[ 索引号 ] | 11500111065668482Q/2025-00003 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区海棠新城开发区 | [ 发布日期 ] | 2025-02-20 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111065668482Q/2025-00003 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区海棠新城开发区 |
[ 发布日期 ] | 2025-02-20 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-20 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级)2025年部门预算情况说明
重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级)
2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
海棠新城管委会的主要职能职责为:编制海棠新城开发区经济、社会发展规划,经区政府批准后负责组织实施;依据国家法律、法规和有关规定编制海棠新城开发区内项目的审批和申报;根据海棠新城开发区总体规划和土地利用规划,依法进行开发和管理;负责组织实施新城开发区内各项基础设施的建设和管理;负责海棠新城开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作;负责海棠新城开发区招商引资工作;根据区委、区政府的授权,负责海棠新城开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作;承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)单位构成。《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于印发大足区海棠新城开发区管理委员会机构编制方案的通知》(大足委编委〔2023〕97号)内设4个科室:综合科、规划发展科、建设科、财务科;1个直属事业单位即重庆市大足区海棠新城招商服务中心。现有行政编制12人,在岗在编9人;事业编制20人,其中在编在岗共13人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数466.15万元,其中:一般公共预算拨款466.15万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加172.93万元,主要是一是基本支出增加22.93万元,二是项目经费增加,项目经费增加150万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数466.15万元,其中:一般公共服务支出406.5万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出27.79万元,卫生健康支出13.02万元,住房保障支出15.84万元。支出较去年增加172.93万元,主要是基本支出增加22.93万元,项目支出增加150万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入466.15万元,一般公共预算财政拨款支出466.15万元,比2024年增加172.93万元。其中:基本支出236.15万元,比2024年增加22.93万元,主要原因是社保基数调整增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出230万元,比2024年增加150万元,主要原因是新增规划馆管理费用项目。
区海棠新城管委会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算13.10万元,比2024年减少0.38万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。其中:因公出国(境)费用0万元,和2024年持平,主要原因是无因公出国;公务接待费9.8万元,比2024年减少6万元,主要原因是分解到区海棠新城招商服务中心公务接待费预算了6万元;公务用车运行维护费3.3万元,比2024年减少0.2万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元;主要原因是本单位2025年度无公务用车采购计划。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费35.9万元,比上年增加0.6万元,主要原因是预算基数调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款230万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:龙云,联系方式:023-43785289)
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
编制单位:186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级) | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 466.15 | 一、本年支出 | 466.15 | 466.15 | ||
一般公共预算资金 | 466.15 | 一般公共服务支出 | 409.50 | 409.50 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 27.79 | 27.79 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 13.02 | 13.02 | |||
住房保障支出 | 15.84 | 15.84 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 466.15 | 支出合计 | 466.15 | 466.15 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
编制单位:186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级) | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 466.15 | 236.15 | 230.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 409.50 | 179.50 | 230.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 409.50 | 179.50 | 230.00 |
2010301 | 行政运行 | 179.50 | 179.50 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 230.00 | 230.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 27.79 | 27.79 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.79 | 27.79 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.53 | 18.53 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.26 | 9.26 | |
210 | 卫生健康支出 | 13.02 | 13.02 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.02 | 13.02 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.58 | 11.58 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | |
221 | 住房保障支出 | 15.84 | 15.84 | |
22102 | 住房改革支出 | 15.84 | 15.84 | |
2210201 | 住房公积金 | 15.84 | 15.84 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
编制单位:186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级) | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 236.15 | 200.25 | 35.90 | |
301 | 工资福利支出 | 189.72 | 189.72 | |
30101 | 基本工资 | 41.21 | 41.21 | |
30102 | 津贴补贴 | 31.44 | 31.44 | |
30103 | 奖金 | 60.07 | 60.07 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.53 | 18.53 | |
30109 | 职业年金缴费 | 9.26 | 9.26 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.58 | 11.58 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 | |
30113 | 住房公积金 | 15.84 | 15.84 | |
30114 | 医疗费 | 1.44 | 1.44 | |
302 | 商品和服务支出 | 46.43 | 10.53 | 35.90 |
30201 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | |
30207 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 | |
30217 | 公务接待费 | 9.80 | 9.80 | |
30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | |
30228 | 工会经费 | 5.52 | 5.52 | |
30229 | 福利费 | 3.28 | 3.28 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.30 | 3.30 | |
30239 | 其他交通费用 | 8.89 | 8.89 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.64 | 1.64 | 2.00 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
编制单位:186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级) | 单位:万元 | ||||
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
13.10 | 3.30 | 3.30 | 9.80 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
编制单位:186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
编制单位:186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级) | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 466.15 | 合计 | 466.15 |
一般公共预算资金 | 466.15 | 一般公共服务支出 | 409.50 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 27.79 | |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 13.02 | |
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 15.84 | |
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
编制单位:186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 466.15 | 466.15 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 409.50 | 409.50 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 409.50 | 409.50 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 179.50 | 179.50 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 230.00 | 230.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.79 | 27.79 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.79 | 27.79 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.53 | 18.53 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.26 | 9.26 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 13.02 | 13.02 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.02 | 13.02 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.58 | 11.58 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 15.84 | 15.84 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.84 | 15.84 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 15.84 | 15.84 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
编制单位:186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 466.15 | 236.15 | 230.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 409.50 | 179.50 | 230.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 409.50 | 179.50 | 230.00 |
2010301 | 行政运行 | 179.50 | 179.50 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 230.00 | 230.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 27.79 | 27.79 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.79 | 27.79 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.53 | 18.53 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.26 | 9.26 | |
210 | 卫生健康支出 | 13.02 | 13.02 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.02 | 13.02 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.58 | 11.58 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | |
221 | 住房保障支出 | 15.84 | 15.84 | |
22102 | 住房改革支出 | 15.84 | 15.84 | |
2210201 | 住房公积金 | 15.84 | 15.84 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
编制单位:186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
表十 | ||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
部门(单位)名称 | 186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级) | 部门支出预算数 | 466.15 | |||||
当年整体绩效目标 | 海棠新城开发区总体规划和土地利用规划,依法进行开发和管理;负责组织实施新城开发区内各项基础设施的建设和管理;负责海棠新城开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作;负责海棠新城开发区招商引资工作;根据区委、区政府的授权,负责海棠新城开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作;承办区委、区政府交办的其他事项;为石刻文化城建设,做好基础设施及公共服务设施建设的前期工作。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
产出指标 | 数量指标 | 信访业务受理数量 | 10 | 件 | ≥ | 150 | 是 | |
产出指标 | 质量指标 | 国家生态地面站点有效运行率 | 5 | % | ≥ | 90 | 否 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算完成率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 5 | % | ≥ | 95 | 否 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运行比例 | 15 | % | ≥ | 95 | 是 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 信访工作完成率 | 15 | % | ≥ | 95 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 预算配置 | 10 | % | ≥ | 98 | 是 | |
产出指标 | 质量指标 | “三公"经费控制 | 10 | % | ≥ | 100 | 是 | |
产出指标 | 质量指标 | 财政供养人员控制率 | 10 | % | ≥ | 100 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 排查岸线公里数 | 10 | 公里 | ≥ | 40 | 否 |
表十一 | ||||||||||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003413210-大足石刻文化城指挥部工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 80.00 | 本级安排(万元) | 80.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 根据《中共重庆市大足区委重庆市大足区人民政府关于加快大足石刻文化城规划建设的实施意见》(大足委发〔2023〕11号)海棠新城管委会牵头推动石刻文化城各项建设任务落实。 | |||||||||||
立项依据 | 《中共重庆市大足区委重庆市大足区人民政府关于加快大足石刻文化城规划建设的实施意见》(大足委发〔2023〕11号) | |||||||||||
当年绩效目标 | 完成文化城规划建设和管理相关工作的牵头及协调工作,统筹推进文化城规划、财政类投资项目立项、设计、可研、概算、土地储备、征地拆迁、工程建设管理等,协调工程竣工验收相关事项及水电气讯要素保障等工作。让文化城的规划建设工作深入人心,在全区范围内营造万众一心、人人参与的浓厚氛围树立大足石刻文化城“千年一刻,未来之光”的文旅名城形象,打造近悦远来、主客共享的未来城市封面。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本 | 20 | 万元 | ≥ | 20 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 调度会 | 20 | 次 | ≥ | 5 | 是 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 效益量 | 30 | 次 | ≥ | 3 | 是 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003413266-招商引资工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 50.00 | 本级安排(万元) | 50.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 1、通过拜访企业、商会、行业协会及各部门的联系精心维护信息渠道,充分挖掘优质资源,进一步推进海棠新城招商成效。 2、盘活闲置国有资产,对香国公园、帝师楼、海棠一号和龙中路商业街进行精准招商,提升国有资产的管理效能,充分发挥资产的使用价值,推动社会经济高质量发展。3、优化营商环境,积极协助泽京集团对昌州古城商铺进行销售,逐步解决昌州古城商铺低效使用的问题。及时了解辖区内企业发展运行状况,协助其出谋划策解决经营问题,助推做大做强实现稳定增长。 | |||||||||||
立项依据 | 根据机构职能职责“三定”方案,海棠新城管委会负责开发区招商引资及相关企业服务工作,优化海棠新城营商环境。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 完成正式合同额12亿元,资金到位额2.1亿元,发展壮大开发区特色产业集群,重点引进重点引进城市开发、商贸物流、总部经济、文化教育、主题公园等项目,着力引育新兴金融、软件开发、工业设计、总部经济等项目,加快建成内涵丰富、功能完善、生态宜居、充满活力的“大足石刻文化城”。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投资方满意度 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 发展地方经济贡献 | 30 | 项 | ≥ | 90 | 是 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 签约完成率 | 30 | % | ≥ | 80 | 是 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 签约金额增长率 | 20 | % | ≥ | 30 | 否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003432395-项目前期规划编制 | 业务主管部门 | 重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 50.00 | 本级安排(万元) | 50.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 海棠新城管委会将做好大足石刻文化城棠香小学建设工程、荷棠中学建设工程、棠香中心卫生院迁建项目、龙岗城市更新项目、香国公园片区文旅提升(4A级景区提升)、海棠新城城区慢行系统提升等19个项目的前期策划和相关工作。 | |||||||||||
立项依据 | 根据机构职能职责“三定”方案,拟订开发区各项发展规划并组织实施。负责编制开发区内各项公共基础设施建设计划并组织实施;《中共重庆市大足区委重庆市大足区人民政府关于加快大足石刻文化城规划建设的实施意见》(大足委发〔2023〕11号)及区2025年“三张清单”。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 计划完成棠香小学建设工程、荷棠中学建设工程、棠香中心卫生院迁建项目、龙岗城市更新项目、香国公园片区文旅提升(4A级景区提升)、海棠新城城区慢行系统提升等项目的前期工作及策划。提升打造产城景文融合发展样板区,建设世界级文化生态旅游名城。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 项目编制量 | 30 | 项 | ≥ | 5 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 30 | 万人次 | ≥ | 10 | 是 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 20 | % | ≥ | 80 | 是 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011125T000004653695-规划馆管理经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 50.00 | 本级安排(万元) | 50.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 大足城市综合展示馆日常维护、运行费用。 | |||||||||||
立项依据 | 根据工作需要,监督管理大足城市综合展示馆展。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 高质量完成大足城市综合展示馆展出任务,切实提升群众满意度。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 展馆设施设备维护率 | 25 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高参观环境满意度 | 30 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 全年费用 | 10 | 万元 | ≥ | 50 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 规划馆举办展览次数 | 25 | 次 | ≥ | 10 | 是 |