[ 索引号 ] | 11500111588918014H/2024-00016 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 经开区经发局 | [ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-05 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111588918014H/2024-00016 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 经开区经发局 |
[ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-05 |
[ 有效性 ] |
重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级)2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1、贯彻执行国家及重庆市国民经济和社会发展战略、方针和政策,负责编制开发区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划、产业发展规划及年度发展计划并组织实施,做好国民经济发展的趋势分析;拟定财政性建设资金安排计划并监督实施。
2、推进开发区经济结构调整优化,研究制定综合性产业政策。负责对科技管理、知识产权保护与科技产业孵化工作;负责统筹和协调重点技术改造项目计划,跟踪实施重大投资项目;研究提出产业发展专项资金安排意见并监督检查使用情况;综合协调并会同有关部门做好企业生产服务工作。
3、负责综合经济管理和协调。统筹协调经济社会发展,研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议;负责监测经开区经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;协调解决经济运行中的重大问题。
4、代表市、区政府和经开区管委会审核批准开发区各功能经济区发展计划和产业布局;按规定协调实施各类建设项目;负责开发区政府主导类项目的审批、核准、备案和重大建设项目的申报和转报工作;负责企业投资项目的核准和备案。
5、贯彻国家统计法规,执行国家有关部委及市统计局批准的计划统计制度;负责经济发展密切相关的统计资料的搜集、审核、分析处理及发布工作。负责经开区经济目标考评体系的制定与审核;组织开展有关调查。
6、负责指导、协调和综合监督招标投标工作,整合工程项目、政府采购、土地出让、产权交易等公共资源交易活动,管理公共资源交易中心;协助开展重大建设项目稽察。
7、负责经开区汽车、摩托车、装备、原材料、电子信息、消费品等工业系统行业管理;履行与“经济管理相对独立”相适应的价格管理职责,负责经开区经济运行和电力、天然气行业行政管理和行政执法,承担现代物流、专业市场管理服务职责。
8、承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。
(二)单位构成。重庆市双桥经开区经济发展局内设职能科室5个,即:办公室、综合规划科、产业发展科、投资管理科、统计管理科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数3867.23万元,其中:一般公共预算拨款3867.23万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少1317.64万元,主要原因是厉行节约,缩减经费预算。
(二)支出预算:2024年年初预算数3867.23万元,其中:一般公共服务支出379.56万元,社会保障和就业支出25.84万元,卫生健康支出14.80万元,住房保障支出13.04万元,科学技术支出820万元,节能环保支出11万元,城乡社区支出33万元,资源勘探工业信息等支出2570万元。支出较去年减少1317.64万元,主要原因是厉行节约,缩减经费预算。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入3867.23万元,一般公共预算财政拨款支出3867.23万元,比2023年减少1317.64万元。其中:基本支出204.23万元,比2023年减少20.62万元,主要原因是人员调出,在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出减少;项目支出3663万元,比2023减少1226.60万元,主要原因是厉行节约,缩减经费预算。
重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级)2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算16万元,比2023年减少13 万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费9万元(含招商引资接待预算6万元),与2023年持平;公务用车运行维护费7万元,比2023年减少1万元,主要原因是厉行节约,缩减经费预算;公务用车购置费0万元,比2023年减少12 万元,主要原因是2023年更换了一台达到报废年限的公务车,2024年无购车预算。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费38.93万元,比上年减少21.65万元。主要原因是人员减少,用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等支出减少。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额14.1万元:政府采购货物预算11.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元;其中一般公共预算拨款政府采购14.1万元:政府采购货物预算11.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3663万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人: 谭长桂 ,联系方式:43335244 )
表一 | |||||||
财政拨款收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
一、本年收入 | 3,867.23 | 一、本年支出 | 3,867.23 | 3,867.23 | |||
一般公共预算资金 | 3,867.23 | 一般公共服务支出 | 379.56 | 379.56 | |||
政府性基金预算资金 | 科学技术支出 | 820.00 | 820.00 | ||||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 25.84 | 25.84 | ||||
卫生健康支出 | 14.80 | 14.80 | |||||
节能环保支出 | 11.00 | 11.00 | |||||
城乡社区支出 | 33.00 | 33.00 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | 2,570.00 | 2,570.00 | |||||
住房保障支出 | 13.04 | 13.04 | |||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||||
一般公共预算拨款 | |||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||
国有资本经营收入 | |||||||
收入合计 | 3,867.23 | 支出合计 | 3,867.23 | 3,867.23 |
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,867.23 | 204.23 | 3,663.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 379.56 | 150.56 | 229.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 379.56 | 150.56 | 229.00 |
2010401 | 行政运行 | 150.56 | 150.56 | |
2010402 | 一般行政管理事务 | 199.00 | 199.00 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 30.00 | 30.00 | |
206 | 科学技术支出 | 820.00 | 820.00 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 10.00 | 10.00 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | |
20608 | 科技交流与合作 | 10.00 | 10.00 | |
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 10.00 | 10.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 800.00 | 800.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 800.00 | 800.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 25.84 | 25.84 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.55 | 25.55 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.37 | 15.37 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.68 | 7.68 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.50 | 2.50 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | |
210 | 卫生健康支出 | 14.80 | 14.80 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.80 | 14.80 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.60 | 9.60 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.19 | 5.19 | |
211 | 节能环保支出 | 11.00 | 11.00 | |
21199 | 其他节能环保支出 | 11.00 | 11.00 | |
2119999 | 其他节能环保支出 | 11.00 | 11.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 33.00 | 33.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 33.00 | 33.00 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 33.00 | 33.00 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,570.00 | 2,570.00 | |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,570.00 | 2,570.00 | |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,570.00 | 2,570.00 | |
221 | 住房保障支出 | 13.04 | 13.04 | |
22102 | 住房改革支出 | 13.04 | 13.04 | |
2210201 | 住房公积金 | 13.04 | 13.04 |
表三 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
经济分类科目 | 2024年基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 204.23 | 172.17 | 32.06 | ||
301 | 工资福利支出 | 162.80 | 162.80 | ||
30101 | 基本工资 | 36.03 | 36.03 | ||
30102 | 津贴补贴 | 24.36 | 24.36 | ||
30103 | 奖金 | 48.24 | 48.24 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.37 | 15.37 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 7.68 | 7.68 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.60 | 9.60 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.07 | 4.07 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.29 | 3.29 | ||
30113 | 住房公积金 | 13.04 | 13.04 | ||
30114 | 医疗费 | 1.12 | 1.12 | ||
302 | 商品和服务支出 | 38.93 | 6.86 | 32.06 | |
30201 | 办公费 | 16.40 | 16.40 | ||
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | ||
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | ||
30228 | 工会经费 | 0.76 | 0.76 | ||
30229 | 福利费 | 1.90 | 1.90 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 6.86 | 6.86 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.50 | 2.50 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.30 | 2.30 |
表四 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
2024年预算数 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
16.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 |
表五 | |||||
政府性基金预算支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||||
部门收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
合计 | 3,867.23 | 合计 | 3,867.23 | ||
11 | 一般公共预算资金 | 3,867.23 | 一般公共服务支出 | 379.56 | |
政府性基金预算资金 | 科学技术支出 | 820.00 | |||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 25.84 | |||
财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 14.80 | |||
事业收入资金 | 节能环保支出 | 11.00 | |||
上级补助收入资金 | 城乡社区支出 | 33.00 | |||
附属单位上缴收入资金 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,570.00 | |||
事业单位经营收入资金 | 住房保障支出 | 13.04 | |||
其他收入资金 |
表七 | ||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 3,867.23 | 3,867.23 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 379.56 | 379.56 | |||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 379.56 | 379.56 | |||||||||
2010401 | 行政运行 | 150.56 | 150.56 | |||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 199.00 | 199.00 | |||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
206 | 科学技术支出 | 820.00 | 820.00 | |||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
20608 | 科技交流与合作 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 800.00 | 800.00 | |||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 800.00 | 800.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.84 | 25.84 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.55 | 25.55 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.37 | 15.37 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.68 | 7.68 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.50 | 2.50 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | |||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 14.80 | 14.80 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.80 | 14.80 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.60 | 9.60 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.19 | 5.19 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 11.00 | 11.00 | |||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 11.00 | 11.00 | |||||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 11.00 | 11.00 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 33.00 | 33.00 | |||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 33.00 | 33.00 | |||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 33.00 | 33.00 | |||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,570.00 | 2,570.00 | |||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,570.00 | 2,570.00 | |||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,570.00 | 2,570.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 13.04 | 13.04 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 13.04 | 13.04 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 13.04 | 13.04 |
表八 | |||||
部门支出总表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 3,867.23 | 204.23 | 3,663.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 379.56 | 150.56 | 229.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 379.56 | 150.56 | 229.00 | |
2010401 | 行政运行 | 150.56 | 150.56 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 199.00 | 199.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 30.00 | 30.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 820.00 | 820.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||
20608 | 科技交流与合作 | 10.00 | 10.00 | ||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 10.00 | 10.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 800.00 | 800.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 800.00 | 800.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.84 | 25.84 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.55 | 25.55 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.37 | 15.37 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.68 | 7.68 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.50 | 2.50 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | ||
210 | 卫生健康支出 | 14.80 | 14.80 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.80 | 14.80 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.60 | 9.60 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.19 | 5.19 | ||
211 | 节能环保支出 | 11.00 | 11.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 11.00 | 11.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 11.00 | 11.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 33.00 | 33.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 33.00 | 33.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 33.00 | 33.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,570.00 | 2,570.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,570.00 | 2,570.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,570.00 | 2,570.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 13.04 | 13.04 | ||
22102 | 住房改革支出 | 13.04 | 13.04 | ||
2210201 | 住房公积金 | 13.04 | 13.04 |
表九 | ||||||||||||
政府采购预算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
合计 | 14.10 | 14.10 | ||||||||||
A | 货物 | 11.10 | 11.10 | |||||||||
C | 服务 | 3.00 | 3.00 |
表十三 | ||||||||||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000000117645-服务企业专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 10.00 | 本级安排(万元) | 10.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 其中:组织筹办大型企业培训、考察、困难问题协调会等服务企业活动费用15万元:筹办大型企业培训会6万元,组织学习考察6万元,困难问题协调会等其他费用3万元。 | |||||||||||
立项依据 | 大足委编委(2020)121号 、大足编委〔2017〕252号、大足编委〔2017〕426号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 提高企业职工业务水平、政策知晓率,帮助企业解决各种困难,引进相关人才,做好企业服务工作,助推辖区企业快速发展。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 做好企业服务工作,帮助解决企业临时困难,助推经开区经济社会发展 | 30 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 做好企业奖补政策宣传 | 20 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 招聘各类专业人才做好各类考察、人培训、才服务等服务企业经费 | 20 | 万元/年 | ≤ | 10 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 引进优秀人才协助人社局组织好各类培训 | 20 | 场次 | ≥ | 1 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000000117684-会展专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 10.00 | 本级安排(万元) | 10.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 每年参加由区经信委、商务委组织的重庆智博会、西洽会、成都西博会、上海进博会等大型展会包含会务费、住宿费、交通费、伙食费等。西博会4万元(5000元/人*8人);进博会4.8万元(8000元/人*6人);智博会、西洽会1.2万元(1000元/人*6*2次)。 | |||||||||||
立项依据 | 大足委编委(2020)121号 、大足编委〔2017〕252号、大足编委〔2017〕426号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 配合区商务委组织相关人员参加展会,促进招商引资优势项目落户大足,为辖区企业提供合资合作洽谈交流平台。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 组织企业参展率 | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 组织参展企业个数 | 40 | 家 | ≥ | 5 | 是 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 拓展招商引资平台,引荐优质项目落户大足 | 20 | 定性 | 良好 | 否 | ||||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000000117711-项目前期专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 600.00 | 本级安排(万元) | 600.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 主要是经开区内行政事业单位对其开展前期策划、包装,进行项目建议书、可行性研究报告、资金申请报告等编制、论证,申报上级补助资金等方面所需费用:5*10万元=50万元。力争争取到位中央预算内资金1000万元,在国家重大项目储备库中新增储备项目50个。 | |||||||||||
立项依据 | 大足委编委(2020)121号 、大足编委〔2017〕252号、大足编委〔2017〕426号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 一是通过设立前期工作经费,进一步加强项目前期论证和投资决策,加大经开区向上争资和科学储备项目工作力度,2022年,力争争取到位中央预算内资金1000万元,在国家重大项目储备库中新增储备项目50个。二是大足国际商贸物流园前期项目策划、包装,可行性研究报告等编制、论证 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障2024年度建设项目前期工作顺利开展,助推建设项目早日建成投用。 | 30 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 达到获得上级主管部门批准深度率 | 30 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 编制时间完成率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 开展项目前期工作咨询个数 | 20 | 家/个/批次 | ≤ | 30 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000000153623-申报国家级经开区专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 30.00 | 本级安排(万元) | 30.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 一是编制《重庆市双桥经开区创建国家级经开区项目申报书》、开展创建国家级经开区各申报单位专项培训及对接相关市级部门,费用7万元;四是申报所需资料收集汇总及印刷制作(包含双桥经济开发区经济社会发展情况综述、综合发展水平考核评价审核材料、开发区设立、扩区、管辖范围、机构设置的相关批复,经济社会发展情况、升级的必要性等涉及升级国家级开发区的相关内容),费用7万元。 | |||||||||||
立项依据 | 大足委编委(2020)121号 、大足编委〔2017〕252号、大足编委〔2017〕426号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 坚定不移贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,充分发挥经济发展和对外开放全局作用,力争成为经济发展强大引擎、对外开放的重要载体、体制改革的先行区,发展规模进一步增长、科技创新实力进一步增强、区域带动作用逐步凸显,行政效能稳步提升。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 区域带动作用逐步凸显,行政效能稳步提升 | 20 | 定性 | 良 | 否 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成申报国家级经开区指标个数 | 30 | 个(套) | ≥ | 1 | 是 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 提交升级国家级经开区申报资料 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 发展规模进一步增长、科技创新实力进一步增强 | 20 | 定性 | 高 | 否 | ||||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000002034311-重点项目管理经费 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 33.00 | 本级安排(万元) | 33.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 按照经发局职能职责,对年度重点项目进行督查,协助发改委开重大项目开竣工仪式 | |||||||||||
立项依据 | 大足委编委(2020)121号 、大足编委〔2017〕252号、大足编委〔2017〕426号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 强化静啊开去重点项目建设的统筹协调,更好的促进经济社会发展。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经开区经济增长 | 20 | 定性 | 良好 | 否 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 重点项目落地率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开竣工活动 | 30 | 场次 | ≥ | 2 | 是 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 保障经开区重点项目有序建设,促进经济社会发展 | 20 | 定性 | 良好 | 否 | ||||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003351149-经开区产业发展专项资金 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 2,500.00 | 本级安排(万元) | 2,500.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 深入贯彻落实区委区政府“工业强区”发展思路,坚持引领开放创新、集聚先进制造、深化产城融合、绿色生态优先、全民共建共享,大力发展专用车和零部件、电子信息、静脉产业和锶盐新材料等产业,实现产业链条集聚、产能质量提升、品牌技术升级,切实做强经开区工业经济。项目包括支持经开区企业“重点税源”、“上档升级”“专精特新”“升规培育”“技改投资”“智能制造”“战新产业”“绿色制造”“基地建设”“上云上平台”“两化融合”“工业设计”“鼓励企业扩大出口”“服务平台”“新品开发”“挂牌上市”“科研队伍”“安全生产标准化建设”“节能奖励”等,努力推动工业经济转型升级和高质量发展。 | |||||||||||
立项依据 | 按照《大足区推进工业强区扶持政策》(大足工业强区组发〔2020〕1号)、《重庆市大足区人民政府关于加快推进全区产业园区高质量发展的实施意见》(大足府发〔2022〕14号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 大力推进工业强区和做强经开区战略,进一步促进工业经济量质提升,围绕大力发展专用车和零部件、电子信息、静脉产业和锶盐新材料等特色产业打造千亿级产业集群,力争“十四五”末工业总产值达到1050亿元,规上工业总产值达到850亿元。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 规模工业总产值增速 | 20 | % | ≥ | 8 | 否 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 培育智能工厂数量 | 20 | % | ≥ | 1 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 惠及企业个数 | 20 | 家 | ≥ | 50 | 是 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 工业企业升规数量 | 10 | 家/个/批次 | ≥ | 15 | 否 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 新增专精特新企业家数 | 20 | 家 | ≥ | 8 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003351165-企业安全环保专项费用 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 11.00 | 本级安排(万元) | 11.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 按照双桥经开工委发〔2017〕3号文件、双桥经开安委〔2022〕9号和经开区安全生产分级分类管理的要求,负有安全生产监督管理职责的部门,在各自职责范围内依法对本行业、本领域的安全生产实施监督管理,指导工业、商贸、长输管道等安全生产,负责电力、燃气、国防工业和充换电设施等安全生产行业监督管理责任,其中直接监督管理企业10户及4条长输油气管线及部分重点商贸企业。开展经开区“散乱污”企业等环保专项整治,开展工业固废环保专项治理,按照河长制的要求做好的牵头河段专项整治。开展经济科技金额领域重大风险防范和化解。指导开展企业节能节水工作。(1)购买第三方安全技术服务开展现场企业安全检查和应急演练等,约8万元;(2)购买安全生产应急救援装备和开展行业安全生产、环保宣传培训,约4万元;(3)燃气、工业等行业领域安全生产举报奖励,约1万元;(4)其他环保和河长制工作经费,约2万元。 | |||||||||||
立项依据 | 按照《关于进一步明确部分重点行业领域安全生产工作任务分工的通知 》(双桥经开安委〔2022〕9号)、《重庆市大足区河长办公室关于调整部分区级河长及河流牵头单位的通知》(大足河长办〔2022〕6号)文件 | |||||||||||
当年绩效目标 | 为安全监管和环保监管提供技术支撑服务,不断提升企业的本质安全和安全管理水平,督促企业落实环保主体责任,降低企业的事故风险,保障企业生产安全。加大宣传、培训力度,鼓励举报生产领域非法违法行为,营造安全和环保发展的良好浓厚舆论氛围,促进安全生产和环保保护形势持续稳定好转。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 整改清零重大安全隐患 | 30 | 个(套) | ≤ | 1 | 是 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展所属监管企业隐患排查整治次数 | 20 | 个(套) | = | 80 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 河长制任务完成率 | 10 | % | = | 100 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业的安全和环保管理水平 | 30 | % | = | 5 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003351217-创文、创卫经费 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 10.00 | 本级安排(万元) | 10.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 按大足区创卫、创文办工作要求在经开区农贸市场和超市设计制作、安装更新公益广告、宣传栏、宣传视频、展示牌、禁烟标志标牌等,修建维护无障碍设施、无障碍停车位等 | |||||||||||
立项依据 | 根据文件精神及会议要求,经发局负责黄桷社区网格创建的创文宣万元。根据区创文办相关文传、督查督改等工作 | |||||||||||
当年绩效目标 | 根据文件精神及会议要求,经发局负责黄桷社区网格创建的创文宣传。根据区创文办相关文传、督查督改等工作,还负责实地点位5个农贸市场、5个大型超市创建整改工作。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市场和超市整体环境干净整洁有序 | 10 | 定性 | 好 | 否 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境变好,带动招商引资落地,促进地方经济发展。 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 工作经费 | 20 | 万元/年 | ≤ | 10 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 创文主创为检查指标完成率 | 30 | % | ≥ | 98 | 是 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场和超市整体环境干净整洁有序,群众满意度高 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003351237-项目咨询及能耗评审等费用 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 200.00 | 本级安排(万元) | 200.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 对经开区年度重点项目的财政类项目、国资类项目进行可研、概算评审,对通过党工委会的临时性进行可研、概算评审、争取上级资金的项目包装咨询费等对企业固定资产投资项目节能评估和审查、对企业能耗平衡方案进行评估、对节约能源法、固定资产投资项目节能审查办法等相关文件政策进行宣传。 | |||||||||||
立项依据 | 《大足区政府投资管理办法》(大足府发〔2021〕22号)第十七条“审查项目建议书、可行性研究报告和核定投资概算可以由发展改革部门委托专业机构开展评估”;《关于印发重庆市双桥经开区管委会“三重一大”决策程序管理办法(试行)的通知》第九条“管委会对政府性投资项目(指以财政直接投资和国有企业参与投资、合资(合作)的项目),实施滚动计划管理。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 完成2024年财政、国资类近60个新建项目的可研评审,完成财政、国资类近60个新建项目的概算审核,完成部分前期和储备项目的可研、概算评审、能耗评审 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 生态效益指标 | 促进企业绿色发展 | 10 | 定性 | 好 | 否 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 审核项目个数 | 30 | 个(套) | ≥ | 3.5 | 是 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高项目投资准确率 | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 可研报告、概算通过率 | 30 | % | = | 100 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003351260-后勤保障服务费 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 38.00 | 本级安排(万元) | 38.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 后勤保障服务费含临聘人员经费、志愿者经费、开投集团3名派驻人员经费、公务车购置费、控编经费等 | |||||||||||
立项依据 | 大足人社发〔2022〕437关于印发《大足区机关事业单位编外人员聘用管理办法(试行)》的通知;重庆市大足区财政局关于进一步加强全区公务用车配备使用管理的通知(大足财资〔2019〕305号)等经开区党工委2020年第6次委员会会议(双桥经开工委纪要〔2020〕6号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 做好机关日常运转工作,做好政务公开、安全保密、办公自动化工作、做好机关政务接待等做工作 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 人员薪酬保障率 | 30 | % | = | 100 | 是 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 人员薪酬发放率 | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 人员薪酬成本 | 20 | 万元/年 | = | 38 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011124T000004226742-拨付与清算2023年市中小微企业发展专项资金(第四批) | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 70.00 | 本级安排(万元) | 70.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 根据《重庆市财政局关于拨付2023年市中小微企业发展专项资金(第四批)的通知》(渝财产业〔2023〕139号)精神,经研究现将2023年第四批市中小微企业发展专项资金下达你单位 | |||||||||||
立项依据 | 大足委编委(2020)121号 、大足编委〔2017〕252号、大足编委〔2017〕426号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 根据《重庆市财政局关于拨付2023年市中小微企业发展专项资金(第四批)的通知》(渝财产业〔2023〕139号)精神,经研究现将2023年第四批市中小微企业发展专项资金 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 资金兑现率 | 30 | % | = | 100 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 兑现资金企业数量 | 30 | 家 | = | 2 | 是 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进企业转型升级 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011124T000004361791-招商引资经费 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 16.00 | 本级安排(万元) | 16.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 完成本单位招商组的招商引资任务 | |||||||||||
立项依据 | 大足委编委(2020)121号 、大足编委〔2017〕252号、大足编委〔2017〕426号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 完成年度招商引资目标任务 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 引进招商引资项目 | 30 | 元/个 | ≥ | 1 | 是 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 引进招商引资项目,促进经开区企业发展 | 30 | 定性 | 好 | 否 | ||||||
产出指标 | 效果指标 | 招商引资项目开工率 | 10 | % | ≥ | 30 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 年度招商任务完成率 | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011124T000004361805-经开区统计经费 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 115.00 | 本级安排(万元) | 115.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 保证统计工作顺利开展,提高统计数据质量,进一步提升经开区统计工作水平和实力,促进经开区各项经济指标真实准确完整。做到经开区一套表企业规范化、标准化,提高统计员业务水平,做到数据100%符合要求。 | |||||||||||
立项依据 | 大足委编委(2020)121号 、大足编委〔2017〕252号、大足编委〔2017〕426号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 保证统计工作顺利开展,提高统计数据质量,进一步提升经开区统计工作水平和实力,促进经开区各项经济指标真实准确完整。做到经开区一套表企业规范化、标准化,提高统计员业务水平,做到数据100%符合要求。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成122家规上企业的就标准化建设 | 20 | 家 | = | 122 | 是 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 企业统计成本节约率 | 30 | % | ≥ | 2 | 是 | |||||
产出指标 | 效果指标 | 统计数据符合要求率 | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 规上企业标准化建设覆盖率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 802001-重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011124T000004366191-优化营商环境经费 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 20.00 | 本级安排(万元) | 20.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 按照大足营商办〔2020〕1号、大足营商办〔2020〕3号、大足委宣〔2020〕86号等文件要求,经开区经发局牵头双桥经开区优化营商环境11个专项工作,主要用于组织涉及专项单位外出学习考察(2次左右,每次组织10—20人,每次大约花费10万元,共计20万元),整个双桥经开区营商环境宣传(高速路口、主要道路设立宣传喷绘*10,制定宣传栏*20等,总计约10万元),进一步提高服务效率和服务水平,做好优化营商环境各项评价指标工作。 | |||||||||||
立项依据 | 大足委编委(2020)121号 、大足编委〔2017〕252号、大足编委〔2017〕426号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 坚持需求导向、问题导向、效果导向和服务导向,做好优化营商环境各项评价指标工作,完成优化营商环境年度目标任务 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 企业办事流程时限缩减率 | 30 | % | ≥ | 10 | 是 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 优化营商环境指标达标率 | 20 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
产出指标 | 效果指标 | 审批事项流程宣传率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成优化营商环境专项指标 | 20 | 个(套) | ≤ | 11 | 否 |
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