[ 索引号 ] | 115001117094520209/2021-00039 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 应急管理 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 经开区应急局 | [ 发布日期 ] | 2021-10-21 |
[ 成文日期 ] | 2021-10-21 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117094520209/2021-00039 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 应急管理 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 经开区应急局 |
[ 发布日期 ] | 2021-10-21 |
[ 成文日期 ] | 2021-10-21 |
[ 有效性 ] |
重庆市双桥经开区应急局2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.拟订开发区安全生产政策和规划,指导协调开发区安全生产工作,分析和预测开发区安全生产形势,发布开发区安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。
2.承担开发区安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查开发区有关部门和镇(街)安全生产工作。承担开发区安全生产综合巡查、督查、目标考核等工作。综合监管建筑施工、道路交通、消防、地质灾害等安全。
3.承担开发区工矿商贸行业(煤矿除外,下同)安全生产综合监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
4.承担开发区非煤矿山生产企业安全生产监督管理责任。负责开发区危险化学品、烟花爆竹生产、经营、储存监督管理工作。
5.监督检查开发区工矿商贸行业重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。
6.负责组织开发区安全生产大检查和专项督查;根据区政府授权,依法组织安全生产事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。
7.负责组织指挥和协调开发区安全生产应急救援和演练工作;承担开发区安全生产委员会办公室日常工作,综合管理开发区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
8.负责监督检查职责范围内对新建、改建、扩建等建设工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
9.指导并监督开发区生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全培训工作,负责特种作业人员的考核工作,监督检查生产经营单位安全生产培训工作。
10.承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。
(二)单位构成。双桥经开区应急管理局内设五个科室,分别是办公室、工矿商贸科、危险化学品管理科、应急救援科、综合监管科。代管事业单位双桥经开区应急救援中心,重庆市大足区应急管理综合行政执法支队双桥执法大队。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数2,573.66万元,其中:一般公共预算拨款 2,573.66万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少313.55万元,主要原因是:一是今年减少预算安排巴岳山道路补偿金500万元,中央地质灾害救灾资金100万元及其他经费3.55万元;二是今年新增应急救援中心修缮工程(2期)260万元,武警中队经费30万元。经费拨款减少313.55万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数2,573.66万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出33.01万元,卫生健康支出19.28万元,住房保障支出16.30万元,灾害防治及应急管理支出2505.07万元。支出较去年减少 313.55万元,主要是基本支出减少47.42万元,项目支出减少266.13万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入2,573.66万元,一般公共预算财政拨款支出2,573.66万元,比2020年减少313.55万元。其中:基本支出404.30万元,比2020年减少47.42万元,主要原因是深入贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神,严控压缩一般性支出。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2169.36万元,比2020年减少266.13万元,主要原因是对共同投入、方向相同、目标一致的项目资金,加大资金统筹力度,提高资金使用整体效益。主要用于开展安全生产综合监督管理,组织指挥和协调开发区安全生产应急救援和演练;完善道路交通安全设施、加强交通安全宣传、强化交通应急队伍建设;保障武警中队提升战斗力,提高军事训练水平,军事训练设施建设、政治文化建设、基础设施建设等重点工作。
2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2020年比无变化。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算16.36万元,比2020年减少2.44万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年比无变化;公务接待费8.36万元,比2020年减少0.44万元,主要原因是继续从严执行八项制度的规定,在公务接待方面厉行节约,按标准实行工作餐,控制公务接待费用支出;公务用车运行维护费8万元,比2020年减少2万元,主要原因是我局将继续推进内部控制制度建设,在执法工作中合理统筹出行计划,整合资源,开展各科室联合执法,减少公车运行费用;公务用车购置费0万元,与2020年比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费97.53万元,比上年减少26.37万元,主要原因贯彻落实区政府办《落实政府过紧日子十条举措的实施方案》的通知精神,压缩一般性支出,严控“三公“经费,只减不增。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。单位政府采购预算总额686.91万元:政府采购货物预算221.91万元、政府采购工程预算 360.00万元、政府采购服务预算105.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购686.91万元:政府采购货物预算221.91万元、政府采购工程预算360.00万元、政府采购服务预算221.91万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 2,169.36万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:王微,联系方式:43362032)
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位: 重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | |||||
一般公共预算拨款 | 2,573.66 | 社会保障和就业支出 | 33.01 | 33.01 | ||
政府性基金预算拨款 | 卫生健康支出 | 19.28 | 19.28 | |||
国有资本经营预算拨款 | 住房保障支出 | 16.30 | 16.30 | |||
灾害防治及应急管理支出 | 2,505.07 | 2,505.07 | ||||
二、上年结转 | ||||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总计 | 2,573.66 | 支出总计 | 2,573.66 | 2,573.66 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位: 重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,573.66 | 404.30 | 2,169.36 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 33.01 | 33.01 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 32.60 | 32.60 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.73 | 21.73 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.87 | 10.87 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | |
210 | 卫生健康支出 | 19.28 | 19.28 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.28 | 19.28 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 16.88 | 16.88 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.40 | 2.40 | |
221 | 住房保障支出 | 16.30 | 16.30 | |
22102 | 住房改革支出 | 16.30 | 16.30 | |
2210201 | 住房公积金 | 16.30 | 16.30 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,505.07 | 335.71 | 2,169.36 |
22401 | 应急管理事务 | 2,505.07 | 335.71 | 2,169.36 |
2240101 | 行政运行 | 335.71 | 335.71 | |
2240107 | 安全生产基础 | 473.00 | 473.00 | |
2240109 | 应急管理 | 897.00 | 897.00 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 799.36 | 799.36 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位: 重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 404.30 | 306.77 | 97.53 | |
301 | 工资福利支出 | 306.77 | 306.77 | |
30101 | 基本工资 | 68.72 | 68.72 | |
30102 | 津贴补贴 | 57.24 | 57.24 | |
30103 | 奖金 | 9.86 | 9.86 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.55 | 11.55 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.40 | 2.40 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 40.45 | 40.45 | |
30113 | 住房公积金 | 16.30 | 16.30 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 100.27 | 100.27 | |
302 | 商品和服务支出 | 97.53 | 97.53 | |
30201 | 办公费 | 20.30 | 20.30 | |
30205 | 水费 | 0.60 | 0.60 | |
30206 | 电费 | 2.40 | 2.40 | |
30207 | 邮电费 | 6.30 | 6.30 | |
30211 | 差旅费 | 19.37 | 19.37 | |
30215 | 会议费 | 1.50 | 1.50 | |
30216 | 培训费 | 6.04 | 6.04 | |
30217 | 公务接待费 | 8.36 | 8.36 | |
30228 | 工会经费 | 2.72 | 2.72 | |
30229 | 福利费 | 4.08 | 4.08 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
30239 | 其他交通费 | 12.30 | 12.30 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.58 | 5.58 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
单位: 重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 单位:万元 | ||||
2021年预算数 | |||||
合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | |||
16.36 | 8.00 | 8.00 | 8.36 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位: 重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。 |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位: 重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款 | 2,573.66 | 社会保障和就业支出 | 33.01 |
政府性基金预算拨款 | 卫生健康支出 | 19.28 | |
国有资本经营预算拨款 | 住房保障支出 | 16.30 | |
事业收入 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,505.07 | |
事业单位经营收入 | |||
其他收入 | |||
本年收入合计 | 2,573.66 | 本年支出合计 | 2,573.66 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 2,573.66 | 支出总计 | 2,573.66 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位: 重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
合计 | 2,573.66 | 2,573.66 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.01 | 33.01 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 32.60 | 32.60 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.73 | 21.73 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.87 | 10.87 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 19.28 | 19.28 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.28 | 19.28 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.88 | 16.88 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.40 | 2.40 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 16.30 | 16.30 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 16.30 | 16.30 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 16.30 | 16.30 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,505.07 | 2,505.07 | ||||||||
22401 | 应急管理事务 | 2,505.07 | 2,505.07 | ||||||||
2240101 | 行政运行 | 335.71 | 335.71 | ||||||||
2240107 | 安全生产基础 | 473.00 | 473.00 | ||||||||
2240109 | 应急管理 | 897.00 | 897.00 | ||||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 799.36 | 799.36 |
表八 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
单位: 重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 2,573.66 | 404.30 | 2,169.36 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.01 | 33.01 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 32.60 | 32.60 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.73 | 21.73 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.87 | 10.87 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 19.28 | 19.28 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.28 | 19.28 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.88 | 16.88 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.40 | 2.40 | ||||
221 | 住房保障支出 | 16.30 | 16.30 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 16.30 | 16.30 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 16.30 | 16.30 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,505.07 | 335.71 | 2,169.36 | |||
22401 | 应急管理事务 | 2,505.07 | 335.71 | 2,169.36 | |||
2240101 | 行政运行 | 335.71 | 335.71 | ||||
2240107 | 安全生产基础 | 473.00 | 473.00 | ||||
2240109 | 应急管理 | 897.00 | 897.00 | ||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 799.36 | 799.36 |
表九 | ||||||||||
采购预算明细表 | ||||||||||
单位: 重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
货物类 | 221.91 | 221.91 | ||||||||
服务类 | 360.00 | 360.00 | ||||||||
工程类 | 105.00 | 105.00 | ||||||||
表十 | |||||
2021年部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
部门(单位)名称 | 重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 预算支出总量(万元) | 2169.36 | ||
当年整体绩效目标 | 应急管理工作当年整体绩效目标:以控较大事故为目标,以大排查大整治大执法为主线,坚决打好防范化解重大风险攻坚战,为全面建成小康社会提供坚强保障。全年安全生产与自然灾害事故指标控制在市政府安委会下达的指标以内,坚决杜绝较大及以上安全事故发生。 道安办工作当年整体目标绩效:其在今年收支预算内,确保完成以下目标:1、新建一批科技交通安全设施,确保现有设施正常运行。2、加强交通安全宣传氛围,提升群众文明交通安全意识。3、加强交通安全应急队伍建设。 武警中队工作当年整体绩效目标:以提升战斗力为主线,提高军事训练水平为抓手,重点保障军事训练设施建设、政治文化建设、基础设施建设。 | ||||
绩效指标 |
指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
聘请专家服务 | 1 | 次数 | 产出 | ≧16次 | |
开展安全执法检查 | 2 | 次数 | 产出 | ≥118次 | |
标准化企业创建验收 | 1 | 户数 | 效果 | ≥31户 | |
查找并整改隐患 | 10 | 条 | 效果 | ≥630条 | |
应急救援体系建设 | 43 | 个数 | 产出 | ≥1个 | |
安全社区建设 | 1 | 个数 | 产出 | ≥1个 | |
安全宣传场次 | 1 | 次 | 产出 | ≥2个 | |
会计服务费 | 1 | 次 | 产出 | ≥12次 | |
安全生产形势向好,群众满意高 | 4 | 百分比 | 满意度 | ≧85% | |
道路交通安全、通行率高 | 35 | 百分比 | 满意度 | ≧85% | |
提升官兵训练水平和战斗力 | 1 | 百分比 | 效果 | ≧90% |
表十一 | ||||||
2021年区级重点项目资金绩效目标表 | ||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 单位:万元 | ||||
专项资金名称 | 应急救援指挥中心系统建设 | 业务主管部门 | 双桥经开区管委会 | |||
当年预算 | 295 | 区级支出 | 295 | |||
补助镇街 | ||||||
项目概况 | 显示系统、扩声系统、无纸化会议系统、辅助材料、一键报警系统(不含指挥中心装修、办公家具、电脑、空调等) | |||||
立项依据 | 依据《应急管理部科技和信息化工作领导小组办公室关于印发地方应急管理信息化2020年建设任务书的通知》 | |||||
当年绩效目标 | 完成显示系统、扩声系统、无纸化会议系统的建设 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
显示系统 | 50 | % | 产出 | 50% | 是 | |
扩声系统 | 30 | % | 产出 | 30% | 是 | |
无纸化会议系统 | 20 | % | 产出 | 20% | 是 | |
表十一 | ||||||
2021年区级重点项目资金绩效目标表 | ||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 单位:万元 | ||||
专项资金名称 | 道路交通安全设施维护费 | 业务主管部门 | 双桥经开区管委会 | |||
当年预算 | 642 | 区级支出 | 642 | |||
补助镇街 | ||||||
项目概况 | 完善道路交通安全设施、加强交通安全宣传、强化交通应急队伍建设 | |||||
立项依据 | 根据辖区实际,为提高辖区道路交通管理水平,按照市安委会及经开区安委会相关要求拟定 | |||||
当年绩效目标 | 目标1:新建一批交通设施,维护好现有交通设施 目标2:提高交通安全宣传氛围,提升群众交通安全意识 目标3:加强交通安全应急队伍建设 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
完善道路交通安全设施、加强交通安全宣传、强化交通应急队伍建设 | 100 | 百分比 | 满意度 | ≧85% | 是 | |