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[ 索引号 ] 1150011158892684XQ/2024-00009 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 经开区投资局 [ 发布日期 ] 2024-10-22
[ 成文日期 ] 2024-10-22 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011158892684XQ/2024-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 经开区投资局
[ 发布日期 ] 2024-10-22
[ 成文日期 ] 2024-10-22
[ 有效性 ]

重庆市双桥经济技术开发区投资促进局2023年度决算公开说明

 

重庆市双桥经济技术开发区投资促进局2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行对外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作、投资促进方面的方针、政策和法律法规,拟定有关实施细则和管理规章,组织制定和实施有关发展规划和工作计划。

2.指导、管理、协调开发区投资促进工作。研究提出利用境内、境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标任务和政策措施,编制产业投资咨询报告;受委托对外发布招商信息;指导投资促进项目的策划、包装和推介,建立招商项目库,协调推进重大招商项目;组织开展产业投资贸易促进活动,联系服务重点项目投资商。

3.负责开发区进出口的管理与服务工作,指导管理开发区进出口贸易,研究分析开发区外经贸形势和进出口状况,提出调控建议;负责开发区企业进出口经营权的审核和申报工作;管理外贸发展促进资金。

4.负责开发区外商投资管理与服务工作。分析研究开发区外商投资情况,提出政策建议;按权限审核设立外商投资企业及其变更,依法监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程情况;受理协调解决外商投诉,做好外资企业协调服务工作。

5.负责开发区对外经济合作工作。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等;组织和协调对外援助项目的实施;承担执行国家和市有关赠款项目。

6.根据工作需要组织代表团出国(境)执行公务,并按相关规定履行报批手续;开展对外交往合作活动。

7.负责开发区经济运行情况分析、调研和预测,对运行情况进行准确、及时、全面的统计和监控。按时上报各类统计报表。负责经开区能源行业管理和执法。

8.依据产业规划和政策,做好企业服务与协调工作,协助企业解决生产经营中出现的问题,促进企业发展壮大。

9.负责开发区工业技改项目核准、备案和监督管理,指导企业投资方向。

10.承办区党工委、管委会和上级业务主管部门交办的其他事项。

11.承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。

(二)机构设置

根据上述职责,重庆市双桥经济技术开发区投资促进局设4个内设科室:

1.综合科。

承担公文、会务、档案等局机关日常运转工作;做好信息、宣传、信访、安全保密、办公自动化等工作;督查各科室对局领导决定或交办事项的执行情况;负责局机关人事和财务工作。

2.项目规划科。

负责投资促进项目的策划、包装和推介,建立招商项目库,协调推进重大招商项目;研究提出经开区利用境内、境外投资的目标任务和政策措施;受委托对外发布招商信息。

3.外经外贸科。

负责经开区进出口的管理与服务工作;负责开发区企业进出口经营权的审核和申报工作;管理外贸发展促进资金。按权限审核设立外商投资企业及其变更,依法监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程情况。

4.招商服务科。

负责招商引资项目的协调推进工作;调查、研究招商引资、投资环境建设工作情况,配合有关部门协调做好投资环境建设的有关工作;负责与投资促进、招商引资业务相关的国内外客商、团组和投资促进机构的联系、接待;负责国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位有重庆市双桥经开区招商服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计780.27万元,支出总计780.27万元。收支较上年决算数增加142.30万元,增长22.31%,主要原因是招商引资需要。

2.收入情况。2023年度收入合计768.39万元,较上年决算数增加142.29万元,增长22.73%,主要原因是招商引资需要。其中:财政拨款收入768.39万元,占100.00%。此外,年初结转和结余11.87万元。

3.支出情况。2023年度支出合计768.39万元,较上年决算数增加142.29万元,增长22.73%,主要原因是招商引资需要。其中:基本支出379.61万元,占49.40%;项目支出388.78万元,占50.60%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余11.87万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计780.27万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加142.30万元,增长22.31%。主要原因是招商引资需要。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入768.39万元,较上年决算数增加199.19万元,增长34.99%。主要原因是招商引资需要。较年初预算数减少331.49万元,下降30.14%。主要原因是节约开支。此外,年初财政拨款结转和结余11.87万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出768.39万元,较上年决算数增加199.19万元,增长34.99%。主要原因是招商引资需要。较年初预算数减少331.49万元,下降30.14%。主要原因是节约开支。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11.87万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出671.52万元,占87.39%,较年初预算数减少331.48万元,下降33.05%,主要原因是节约开支。

(2)社会保障与就业支出46.41万元,占6.04%,较年初预算数无增减,主要原因是。

(3)卫生健康支出27.43万元,占3.57%,较年初预算数无增减。

(4)住房保障支出23.04万元,占3.00%,较年初预算数无增减,主要原因是。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出379.61万元。其中:人员经费309.14万元,较上年决算数增加38.21万元,增长14.10%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费70.48万元,较上年决算数减少12.50万元,下降15.06%,主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少56.90万元,下降100.00%,主要原因是本年度无政府性基金预算安排。本年支出0.00万元,较上年决算数减少56.90万元,下降100.00%,主要原因是本年度无政府性基金预算安排。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计50.19万元,较年初预算数减少81.01万元,下降61.75%,主要原因是节约开支。较上年支出数减少0.69万元,下降1.36%,主要原因是节约开支。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费6.15万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.85万元,下降23.13%,主要原因是节约开支。较上年支出数减少0.02万元,下降0.32%,主要原因是节约开支。

公务接待费44.04万元,主要用于招商引资、客商接待发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少79.16万元,下降64.25%,主要原因是节约开支。较上年支出数减少0.67万元,下降1.50%,主要原因是节约开支。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待348批次2890人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费152.38元,车均购置费0万元,车均维护费3.08万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.40万元,较上年决算数减少0.11万元,下降21.57%,主要原因是节约开支。本年度培训费支出0.11万元,较上年决算数减少1.47万元,下降93.04%,主要原因是节约开支。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出61.57万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少13.93万元,下降18.45%,主要原因是节约开支。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,应急保障用车2辆。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和6个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金388.78万元。

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43387222。


收入支出决算总表

公开01表

公开部门:重庆市双桥经济技术开发区投资促进局

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

768.39

一、一般公共服务支出

671.52

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

46.41

九、卫生健康支出

27.43

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

23.04

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

768.39

本年支出合计

768.39

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

11.87

年末结转和结余

11.87

总计

780.27

总计

780.27

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市双桥经济技术开发区投资促进局

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

768.39

768.39

201

一般公共服务支出

671.52

671.52

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

170.00

170.00

2010305

专项业务及机关事务管理

170.00

170.00

20113

商贸事务

501.52

501.52

2011301

行政运行

255.83

255.83

2011308

招商引资

218.78

218.78

2011350

事业运行

26.91

26.91

208

社会保障和就业支出

46.41

46.41

20805

行政事业单位养老支出

45.90

45.90

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.27

27.27

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.63

13.63

2080599

其他行政事业单位养老支出

5.00

5.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.51

0.51

2089999

其他社会保障和就业支出

0.51

0.51

210

卫生健康支出

27.43

27.43

21011

行政事业单位医疗

27.43

27.43

2101101

行政单位医疗

15.65

15.65

2101102

事业单位医疗

2.55

2.55

2101103

公务员医疗补助

8.90

8.90

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.32

0.32

221

住房保障支出

23.04

23.04

22102

住房改革支出

23.04

23.04

2210201

住房公积金

23.04

23.04

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门: 重庆市双桥经济技术开发区投资促进局

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

768.39

379.61

388.78

201

一般公共服务支出

671.52

282.73

388.78

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

170.00

170.00

2010305

专项业务及机关事务管理

170.00

170.00

20113

商贸事务

501.52

282.73

218.78

2011301

行政运行

255.83

255.83

2011308

招商引资

218.78

218.78

2011350

事业运行

26.91

26.91

208

社会保障和就业支出

46.41

46.41

20805

行政事业单位养老支出

45.90

45.90

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.27

27.27

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.63

13.63

2080599

其他行政事业单位养老支出

5.00

5.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.51

0.51

2089999

其他社会保障和就业支出

0.51

0.51

210

卫生健康支出

27.43

27.43

21011

行政事业单位医疗

27.43

27.43

2101101

行政单位医疗

15.65

15.65

2101102

事业单位医疗

2.55

2.55

2101103

公务员医疗补助

8.90

8.90

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.32

0.32

221

住房保障支出

23.04

23.04

22102

住房改革支出

23.04

23.04

2210201

住房公积金

23.04

23.04

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 重庆市双桥经济技术开发区投资促进局

公开04表

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

768.39

一、一般公共服务支出

671.52

671.52

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

46.41

46.41

九、卫生健康支出

27.43

27.43

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

23.04

23.04

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

768.39

本年支出合计

768.39

768.39

年初财政拨款结转和结余

11.87

年末财政拨款结转和结余

11.87

11.87

一般公共预算财政拨款

11.87

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

780.27

总计

780.27

780.27

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市双桥经济技术开发区投资促进局

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

768.39

379.61

388.78

201

一般公共服务支出

671.52

282.73

388.78

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

170.00

170.00

2010305

专项业务及机关事务管理

170.00

170.00

20113

商贸事务

501.52

282.73

218.78

2011301

行政运行

255.83

255.83

2011308

招商引资

218.78

218.78

2011350

事业运行

26.91

26.91

208

社会保障和就业支出

46.41

46.41

20805

行政事业单位养老支出

45.90

45.90

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.27

27.27

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.63

13.63

2080599

其他行政事业单位养老支出

5.00

5.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.51

0.51

2089999

其他社会保障和就业支出

0.51

0.51

210

卫生健康支出

27.43

27.43

21011

行政事业单位医疗

27.43

27.43

2101101

行政单位医疗

15.65

15.65

2101102

事业单位医疗

2.55

2.55

2101103

公务员医疗补助

8.90

8.90

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.32

0.32

221

住房保障支出

23.04

23.04

22102

住房改革支出

23.04

23.04

2210201

住房公积金

23.04

23.04

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 重庆市双桥经济技术开发区投资促进局

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

304.14

302

商品和服务支出

68.95

310

资本性支出

1.52

30101

基本工资

63.14

30201

办公费

14.14

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

52.68

30202

印刷费

31002

办公设备购置

1.52

30103

奖金

82.51

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

0.16

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

12.33

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.27

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

13.63

30207

邮电费

3.88

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

17.04

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

8.90

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

2.11

30211

差旅费

0.10

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

23.04

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

1.48

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

5.00

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.05

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

4.60

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

13.28

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

0.40

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

21.25

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

0.17

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

6.15

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

9.77

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

309.14

公用经费合计

70.48

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 重庆市双桥经济技术开发区投资促进局

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市双桥经济技术开发区投资促进局

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

公开部门: 重庆市双桥经济技术开发区投资促进局

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

61.57

(一)支出合计

50.19

50.19

(一)行政单位

61.57

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

6.15

6.15

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

6.15

6.15

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

44.04

44.04

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

44.04

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

348

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

2,890

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

0.40

三、培训费

0.11

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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