇 |
2,894 |
回龙镇 |
2,878 |
国梁镇 |
2,086 |
金山镇 |
2,484 |
高升镇 |
2,858 |
季家镇 |
2,446 |
龙石镇 |
2,501 |
高坪镇 |
2,759 |
古龙镇 |
1,573 |
附件9
2024年度区级一般公共预算转移支付支出决算表(分项目)
单位:万元
转移支付项目 |
决算数 |
补助镇街合计 |
95,822 |
一、返还性支出 |
- |
二、一般性转移支付支出 |
74,750 |
体制补助支出 |
22,305 |
均衡性转移支付支出 |
51,640 |
县级基本财力保障机制奖补资金支出 |
- |
结算补助支出 |
805 |
资源枯竭型城市转移支付补助支出 |
- |
企业事业单位划转补助支出 |
- |
产粮(油)大县奖励资金支出 |
- |
重点生态功能区转移支付支出 |
- |
固定数额补助支出 |
- |
革命老区转移支付支出 |
- |
民族地区转移支付支出 |
- |
边境地区转移支付支出 |
- |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出 |
- |
一般公共服务共同财政事权转移支付支出 |
- |
外交共同财政事权转移支付支出 |
- |
国防共同财政事权转移支付支出 |
- |
公共安全共同财政事权转移支付支出 |
- |
教育共同财政事权转移支付支出 |
- |
科学技术共同财政事权转移支付支出 |
- |
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 |
- |
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 |
- |
医疗卫生共同财政事权转移支付支出 |
- |
节能环保共同财政事权转移支付支出 |
- |
城乡社区共同财政事权转移支付支出 |
- |
农林水共同财政事权转移支付支出 |
- |
交通运输共同财政事权转移支付支出 |
- |
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出 |
- |
商业服务业等共同财政事权转移支付支出 |
- |
金融共同财政事权转移支付支出 |
- |
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出 |
- |
住房保障共同财政事权转移支付支出 |
- |
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出 |
- |
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 |
- |
其他共同财政事权转移支付支出 |
- |
其他一般性转移支付支出 |
- |
三、专项转移支付支出 |
21,072 |
一般公共服务 |
956 |
外交 |
- |
国防 |
- |
公共安全 |
170 |
教育 |
- |
科学技术 |
- |
文化旅游体育与传媒 |
330 |
社会保障和就业 |
744 |
卫生健康 |
267 |
节能环保 |
215 |
城乡社区 |
1,120 |
农林水 |
12,018 |
交通运输 |
819 |
资源勘探信息等 |
- |
商业服务业等 |
259 |
金融 |
- |
自然资源海洋气象等 |
231 |
住房保障 |
2,342 |
粮油物资储备 |
- |
灾害防治及应急管理 |
1,601 |
其他支出 |
- |
附件10
2024年度全区政府性基金预算收支决算表
单位:万元
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
总计 |
1,184,172 |
总计 |
1,184,172 |
本级收入合计 |
500,774 |
本级支出合计 |
570,566 |
一、农网还贷资金收入 |
- |
一、科学技术支出 |
- |
二、港口建设费收入 |
- |
二、文化旅游体育与传媒支出 |
- |
三、国家电影事业发展专项资金收入 |
- |
三、社会保障和就业支出 |
- |
四、城市公用事业附加收入 |
- |
四、节能环保支出 |
1,155 |
五、国有土地收益基金收入 |
- |
五、城乡社区支出 |
288,237 |
六、农业土地开发资金收入 |
796 |
六、农林水支出 |
5,575 |
七、国有土地使用权出让收入 |
448,988 |
七、交通运输支出 |
- |
八、大中型水库库区基金收入 |
- |
八、其他支出 |
222,286 |
九、彩票公益金收入 |
- |
九、债务付息支出 |
53,306 |
十、小型水库移民扶助基金收入 |
- |
十、债务发行费用支出 |
7 |
十一、污水处理费收入 |
2,128 |
|
|
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
- |
|
|
十三、城市基础设施配套费收入 |
11,222 |
|
|
十四、其他政府性基金收入 |
- |
|
|
十五、专项债务对应项目专项收入 |
37,640 |
|
|
转移性收入合计 |
683,398 |
转移性支出合计 |
613,606 |
一、上级补助收入 |
78,530 |
一、上解支出 |
22,976 |
二、债务转贷收入 |
586,200 |
二、调出资金 |
175,300 |
地方政府专项债券转贷收入(新增) |
224,700 |
三、地方政府专项债务还本支出 |
361,500 |
地方政府专项债券转贷收入(再融资) |
361,500 |
地方政府专项债务还本支出(再融资) |
361,500 |
三、上年结转 |
18,668 |
地方政府其他债务还本支出 |
- |
|
|
四、结转下年 |
53,830 |
附件11―1
2024年度区级政府性基金预算收支决算表
单位:万元
收入 |
预算数 |
调整 预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数 为调整预算数的% |
决算数为上年决算数的% |
总计 |
601,707 |
947,073 |
1,184,172 |
1,184,172 |
125.0% |
102.0% |
本级收入合计 |
478,000 |
500,000 |
500,774 |
500,774 |
100.2% |
94.7% |
一、农网还贷资金收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
二、港口建设费收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
三、国家电影事业发展专项资金收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
四、城市公用事业附加收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
五、国有土地收益基金收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
六、农业土地开发资金收入 |
1,000 |
1,000 |
796 |
796 |
79.6% |
66.1% |
七、国有土地使用权出让收入 |
419,000 |
451,000 |
448,988 |
448,988 |
99.6% |
96.7% |
八、大中型水库库区基金收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
九、彩票公益金收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
十、小型水库移民扶助基金收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
十一、污水处理费收入 |
1,000 |
2,000 |
2,128 |
2,128 |
- |
- |
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
十三、城市基础设施配套费收入 |
15,000 |
11,000 |
11,222 |
11,222 |
102.0% |
74.1% |
十四、其他政府性基金收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
十五、专项债务对应项目专项收入 |
42,000 |
35,000 |
37,640 |
37,640 |
107.5% |
- |
转移性收入合计 |
123,707 |
447,073 |
683,398 |
683,398 |
152.9% |
108.2% |
一、上级补助收入 |
5,039 |
59,205 |
78,530 |
78,530 |
132.6% |
451.5% |
二、镇街上解收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
三、债务转贷收入 |
100,000 |
369,200 |
586,200 |
586,200 |
158.8% |
96.5% |
地方政府专项债券转贷收入(新增) |
- |
269,200 |
224,700 |
224,700 |
83.5% |
83.2% |
地方政府专项债券转贷收入(再融资) |
100,000 |
100,000 |
361,500 |
361,500 |
361.5% |
107.2% |
四、上年结转 |
18,668 |
18,668 |
18,668 |
18,668 |
100.0% |
262.9% |
附件11―2
2024年度区级政府性基金预算收支决算表
单位:万元
支出 |
预算数 |
调整 预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数 为调整预算数的% |
决算数为上年决算数的% |
总计 |
601,707 |
947,073 |
1,184,172 |
1,184,172 |
125.0% |
102.2% |
本级支出合计 |
298,707 |
628,678 |
565,999 |
565,999 |
90.0% |
99.2% |
一、教育支出 |
- |
10,800 |
- |
- |
- |
- |
二、节能环保支出 |
- |
23,530 |
1,155 |
1,155 |
4.9% |
- |
三、城乡社区支出 |
224,615 |
248,560 |
284,773 |
284,773 |
114.6% |
89.9% |
四、农林水支出 |
6,695 |
6,471 |
4,949 |
4,949 |
- |
- |
五、其他支出 |
15,256 |
287,176 |
221,808 |
221,808 |
- |
- |
六、债务付息支出 |
52,133 |
52,133 |
53,306 |
53,306 |
102.2% |
141.1% |
七、债务发行费用支出 |
8 |
8 |
8 |
8 |
95.8% |
153.3% |
转移性支出合计 |
303,000 |
318,395 |
618,173 |
618,173 |
194.2% |
105.2% |
一、补助镇街支出 |
- |
2,095 |
4,567 |
4,567 |
218.0% |
59.1% |
二、上解支出 |
23,000 |
23,000 |
22,975 |
22,976 |
99.9% |
96.1% |
三、调出资金 |
180,000 |
193,300 |
175,300 |
175,300 |
90.7% |
87.7% |
四、地方政府专项债务还本支出 |
100,000 |
100,000 |
361,500 |
361,500 |
361.5% |
107.2% |
地方政府专项债务还本支出(再融资) |
100,000 |
100,000 |
361,500 |
361,500 |
361.5% |
107.2% |
地方政府其他债务还本支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
五、结转下年 |
- |
- |
53,831 |
53,830 |
- |
288.4% |
注:由于四舍五入原因,部分项执行数和决算数存在1万元差异。
附件12
2024年度区级政府性基金预算支出决算表
(按功能分类科目)
单位:万元
支出 |
决算数 |
区级支出合计 |
565,999 |
节能环保支出 |
1,155 |
超长期特别国债安排的支出 |
1,155 |
水污染综合治理 |
585 |
应对气候变化 |
570 |
城乡社区支出 |
284,773 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
269,751 |
征地和拆迁补偿支出 |
27,533 |
农村基础设施建设支出 |
7,651 |
土地出让业务支出 |
167 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
234,400 |
污水处理费安排的支出 |
2,937 |
污水处理设施建设和运营 |
2,684 |
代征手续费 |
253 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
11,500 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
11,500 |
超长期特别国债安排的支出 |
585 |
城乡社区公共设施 |
415 |
其他城乡社区支出 |
170 |
农林水支出 |
4,949 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
4,949 |
移民补助 |
1,989 |
基础设施建设和经济发展 |
2,960 |
其他支出 |
221,808 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
218,228 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
129,428 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
88,800 |
彩票公益金安排的支出 |
1,445 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
191 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
816 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
219 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
177 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
42 |
超长期特别国债安排的支出 |
2,135 |
其他支出 |
2,135 |
债务付息费用支出 |
53,306 |
地方政府专项债务付息支出 |
53,306 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
23,664 |
棚户区改造专项债券付息支出 |
3,514 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
26,128 |
债务发行费用支出 |
8 |
地方政府专项债务发行费用支出 |
8 |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
6 |
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |
2 |
附件13
2024年度区级政府性基金预算转移支付收支
决算表
单位:万元
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
上级补助收入合计 |
78,530 |
补助镇街合计 |
4,567 |
科学技术 |
- |
旅游发展基金支出 |
- |
文化旅游体育与传媒 |
100 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
580 |
社会保障和就业 |
- |
小型水库移民扶助基金 |
25 |
节能环保 |
23,530 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,839 |
城乡社区 |
34,570 |
国有土地收益基金安排的支出 |
- |
农林水 |
3,588 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
625 |
交通运输 |
- |
农业土地开发资金安排的支出 |
- |
住房保障支出 |
180 |
污水处理费安排的支出 |
- |
其他收入 |
16,562 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
20 |
|
|
三峡水库库区基金支出 |
- |
|
|
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
- |
|
|
农网还贷资金支出 |
- |
|
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
- |
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
- |
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
478 |
附件14
2024年度区级政府性基金预算转移支付支出
决算表(分地区)
单位:万元
单位信息 |
决算数 |
棠香街道 |
188 |
龙岗街道 |
40 |
智凤街道 |
71 |
龙滩子街道 |
156 |
双路街道 |
1 |
通桥街道 |
11 |
龙水镇 |
1328 |
邮亭镇 |
60 |
万古镇 |
96 |
珠溪镇 |
216 |
中敖镇 |
560 |
三驱镇 |
46 |
石马镇 |
104 |
雍溪镇 |
122 |
宝顶镇 |
247 |
玉龙镇 |
52 |
宝兴镇 |
43 |
拾万镇 |
867 |
铁山镇 |
79 |
回龙镇 |
51 |
国梁镇 |
- |
金山镇 |
24 |
高升镇 |
102 |
季家镇 |
21 |
龙石镇 |
30 |
高坪镇 |
33 |
古龙镇 |
19 |
合计 |
4567 |
附件15
2024年度全区国有资本经营预算收支决算表
单位:万元
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
总计 |
37,960 |
总计 |
37,960 |
本级收入合计 |
37,833 |
本级支出合计 |
- |
一、利润收入 |
37,833 |
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
- |
二、股利、股息收入 |
- |
二、国有企业资本金注入 |
- |
三、产权转让收入 |
- |
三、金融国有资本经营预算支出 |
- |
四、其他国有资本经营预算收入 |
- |
四、其他国有资本经营预算支出 |
- |
转移性收入合计 |
127 |
转移性支出合计 |
37,960 |
一、上级补助收入 |
127 |
一、调出资金 |
37,833 |
二、上年结转 |
- |
二、结转下年 |
127 |
附件16―1
2024年度区级国有资本经营预算收支决算表
单位:万元
收入 |
预算数 |
调整 预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数 为调整预算数的% |
决算数为上年决算数的% |
总计 |
37,127 |
37,127 |
37,960 |
37,960 |
102.2% |
104.0% |
本级收入合计 |
37,000 |
37,000 |
37,833 |
37,833 |
102.3% |
103.7% |
一、利润收入 |
- |
- |
- |
37,833 |
- |
- |
二、股利、股息收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
三、产权转让收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
四、其他国有资本经营预算收入 |
37,000 |
37,000 |
37,833 |
- |
0.0% |
0.0% |
转移性收入合计 |
127 |
127 |
127 |
127 |
100.0% |
- |
一、上级补助收入 |
127 |
127 |
127 |
127 |
100.0% |
- |
二、上年结转 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
附件16―2
2024年度区级国有资本经营预算收支决算表
单位:万元
支出 |
预算数 |
调整 预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数 为调整预算数的% |
决算数为上年决算数的% |
总计 |
37,127 |
37,127 |
37,960 |
37,960 |
102.2% |
104.0% |
本级支出合计 |
127 |
127 |
- |
- |
- |
- |
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
127 |
127 |
- |
- |
- |
- |
二、国有企业资本金注入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
三、金融国有资本经营预算支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
四、其他国有资本经营预算支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
转移性支出合计 |
37,000 |
37,000 |
37,960 |
37,960 |
102.6% |
104.0% |
一、调出资金 |
37,000 |
37,000 |
37,833 |
37,833 |
102.3% |
103.7% |
二、结转下年 |
- |
- |
127 |
127 |
- |
- |
附件17
2024年度地方政府债务限额及余额情况表
单位:亿元
地区 |
2024年债务限额 |
2024年债务余额 | ||||
小计 |
一般债务 |
专项债务 |
小计 |
一般债务 |
专项债务 | |
公式 |
A=B+C |
B |
C |
D=E+F |
E |
F |
大足区 |
320.45 |
115.53 |
204.92 |
320.44 |
115.52 |
204.92 |
附件18
2024年度大足区政府债券使用情况表
单位:万元
序号 |
项目名称 |
项目领域 |
项目主管部门 |
项目业主单位 |
债券 性质 |
债券规模 |
发行时间 |
合计 |
165,700 |
| |||||
1 |
大足工业园区配套基础设施工程 |
产业园区基础设施 |
重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 |
重庆大足工业园区建设发展有限公司 |
专项债券 |
18,000 |
2024-5-27 |
2 |
宝顶山-北山快速通道工程(大足区省道S302宝顶至龙岗段改线工程) |
传统基础设施智能化改造 |
重庆市大足区交通运输委员会 |
重庆大足石刻旅游集团有限公司 |
专项债券 |
45,000 |
2024-5-27 |
3 |
大足高新区永晟公司园区基础设施及附属工程(二期) |
产业园区基础设施 |
重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 |
重庆大足永晟实业发展有限公司 |
专项债券 |
27,000 |
2024-5-27 |
4 |
大足工业园区配套基础设施工程 |
产业园区基础设施 |
重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 |
重庆大足工业园区建设发展有限公司 |
专项债券 |
12,000 |
2024-8-8 |
5 |
大足区优抚医院建设工程 |
公共卫生设施 |
重庆市大足区退役军人事务局 |
重庆市大足区退役军人事务局 |
专项债券 |
2,400 |
2024-8-8 |
6 |
大足区2024年城镇老旧小区改造项目 |
城镇老旧小区改造 |
重庆市大足区住房和城乡建设委员会 |
重庆市大足区住房和城乡建设委员会 |
专项债券 |
5,000 |
2024-8-8 |
7 |
宝顶山-北山快速通道工程(大足区省道S302宝顶至龙岗段改线工程) |
传统基础设施智能化改造 |
重庆市大足区交通运输委员会 |
重庆大足石刻旅游集团有限公司 |
专项债券 |
10,000 |
2024-8-8 |
8 |
双桥经开区城市更新项目 |
城镇老旧小区改造 |
重庆市双桥经济技术开发区财务局 |
重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 |
专项债券 |
5,000 |
2024-8-8 |
9 |
大足区三合、金星片区城中村改造及配套基础设施项目 |
棚户区改造 |
重庆市大足区住房和城乡建设委员会 |
重庆市大足区泰禾实业发展有限公司 |
专项债券 |
11,500 |
2024-10-22 |
10 |
区电子政务内网 |
公共技术服务和数字化转型平台 |
重庆市大足区委机要保密局 |
重庆市大足区委机要保密局 |
一般债券 |
600 |
2024-8-8 |
11 |
大足区高忠路升级改造工程 |
其他公路 |
重庆市大足区交通运输委员会 |
重庆市大足区交通运输委员会 |
一般债券 |
1,200 |
2024-8-8 |
12 |
重庆成渝高速公路改扩建工程大足段 |
政府收费高速公路 |
重庆市大足区交通运输委员会 |
重庆市大足区交通运输委员会 |
一般债券 |
800 |
2024-8-8 |
13 |
重庆市双桥中学建设工程项目 |
普通高中 |
重庆市大足区教育委员会 |
重庆市双桥中学 |
一般债券 |
11,000 |
2024-8-8 |
14 |
重庆市大足区义务教育学校新改扩建项目建设工程 |
义务教育 |
重庆市大足区教育委员会 |
重庆市大足区教育委员会 |
一般债券 |
11,900 |
2024-8-8 |
15 |
地质灾害防治工程 |
其他社会保障 |
重庆市大足区规划自然资源局 |
重庆市大足区规划自然资源局 |
一般债券 |
1,000 |
2024-8-8 |
16 |
大足区龙万路升级改造工程 |
其他公路 |
重庆市大足区交通运输委员会 |
重庆市大足区交通运输委员会 |
一般债券 |
800 |
2024-8-8 |
17 |
大足区普通干线公路及重要连接道建设项目 |
道路 |
重庆市大足区交通运输委员会 |
重庆市大足区交通运输委员会 |
一般债券 |
2,500 |
2024-8-8 |
附件19
2024年度“三公”经费明细表
单位:万元
项目 |
全区 |
区本级 | ||||||||||
合计 |
公务车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
因公出国(出境)费 |
合计 |
公务车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
因公出国(出境)费 | |||||
小计 |
公务车购置费 |
公务车运行维护费 |
小计 |
公务车购置费 |
公务车运行维护费 | |||||||
预算数 |
4,167.84 |
3,028.96 |
320.67 |
2,708.29 |
1,039.98 |
98.9 |
3,507.00 |
2,674.00 |
321 |
2,353.00 |
734 |
99 |
决算数 |
3,464.90 |
2,690.25 |
511.49 |
2,178.76 |
749.83 |
24.82 |
2,984.64 |
2,462.27 |
511.49 |
1,950.78 |
497.55 |
24.82 |
预算执行率 |
83.13% |
88.82% |
159.51% |
80.45% |
72.10% |
25.10% |
85.11% |
92.08% |
159.34% |
82.91% |
67.79% |
25.07% |