[ 索引号 ] | 115001117094520209/2025-00017 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 安全生产 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 经开区应急局 | [ 发布日期 ] | 2025-02-14 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-14 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117094520209/2025-00017 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 安全生产 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 经开区应急局 |
[ 发布日期 ] | 2025-02-14 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-14 |
[ 有效性 ] |
重庆市双桥经济技术开发区应急管理局(本级) 2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.拟订开发区安全生产政策和规划,指导协调开发区安全生产工作,分析和预测开发区安全生产形势,发布开发区安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。
2.承担开发区安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查开发区有关部门和镇(街)安全生产工作。承担开发区安全生产综合巡查、督查、目标考核等工作。综合监管建筑施工、道路交通、消防、地质灾害等安全。
3.承担开发区工矿商贸行业(煤矿除外,下同)安全生产综合监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
4.承担开发区非煤矿山生产企业安全生产监督管理责任。负责开发区危险化学品、烟花爆竹生产、经营、储存监督管理工作。
5.监督检查开发区工矿商贸行业重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。
6.负责组织开发区安全生产大检查和专项督查;根据区政府授权,依法组织安全生产事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。
7.负责组织指挥和协调开发区安全生产应急救援和演练工作;承担开发区安全生产委员会办公室日常工作,综合管理开发区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
8.负责监督检查职责范围内对新建、改建、扩建等建设工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
9.指导并监督开发区生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全培训工作,负责特种作业人员的考核工作,监督检查生产经营单位安全生产培训工作。
10.承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。
(二)单位构成。
重庆市双桥经济技术开发区应急管理局(本级)为重庆市双桥经济技术开发区应急管理局2025年度预算编制的二级预算单位。内设五个科室,分别是办公室、工矿商贸科、危险化学品管理科、应急救援科、综合监管科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数3334.38万元,其中:一般公共预算拨款3334.38万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加869.49万元,主要是合理保障必要的刚性支出需求,以及我局的重大任务、重点项目,体现在有关项目支出科目中。经费拨款增加869.49万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数3334.38 万元,其中:一般公共服务支出 0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出38.12万元,卫生健康支出20.48 万元,住房保障支出 18.51万元,灾害防治及应急管理支出3257.27万元。支出较去年增加869.49万元,主要是基本支出增加43.33万元,项目支出增加826.16万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入3334.38万元,一般公共预算财政拨款支出3334.38万元,比2024年增加869.49万元。其中:基本支出294.55万元,比2024年增加43.33万元,主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3039.83万元,比2024年增加826.16万元,主要原因是合理保障必要的刚性支出需求,以及我局的重大任务、重点项目的实施,按照落实过紧日子要求,继续大力压减一般性支出,把钱用在刀刃上。重点压减了应急队伍运行经费、应急救援中心修缮工程(2期)、道路交通安全设施维护经费等项目支出。主要用于开展安全生产综合监督管理监管,采购应急装备;加强道路交通安全管理、改善交通环境。2025年新增锶盐新材料产业园实训基地建设、巴岳山天然水池维修维护、巴岳山矿建运输道路补偿、治理网络赌博技术服务费等重点专项工作的项目支出。
重庆市双桥经济技术开发区应急管理局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算12.05万元,比2024年减少0.65万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年比无变化,主要原因是均未安排因公出国(境)活动;公务接待费5.45万元,比2024年减少0.25万元,主要原因是继续从严执行八项制度的规定,在公务接待方面厉行节约,按标准实行工作餐,控制公务接待费用支出;公务用车运行维护费6.6万元,比2024年减少0.4万元,主要原因是将继续推进内部控制制度建设,在执法工作中合理统筹出行计划,整合资源,开展各科室联合执法,控制公车运行费用支出;公务用车购置费0万元,与2024年比无变化;主要原因是无公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费75.45万元,比上年增加7.75万元,主要原因按工资总额计提的工会经费、福利费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额190.00万元:政府采购货物预算190.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购190.00万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3039.83万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:王微,联系方式:43362032)