[ 索引号 ] | 11500111065668482Q/2024-00003 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
[ 发布机构 ] | 大足区海棠新城开发区 | [ 发布日期 ] | 2024-03-06 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111065668482Q/2024-00003 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 公文 |
[ 发布机构 ] | 大足区海棠新城开发区 |
[ 发布日期 ] | 2024-03-06 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-06 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区海棠新城开发区管理委员(本级)2024年部门预算情况说明
重庆市大足区海棠新城开发区管理委员(本级)
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
海棠新城管委会的主要职能职责为:依据国家法律、法规和有关规定拟订开发区的相应管理办法并组织实施;拟订开发区各项发展规划并组织实施;根据区委、区政府的授权,负责开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作;根据相关规定,负责开发区管理范围内项目的审核和申报;根据开发区总体规划和土地利用规划,依法进行开发和管理;负责编制开发区内各项公共基础设施建设计划并组织实施;负责开发区招商引资及相关企业服务工作,优化海棠新城营商环境;按照法律法规和有关规定对管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查,协助区级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。按照法律法规和有关规定承担开发区管理范围内的生态环境保护监督管理职责;完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成。
根据《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于印发大足区海棠新城开发区管理委员会机构编制方案的通知》(大足委编委〔2021〕97号)内设4个科室:综合科、规划发展科、建设科、财务科;1个直属事业单位即重庆市大足区海棠新城招商服务中心。现有行政编制12人,在岗在编6人;事业编制20人,其中在编在岗共14人。重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会为行政单位,下设重庆市大足区海棠新城招商服务中心为事业单位。重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会为本级单位;重庆市大足区海棠新城招商服务中心(二级单位)。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数293.22万元,其中:一般公共预算拨款293.22万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少905.07万元,主要是一般公共服务支出经费拨款减少47.81万元;城乡社区支出经费拨款减少860万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数293.22万元,其中:一般公共服务支出162.92万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出24.63万元,卫生健康支出11.57万元,住房保障支出14.1万元,城乡社区支出80万元。支出较去年减少905.07万元,主要是基本支出增加4.93万元,项目支出减少910万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入293.22万元,一般公共预算财政拨款支出293.22万元,比2023年减少905.07万元。其中:基本支出213.22万元,比2023年增加4.93万元,主要原因是人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出80万元,比2023年减少910万元。主要是项目经费减少。项目经费主要用于海棠新城管委会负责海棠新城开发区总体规划和土地利用规划,依法进行开发和管理;负责组织实施新城开发区内各项基础设施的建设和管理;负责海棠新城开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作;负责海棠新城开发区招商引资工作;根据区委、区政府的授权,负责海棠新城开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作;承办区委、区政府交办的其他事项等,主要用于招商引资、环境保护、项目前期规划等重点工作。
海棠新城管委会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算13.48万元,比2023年增加8.25万元。主要原因是今年把事业单位区海棠新城招商服务中心的公务接待费纳入本级年初预算,下属事业单位不再预算“三公”经费。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元,和2023年持平,主要原因是我委暂无因公出国(境)事务;公务接待费9.98万元,比2023年增加8.75万元,主要原因是今年把事业单位区海棠新城招商服务中心的公务接待费年初预算纳入本级,下属事业单位不再预算“三公”经费;公务用车运行维护费3.5万元,比2023年减少0.5万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控制“三公”经费;严格落实公车使用规定;公务用车购置费0万元,比2023年减少0万元,和2023年持平;主要原因是我委2024年暂无公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 35.3 万元,比上年减少125.43万元,主要原因为去年统计有误。误把行政运行当机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款80万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:龙云,联系方式:43785289)
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
编制单位:186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级) | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 293.22 | 一、本年支出 | 293.22 | 293.22 | ||
一般公共预算资金 | 293.22 | 一般公共服务支出 | 162.92 | 162.92 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 24.63 | 24.63 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 11.57 | 11.57 | |||
城乡社区支出 | 80.00 | 80.00 | ||||
住房保障支出 | 14.10 | 14.10 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 293.22 | 支出合计 | 293.22 | 293.22 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
编制单位:186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级) | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 293.22 | 213.22 | 80.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 162.92 | 162.92 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 162.92 | 162.92 | |
2010301 | 行政运行 | 162.92 | 162.92 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.63 | 24.63 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.32 | 24.32 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.21 | 16.21 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.11 | 8.11 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | |
210 | 卫生健康支出 | 11.57 | 11.57 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.57 | 11.57 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.13 | 10.13 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | |
212 | 城乡社区支出 | 80.00 | 80.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 80.00 | 80.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 80.00 | 80.00 | |
221 | 住房保障支出 | 14.10 | 14.10 | |
22102 | 住房改革支出 | 14.10 | 14.10 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.10 | 14.10 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
编制单位:186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级) | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 213.22 | 177.93 | 35.30 | |
301 | 工资福利支出 | 169.04 | 169.04 | |
30101 | 基本工资 | 37.31 | 37.31 | |
30102 | 津贴补贴 | 30.93 | 30.93 | |
30103 | 奖金 | 49.31 | 49.31 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.21 | 16.21 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.11 | 8.11 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.13 | 10.13 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 | |
30113 | 住房公积金 | 14.10 | 14.10 | |
30114 | 医疗费 | 1.44 | 1.44 | |
302 | 商品和服务支出 | 44.19 | 8.89 | 35.30 |
30201 | 办公费 | 10.00 | 10.00 | |
30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | |
30217 | 公务接待费 | 9.98 | 9.98 | |
30228 | 工会经费 | 3.86 | 3.86 | |
30229 | 福利费 | 2.14 | 2.14 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 8.89 | 8.89 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.82 | 0.82 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
编制单位:186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级) | 单位:万元 | ||||
2024年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
13.48 | 3.50 | 3.50 | 9.98 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
编制单位:186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
编制单位:186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级) | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 293.22 | 合计 | 293.22 |
一般公共预算资金 | 293.22 | 一般公共服务支出 | 162.92 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 24.63 | |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 11.57 | |
财政专户管理资金 | 城乡社区支出 | 80.00 | |
事业收入资金 | 住房保障支出 | 14.10 | |
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
编制单位:186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 293.22 | 293.22 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 162.92 | 162.92 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 162.92 | 162.92 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 162.92 | 162.92 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.63 | 24.63 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.32 | 24.32 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.21 | 16.21 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.11 | 8.11 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 11.57 | 11.57 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.57 | 11.57 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.13 | 10.13 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 80.00 | 80.00 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 80.00 | 80.00 | ||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 80.00 | 80.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 14.10 | 14.10 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.10 | 14.10 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.10 | 14.10 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
编制单位:186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 293.22 | 213.22 | 80.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 162.92 | 162.92 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 162.92 | 162.92 | |
2010301 | 行政运行 | 162.92 | 162.92 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.63 | 24.63 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.32 | 24.32 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.21 | 16.21 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.11 | 8.11 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | |
210 | 卫生健康支出 | 11.57 | 11.57 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.57 | 11.57 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.13 | 10.13 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | |
212 | 城乡社区支出 | 80.00 | 80.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 80.00 | 80.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 80.00 | 80.00 | |
221 | 住房保障支出 | 14.10 | 14.10 | |
22102 | 住房改革支出 | 14.10 | 14.10 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.10 | 14.10 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
编制单位:186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
说明:本单位无政府采购预算 |
表十三 | ||||||||||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003413210-大足石刻文化城指挥部工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 80.00 | 本级安排(万元) | 80.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 根据已送审并即将上区政府常务会审议的《中共重庆市大足区委办公室重庆市大足区人民政府办公室关于成立重庆市大足石刻文化城规划建设领导小组的通知》、《重庆市大足石刻文化城规划建设领导小组工作规则》,将建立“1+1+6+派驻”工作机制,即成立1个重庆市大足石刻文化城规划建设领导小组(书记、区长任双组长,相关副区长任副组长,成员单位40多个),负责研究协调解决大足石刻文化城规划建设工作中的重大问题。领导小组下设1个指挥部在大足石刻文化城管委会,负责贯彻落实领导小组的决议决定和工作要求。领导小组指挥部下设6个专项工作组,负责承办相关具体工作。 | |||||||||||
立项依据 | 区委办公室会议纪要〔2021〕第11期推进成渝中线高铁(大足段)建设和大足石刻文化公园新城规划建设专题会议纪要:“由海棠新城开发区牵头,区委编办、区财政局等部门共同研究,按照开发任务需求,以海棠新城开发区为承载主体,拟定完善新城开发区管理体制及财政体制方案,按程序报批。” | |||||||||||
当年绩效目标 | 目标1:通过开展各项旅游活动、改善旅游服务质量,进一步促进龙水湖度假区旅游产业健康发展;目标2:实现可持续发展战略,使环境与旅游经济、社会的发展相协调,使生态系统实现良性循环;目标3:承担度假区的旅游资源的开发、利用、保护;目标4:协助相关部门开展度假区内投资建设项目的审批和申报、各项基础设施和公用设备的建设和管理,治安、旅游秩序、生态保护、安全生产、食品卫生、交通运输等工作;目标5:承担度假区企业的服务和经济运行分析工作; | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 效益量 | 30 | 次 | ≥ | 3 | 是 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 调度会 | 20 | 次 | ≥ | 5 | 是 | |||||
成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本 | 20 | 万元 | ≥ | 20 | 否 |