[ 索引号 ] | 115001115880483381/2025-00023 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 经开区生态环境局 | [ 发布日期 ] | 2025-02-21 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-21 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001115880483381/2025-00023 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 经开区生态环境局 |
[ 发布日期 ] | 2025-02-21 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-21 |
[ 有效性 ] |
重庆市双桥经济技术开发区生态环境局机关2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策。
负责编制并协调实施环境保护规划、计划,对国民经济和社会发展规划、计划、城市总体规划、土地利用、区域开发规划提出环境保护政策建议。
按照规定审批建设项目环境影响评价文件,参与审查开发建设规划环境影响评价,监督管理对环境有影响的建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度。
负责环境污染防治的监督管理。
负责工业固体废物、核安全和辐射安全的监督管理。
负责征收区域内排污单位的排污费。
负责对环境违法案件进行调查处理;负责调查处理环境污染事故、纠纷; 负责承办人大、政协有关双桥开发区环境保护的建议、提案;负责处理环境保护的群众来信、来访以及12369的投诉举报。
负责环境统计、总量控制,排污许可证管理。
负责组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测。
承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。
(二)单位构成。
双桥经开区生态环境局内设机构3个:办公室、建管科、综合科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数5870.46万元,其中:一般公共预算拨款5870.46万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加2379.64万元,主要原因一是2025年新增大气污染中央资金,二是2024年部分中央专项补助资金未支付结转至2025年。
(二)支出预算:2025年年初预算数5870.46万元,其中:一般公共服务支出1万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出30.89万元,卫生健康支出15.68万元,住房保障支出13.42万元,节能环保支出5809.48万元。支出较去年增加2379.64万元,主要是基本支出增加19.71万元,项目支出增加2359.93万元。
三、部门预算情况说明
(二)2025年一般公共预算财政拨款收入5870.46万元,一般公共预算财政拨款支出5870.46万元,比2024年增加2379.64万元。其中:基本支出217.23万元,比2024年增加19.71万元,主要原因是一是2025年增加2人,增加了相关预算。二是事业人员社保基数调整,增加了相关预算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出5653.23万元,比2024年增加2359.93万元,主要原因一是2025年新增大气污染中央资金,二是2024年部分中央专项补助资金未支付结转至2025年。主要用于环境应急、环境监测、生态环境综合治理等重点工作。
重庆市双桥经开区生态环境局无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算11.4万元,比2024年减少0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,同2024年持平;公务接待费4.8万元,比2024年减少0.1万元,主要原因是厉行节俭,逐年递减;公务用车运行维护费6.6万元,比2024年减少0.4万元,主要原因是厉行节俭,减少费用;公务用车购置费0万元,同2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费34.88万元,比上年增加3.02万元,主要原因是2025年新增2人,增加相关预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.65万元:政府采购货物预算2.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购2.65万元:政府采购货物预算2.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款5870.46万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:郑旭龙,联系方式:43393857)