[ 索引号 ] | 11500111588918014H/2025-00010 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 经开区经发局 | [ 发布日期 ] | 2025-02-21 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-21 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111588918014H/2025-00010 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 经开区经发局 |
[ 发布日期 ] | 2025-02-21 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-21 |
[ 有效性 ] |
重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级)2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、贯彻执行国家及重庆市国民经济和社会发展战略、方针和政策,负责编制开发区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划、产业发展规划及年度发展计划并组织实施,做好国民经济发展的趋势分析;拟定财政性建设资金安排计划并监督实施。
2、推进开发区经济结构调整优化,研究制定综合性产业政策。负责对科技管理、知识产权保护与科技产业孵化工作;负责统筹和协调重点技术改造项目计划,跟踪实施重大投资项目;研究提出产业发展专项资金安排意见并监督检查使用情况;综合协调并会同有关部门做好企业生产服务工作。
3、负责综合经济管理和协调。统筹协调经济社会发展,研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议;负责监测经开区经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;协调解决经济运行中的重大问题。
4、代表市、区政府和经开区管委会审核批准开发区各功能经济区发展计划和产业布局;按规定协调实施各类建设项目;负责开发区政府主导类项目的审批、核准、备案和重大建设项目的申报和转报工作;负责企业投资项目的核准和备案。
5、贯彻国家统计法规,执行国家有关部委及市统计局批准的计划统计制度;负责经济发展密切相关的统计资料的搜集、审核、分析处理及发布工作。负责经开区经济目标考评体系的制定与审核;组织开展有关调查。
6、负责指导、协调和综合监督招标投标工作,整合工程项目、政府采购、土地出让、产权交易等公共资源交易活动,管理公共资源交易中心;协助开展重大建设项目稽察。
7、负责经开区汽车、摩托车、装备、原材料、电子信息、消费品等工业系统行业管理;履行与“经济管理相对独立”相适应的价格管理职责,负责经开区经济运行和电力、天然气行业行政管理和行政执法,承担现代物流、专业市场管理服务职责。
8、承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。
(二)单位构成。重庆市双桥经开区经济发展局内设职能科室5个,即:办公室、综合规划科、产业发展科、投资管理科、统计管理科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数3219.07万元,其中:一般公共预算拨款3219.07万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少648.16万元,主要原因是厉行节约,缩减经费预算。
(二)支出预算:2025年年初预算数3219.07万元,其中:一般公共服务支出3159.08万元,社会保障和就业支出28.50万元,卫生健康支出16.77万元,住房保障支出14.73万元。支出较去年减少648.16万元,主要原因是厉行节约,缩减经费预算。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入3219.07万元,一般公共预算财政拨款支出3219.07万元,比2024年减少648.16万元。其中:基本支出229.42万元,比2024年增加25.19万元,主要原因是2025年度新招录1人,调入1人;项目支出2989.65万元,比2024减少673.35万元,主要原因是厉行节约,缩减经费预算。
重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级)2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算13.2万元,比2024年减少2.8 万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费6.6万元(含招商引资接待预算6万元),比2024年减少2.4万元;公务用车运行维护费6.6万元;公务用车购置费0万元,2025年无购车预算。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费38.93万元,比上年减少21.65万元。主要原因是用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等支出减少。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3219.07万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人: 李成雪 ,联系方式:43335244 )
财政拨款收支总表 | ||||||
编制单位:802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 3,219.07 | 一、本年支出 | 3,219.07 | 3,219.07 | ||
一般公共预算资金 | 3,219.07 | 一般公共服务支出 | 3,159.08 | 3,159.08 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 28.50 | 28.50 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 16.77 | 16.77 | |||
住房保障支出 | 14.73 | 14.73 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 3,219.07 | 支出合计 | 3,219.07 | 3,219.07 |
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||
功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,219.07 | 229.42 | 2,989.65 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,159.08 | 169.43 | 2,989.65 |
20104 | 发展与改革事务 | 3,159.08 | 169.43 | 2,989.65 |
2010401 | 行政运行 | 169.43 | 169.43 | |
2010402 | 一般行政管理事务 | 53.00 | 53.00 | |
2010404 | 战略规划与实施 | 235.00 | 235.00 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,701.65 | 2,701.65 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.50 | 28.50 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.50 | 28.50 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.33 | 17.33 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.67 | 8.67 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.50 | 2.50 | |
210 | 卫生健康支出 | 16.77 | 16.77 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.77 | 16.77 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.83 | 10.83 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.94 | 5.94 | |
221 | 住房保障支出 | 14.73 | 14.73 | |
22102 | 住房改革支出 | 14.73 | 14.73 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.73 | 14.73 |
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 229.42 | 193.69 | 35.73 | |
301 | 工资福利支出 | 180.54 | 180.54 | |
30101 | 基本工资 | 39.50 | 39.50 | |
30102 | 津贴补贴 | 27.85 | 27.85 | |
30103 | 奖金 | 55.37 | 55.37 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.33 | 17.33 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.67 | 8.67 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.83 | 10.83 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.66 | 4.66 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | |
30113 | 住房公积金 | 14.73 | 14.73 | |
30114 | 医疗费 | 1.28 | 1.28 | |
302 | 商品和服务支出 | 46.38 | 10.64 | 35.73 |
30201 | 办公费 | 22.00 | 22.00 | |
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.60 | 0.60 | |
30228 | 工会经费 | 1.41 | 1.41 | |
30229 | 福利费 | 2.12 | 2.12 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.60 | 6.60 | |
30239 | 其他交通费用 | 7.64 | 7.64 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | 3.00 | 1.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.50 | 2.50 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.30 | 2.30 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
编制单位:802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||||
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
7.20 | 6.60 | 6.60 | 0.60 |
政府性基金预算支出表 | ||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
部门收支总表 | |||
编制单位:802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 3,219.07 | 合计 | 3,219.07 |
一般公共预算资金 | 3,219.07 | 一般公共服务支出 | 3,159.08 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 28.50 | |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 16.77 | |
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 14.73 | |
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
部门收入总表 | |||||||||||
编制单位:802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 3,219.07 | 3,219.07 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,159.08 | 3,159.08 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 3,159.08 | 3,159.08 | ||||||||
2010401 | 行政运行 | 169.43 | 169.43 | ||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 53.00 | 53.00 | ||||||||
2010404 | 战略规划与实施 | 235.00 | 235.00 | ||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,701.65 | 2,701.65 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.50 | 28.50 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.50 | 28.50 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.33 | 17.33 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.67 | 8.67 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.50 | 2.50 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 16.77 | 16.77 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.77 | 16.77 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.83 | 10.83 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.94 | 5.94 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 14.73 | 14.73 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.73 | 14.73 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.73 | 14.73 |
部门支出总表 | ||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,219.07 | 229.42 | 2,989.65 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,159.08 | 169.43 | 2,989.65 |
20104 | 发展与改革事务 | 3,159.08 | 169.43 | 2,989.65 |
2010401 | 行政运行 | 169.43 | 169.43 | |
2010402 | 一般行政管理事务 | 53.00 | 53.00 | |
2010404 | 战略规划与实施 | 235.00 | 235.00 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,701.65 | 2,701.65 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.50 | 28.50 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.50 | 28.50 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.33 | 17.33 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.67 | 8.67 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.50 | 2.50 | |
210 | 卫生健康支出 | 16.77 | 16.77 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.77 | 16.77 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.83 | 10.83 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.94 | 5.94 | |
221 | 住房保障支出 | 14.73 | 14.73 | |
22102 | 住房改革支出 | 14.73 | 14.73 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.73 | 14.73 |
政府采购预算明细表 | |||||||||||
编制单位:802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) |
单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
编制单位:802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | |||||||
部门(单位)名称 | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 部门支出预算数 | 3,219.07 | |||||
当年整体绩效目标 | 加强成渝地区双城经济圈建设,切实推进2025年招商工作,聚焦头部企业招“大”,紧扣重点产业引“强”,持续强化“高端渠道引进+以商招商”等多位一体的招商模式,围绕已有企业进一步的强链、补链、延链,全力引进一批知名企业、关键项目,落实招商引资工作,。促进经开区规上工业企业高质量可持续健康发展,提高规上工业企业会计信息质量和资信水平。编制双桥经开区“十四五”实施情况评估、双桥经开区“十五五”规划纲要等规划编制。重点对双桥经开区“十四五”经济社会发展主要成效进行评估,客观准确把握区域所处发展阶段及特征 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
产出指标 | 数量指标 | 可研报告 | 10% | 本 | = | 1 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 审批项目个数 | 10% | 个(套) | = | 60 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 铁路枢纽 | 10% | 条 | = | 1 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 优化营商环境事项个数 | 10% | 个(套) | = | 11 | 是 | |
产出指标 | 质量指标 | 建设项目达到获批深度 | 10% | % | = | 80 | 否 | |
产出指标 | 质量指标 | 统计所要求资料达到主管部门要求。 | 10% | % | = | 20 | 否 | |
产出指标 | 质量指标 | 优化物流 基础设施 | 10% | 个(套) | = | 1 | 否 | |
产出指标 | 质量指标 | 招商引资任务完成率 | 10% | % | = | 100 | 否 | |
效益指标 | 社会效益 | 经开区重点项目有序建设 | 10% | % | = | 100 | 否 | |
效益指标 | 社会效益 | 企业 满意度 | 10% | % | = | 95 | 否 |
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000000117711-项目前期专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 500.00 | 本级安排(万元) | 500.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 《政府投资条例》第九条“…项目单位应当加强政府投资项目的前期工作,保证前期工作的深度达到规定的要求…”《重庆市政府投资管理办法》第十三条“…根据项目建设实际情况和工作需要,对已经纳入五年政府投资项目储备库或者政府投资项目三年滚动规划的项目,发展改革部门会同财政部门安排项目前期工作经费。”《关于印发双桥经开区建设项目前期工作经费管理办法的通知》和《关于修改重庆市双桥经开区经济发展局重庆市双桥经开区财务局双桥经开区建设项目前期工作经费管理办法的通知》第三条“建设项目前期工作经费是指由经开区财政预算安排用于政府投资项目开展前期工作的专项经费。”第六条“前期经费原则用于经开区内设机构作为项目单位推进的财政类项目前期工作,主要包括开展项目建议书、可行性研究报告、初步设计、概算、施工图设计等前期工作。其他项目的策划、规划、研究论证等前期工作经费,提请经开区管委会分管领导、经开区党工委副书记审批,一事一议。 | |||||||||||
立项依据 | 大足委编委(2020)121号 、大足编委〔2017〕252号、大足编委〔2017〕426号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 完成经开区2025年度“三张清单”中纳入重大建设和重大前期项目,争取上级资金、专项资金、需要融资建设的公益性、准公益性项目,以及国家、市级安排部署或者经开区管委会临时安排的建设项目及其他项目的策划、规划、研究论证等前期工作经费申报审核汇总、下达前期经费计划等。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障2025年度建设项目前期工作顺利开展,助推建设项目早日建成投用。 | 30 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 开展项目前期工作咨询个数 | 20 | 家/个/批次 | ≤ | 30 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 编制时间完成率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 达到获得上级主管部门批准深度率 | 30 | % | ≥ | 90 | 是 |
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000000153623-申报国家级经开区专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 15.00 | 本级安排(万元) | 15.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 一是编制《重庆市双桥经开区创建国家级经开区项目申报书》、开展创建国家级经开区各申报单位专项培训及对接相关市级部门,费用7万元;四是申报所需资料收集汇总及印刷制作(包含双桥经济开发区经济社会发展情况综述、综合发展水平考核评价审核材料、开发区设立、扩区、管辖范围、机构设置的相关批复,经济社会发展情况、升级的必要性等涉及升级国家级开发区的相关内容),费用7万元。 | |||||||||||
立项依据 | 大足委编委(2020)121号 、大足编委〔2017〕252号、大足编委〔2017〕426号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 坚定不移贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,充分发挥经济发展和对外开放全局作用,力争成为经济发展强大引擎、对外开放的重要载体、体制改革的先行区,发展规模进一步增长、科技创新实力进一步增强、区域带动作用逐步凸显,行政效能稳步提升。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成申报国家级经开区指标个数 | 30 | 个(套) | ≥ | 1 | 是 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 提交升级国家级经开区申报资料 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 发展规模进一步增长、科技创新实力进一步增强 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 区域带动作用逐步凸显,行政效能稳步提升 | 20 | 定性 | 优 | 否 |
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000000153630-大足国际商贸物流园建设推进专项资金 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 120.00 | 本级安排(万元) | 120.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 大足国际商贸物流园铁路专用线项目位于成渝铁路大足站(邮亭站)及以北区域。位于大足区、永川区、荣昌区三区交界处。初步规划总占地面积约1306亩。初步设计规划建筑面积157678平米,主要建设内容包括:铁路专用线及附属、海关监管仓库、冷链物流仓库、五金零部件仓库、粮贸交易市场、粮油仓库、集装箱堆放场区、长大笨重货物堆放区、综合办公区等。 | |||||||||||
立项依据 | 大足委编委(2020)121号 、大足编委〔2017〕252号、大足编委〔2017〕426号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 进区域经济更好发展。一方面优化物流基础设施,扩建物流运输与装卸线、降低物流成本、助力大足成为渝西川东物流枢纽;另一方面依托物流,招商引资,同时服务于其他产业集聚区,将大足打造成为围绕制造业供应链服务基地、商贸物流基地 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济规模进一步增大,区内物流成本显著降低 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 大足物流园知名度大大提升 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 铁路枢纽 | 50 | 条 | = | 1 | 是 |
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000002034311-重点项目管理经费 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 32.20 | 本级安排(万元) | 32.20 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 对经开区重点项目进行调度管理,开竣工活动筹备费20万元,重点项目视频拍摄经费5万元,项目调度视频系统2.2万元,重点项目横道图制作更新费用5万元,共计32.2万元。 | |||||||||||
立项依据 | 大足委编委(2020)121号 、大足编委〔2017〕252号、大足编委〔2017〕426号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 去重点项目建设的统筹协调,更好的促进经济社会发展。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 重点项目落地率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开竣工活动 | 30 | 场次 | ≥ | 2 | 是 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 保障经开区重点项目有序建设,促进经济社会发展 | 20 | 定性 | 良好 | 否 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经开区经济增长 | 20 | 定性 | 良好 | 否 |
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003351237-项目咨询及能耗评审等费用 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 217.45 | 本级安排(万元) | 217.45 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 1.聘请第三方公司对2025年财政、国资类项目进行概算及可研评审;2.聘请第三方公司对经开区重点用能企业2025年节能目标责任评价考核进行现场核查。3.对高能耗项目能评进行评估。 | |||||||||||
立项依据 | 《大足区政府投资管理办法》(大足府发〔2021〕22号)第十七条“审查项目建议书、可行性研究报告和核定投资概算可以由发展改革部门委托专业机构开展评估”;《关于印发重庆市双桥经开区管委会“三重一大”决策程序管理办法(试行)的通知》第九条“管委会对政府性投资项目(指以财政直接投资和国有企业参与投资、合资(合作)的项目),实施滚动计划管理。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 完成2025年财政、国资类项目的可研、概算审核,进一步完善投资决策程序,提高项目投资决策的科学性和可行性;完成高能耗项目的能评评审和平衡方案编制工作,降低企业能耗,推动“碳达峰、碳中和”工作。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 生态效益指标 | 促进企业绿色发展 | 10 | 定性 | 好 | 否 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 审核项目个数 | 30 | 个(套) | ≥ | 35 | 是 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高项目投资准确率 | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 可研报告、概算通过率 | 30 | % | = | 100 | 否 |
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003351260-后勤保障服务费 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 33.00 | 本级安排(万元) | 33.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 后勤保障服务费含临聘人员经费、志愿者经费、开投集团3名派驻人员经费、公务车购置费、控编经费等 | |||||||||||
立项依据 | 大足人社发〔2022〕437关于印发《大足区机关事业单位编外人员聘用管理办法(试行)》的通知;重庆市大足区财政局关于进一步加强全区公务用车配备使用管理的通知(大足财资〔2019〕305号)等经开区党工委2020年第6次委员会会议(双桥经开工委纪要〔2020〕6号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 做好机关日常运转工作,做好政务公开、安全保密、办公自动化工作、做好机关政务接待等做工作 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 人员薪酬成本 | 20 | 万元/年 | = | 38 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 人员薪酬发放率 | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 人员薪酬保障率 | 30 | % | = | 100 | 是 |
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011124T000004361791-招商引资经费 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 6.00 | 本级安排(万元) | 6.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 完成本单位招商组的招商引资任务 | |||||||||||
立项依据 | 大足委编委(2020)121号 、大足编委〔2017〕252号、大足编委〔2017〕426号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 完成年度招商引资目标任务 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 年度招商任务完成率 | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 效果指标 | 招商引资项目开工率 | 10 | % | ≥ | 30 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 引进招商引资项目 | 30 | 元/个 | ≥ | 1 | 是 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 引进招商引资项目,促进经开区企业发展 | 30 | 定性 | 好 | 否 |
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011124T000004361805-经开区统计经费 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 146.00 | 本级安排(万元) | 146.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 保证统计工作顺利开展,提高统计数据质量,进一步提升经开区统计工作水平和实力,促进经开区各项经济指标真实准确完整。做到经开区一套表企业规范化、标准化,提高统计员业务水平,做到数据100%符合要求。 | |||||||||||
立项依据 | 大足委编委(2020)121号 、大足编委〔2017〕252号、大足编委〔2017〕426号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 保证统计工作顺利开展,提高统计数据质量,进一步提升经开区统计工作水平和实力,促进经开区各项经济指标真实准确完整。做到经开区一套表企业规范化、标准化,提高统计员业务水平,做到数据100%符合要求。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成122家规上企业的就标准化建设 | 20 | 家 | = | 122 | 是 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 规上企业标准化建设覆盖率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 效果指标 | 统计数据符合要求率 | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 企业统计成本节约率 | 30 | % | ≥ | 2 | 是 |
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011124T000004366191-优化营商环境经费 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 20.00 | 本级安排(万元) | 20.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 按照大足营商办〔2020〕1号、大足营商办〔2020〕3号、大足委宣〔2020〕86号等文件要求,经开区经发局牵头双桥经开区优化营商环境11个专项工作,主要用于组织涉及专项单位外出学习考察(2次左右,每次组织10—20人,每次大约花费10万元,共计20万元),整个双桥经开区营商环境宣传(高速路口、主要道路设立宣传喷绘*10,制定宣传栏*20等,总计约10万元),进一步提高服务效率和服务水平,做好优化营商环境各项评价指标工作。 | |||||||||||
立项依据 | 大足委编委(2020)121号 、大足编委〔2017〕252号、大足编委〔2017〕426号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 坚持需求导向、问题导向、效果导向和服务导向,做好优化营商环境各项评价指标工作,完成优化营商环境年度目标任务 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 效果指标 | 审批事项流程宣传率 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 企业办事流程时限缩减率 | 30 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 优化营商环境指标达标率 | 50 | % | ≥ | 100 | 是 |
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011125T000005007629-规划编制费用 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 100.00 | 本级安排(万元) | 100.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 编制双桥经开区“十四五”实施情况评估、双桥经开区“十五五”规划纲要等规划编制。重点对双桥经开区“十四五”经济社会发展主要成效进行评估,客观准确把握区域所处发展阶段及特征;研究提出“十五五”时期双桥经开区面临的国内外宏观形势及其对双桥经开区的影响;通过对双桥经开区产业发展现状和未来发展方向进行重点分析,梳理本地区“十五五”经济发展思路、发展目标、发展定位;研究提出双桥经开区“十五五”拟开展的重点任务和保障措施等。 | |||||||||||
立项依据 | 大足委编委(2020)121号 、大足编委〔2017〕252号、大足编委〔2017〕426号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真践行中央、市委、区委对经开区经济社会发展提出的新要求,提高站位、拓展视野、突出重点、创新方法,结合经开区发展实际,编制顺应新时代要求、切合实际、符合发展规律的高质量发展规划。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济高质量展 | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 工作完成质量 | 50 | % | = | 100 | 是 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 工作任务开展时限 | 20 | % | = | 100 | 否 |
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011125T000005007649-招商引资电力基础设施建设经费 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 1,800.00 | 本级安排(万元) | 1,800.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 用于处理巡察中往来款账务处理问题,支付2012年重庆永能实业公司招商引资建设经费1800万 | |||||||||||
立项依据 | 大足委编委(2020)121号 、大足编委〔2017〕252号、大足编委〔2017〕426号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 处理巡察中往来款账务处理问题 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 工作完成质量 | 50 | % | = | 100 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工作任务开展时限 | 30 | % | = | 100 | 否 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | = | 100 | 否 |
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