[ 索引号 ] | 11500111588918014H/2023-00082 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 经开区经发局 | [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111588918014H/2023-00082 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 经开区经发局 |
[ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-20 |
[ 有效性 ] |
重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级)2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行国家及重庆市国民经济和社会发展战略、方针和政策,负责编制开发区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划、产业发展规划及年度发展计划并组织实施,做好国民经济发展的趋势分析;拟定财政性建设资金安排计划并监督实施。
2.推进开发区经济结构调整优化,研究制定综合性产业政策。负责科技发展规划、科技管理、知识产权保护与科技产业孵化工作;负责统筹和协调重点技术改造项目计划,跟踪实施重大投资项目;研究提出产业发展专项资金安排意见并监督检查使用情况;综合协调并会同有关部门做好企业生产服务工作。
3.负责综合经济管理和协调。统筹协调经济社会发展,研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议;负责监测全区经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;协调解决经济运行中的重大问题。
4.代表市、区政府和开发区管委会审核批准开发区各功能经济区发展计划和产业布局;按规定协调实施各类建设项目;负责开发区政府主导类项目的审批、核准、备案和重大建设项目的申报和转报工作;负责企业投资项目的核准和备案。
5.贯彻国家统计法规,执行国家有关部委及市统计局批准的计划统计制度;负责经济发展密切相关的统计资料的搜集、审核、分析处理及发布工作。负责全区经济目标考评体系的制定与审核;组织开展有关调查。
6.负责指导、协调和综合监督招标投标工作,整合工程项目、政府采购、土地出让、产权交易等公共资源交易活动,管理公共资源交易中心;协助开展重大建设项目稽察。
7.负责经开区汽车、摩托车、装备、原材料、电子信息、消费品等工业系统行业管理;履行与“经济管理相对独立”相适应的价格管理职责,负责经开区经济运行和电力、天然气行业行政管理和行政执法,承担现代物流、专业市场管理服务职责。
8.承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。
(二)机构设置
根据《中共重庆市大足区机构编制委员会关于进一步明确重庆市双桥经济技术开发区管理委员会机构编制有关问题的通知》(大足编委〔2012 〕103号)设立,根据职责内设5个科室:办公室、综合科、投资管理科、产业发展科、统计管理科,现有编制12名,实有人员9人
(三)单位构成
从预算单位构成看,本部门无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计4,516.20万元,支出总计4,516.20万元。收支较上年决算数减少1,772.04万元,下降28.2%,主要原因2021年机关本级与所代管的两个事业单位合并记账,2022年分别填报决算。
2.收入情况。2022年度收入合计4,384.55万元,较上年决算数减少1,772.04万元,下降28.8%,主要原因是2021年机关本级与所代管的两个事业单位合并记账,2022年分别填报决算。其中:财政拨款收入4,384.55万元,占100%;年初结转和结余131.65万元。
3.支出情况。2022年度支出合计4,516.20万元,较上年决算减少1,640.39万元,下降26.6%,主要原因是2021年机关本级与所代管的两个事业单位合并记账,2022年分别填报决算。。其中:基本支出233.46万元,占5.2%;项目支出4,282.74万元,占94.8%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少131.65万元,下降100%,主要原因是2021年机关本级与所代管的两个事业单位合并记账,2022年分别填报决算。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,516.20万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1,772.04万元,下降28.2%。主要原因2021年机关本级与所代管的两个事业单位合并记账,2022年分别填报决算。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,379.16万元,较上年决算数减少1,777.43万元,下降28.9%。主要原因是2021年机关本级与所代管的两个事业单位合并记账,2022年分别填报决算。较年初预算数减少1,148.01万元,下降20.8%。主要原因是企业申请的补助资金减少。此外,年初财政拨款结转和结余131.65万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,510.81万元,较上年决算数减少1,645.78万元,下降26.7%。主要原因是2021年机关本级与所代管的两个事业单位合并记账,2022年分别填报决算。较年初预算数减少1,016.36万元,下降18.4%。主要原因是主要原因是企业申请的补助资金减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少131.65万元,下降100%,主要原因是2021年机关本级与所代管的两个事业单位合并记账,2022年分别填报决算。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出419.54万元,占9.3%,较年初预算数减少112.68万元,下降21.2%,主要原因是人员减少。
(2)科学技术支出423.79万元,占9.4%,较年初预算数减少209.21万元,下降33.1%,主要原因是企业申请的补助资金减少。
(3)社会保障与就业支出20.33万元,占0.5%,较年初预算数减少1.62万元,下降7.4%,主要原因是人员减少。
(4)卫生健康支出886.04万元,占19.6%,较年初预算数增加572.51万元,增长182.6%,主要原因是人员减少。
(5)节能环保支出66.26万元,占1.5%,较年初预算数增加21.26万元,增长47.2%,主要原因是企业申请的补助资金减少。
(6)城乡社区支出14.01万元,占0.3%,较年初预算数减少0.99万元,下降6.6%,主要原因是厉行节约,控制支出。
(7)资源勘探信息等支出2,250.46万元,占49.9%,较年初预算数减少1,706.90万元,下降43.1%,主要原因是企业申请的补助资金减少。
(8)住房保障支出9.11万元,占0.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是人员减少。
(9)其他支出421.26万元,占9.3%,较年初预算数增加421.26万元,增长100%,主要原因是财政下达了上级企业补助资金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出233.46万元。其中:人员经费183.78万元,较上年决算数减少159.97万元,下降46.5%,主要原因是2021年机关本级与所代管的两个事业单位合并记账,2022年分别填报决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出。公用经费49.68万元,较上年决算数减少52.11万元,下降51.2%,主要原因是2021年机关本级与所代管的两个事业单位合并记账,2022年分别填报决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、公务车运行费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入5.39万元,较上年决算数增加5.39万元,增长100%,主要原因是此笔支出为财政局追加的招商引资项目经费。本年支出5.39万元,较上年决算数增加5.39万元,增长100%,主要原因是此笔支出为财政局追加的招商引资项目经费。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计17.11万元,较年初预算数减少0.89万元,下降4.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求、控制支出。较上年支出数减少1.19万元,下降6.5%,主要原因是2021年机关本级与所代管的两个事业单位合并记账,2022年分别填报决算。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,未发生因公出国(境)费支出。
公务车购置费0.00万元,本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费7.22万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.78万元,下降9.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求、控制支出。较上年支出数减少0.48万元,下降6.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求、控制支出。
公务接待费9.89万元,主要用于接待招商引资、相关业务工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.11万元,下降1.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求、控制支出。较上年支出数减少0.71万元,下降6.7%,主要原因是.认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求、控制支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待105批次1,085人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费91.16元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.61万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.12万元,较上年决算数增加0.09万元,增长300%,主要原因是2021年因疫情原因办会较少,2022年分别填报决算。本年度培训费支出0.81万元,较上年决算数增加0.40万元,增长97.6%,主要原因是2022年参加上级部门的培训次数增多。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出49.68万元,主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少52.11万元,下降51.2%,主要原因是2021年机关本级与所代管的两个事业单位合并记账,2022年分别填报决算。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额167.68万元,其中:政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出163.19万元。授予中小企业合同金额167.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额23.98万元,占政府采购支出总额的14.3%。主要用于采购项目咨询服务、办公用品、办公设备维修维护等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我局对26个项目开展了绩效自评,涉及资金4151.09万元;从评价情况来看,我局产业发展专项资金、中小微企业发展专项资金、2021年第四批市工业和信息化专项资金、服务企业专项经费、2022年中央中小企业发展专项资金(专精特新方向)、企业安全环保专项经费、2022年第三批市工业和信息化专项资金、会计服务费、项目前期专项经费、重点项目管理经费、审批中心运行经费、项目咨询服务评审费、公共资源交易智能化场地建设费、优化营商环境工作经费、能耗管理经费、招商引资工作经费、企业标准化建设经费、会展经费、创文明城区专项经、宣传经费、考核辖区农贸市场管理专项经费等26个项目,资金到位率和资金执行率均为100%。
(二)绩效自评结果。
重庆市双桥经济技术开发区经济发展局2022年度项目资金绩效自评表
1.绩效目标自评表。
经济发局2022年绩效自评项目情况汇总表 | |||||||||||
预算单位(预算编码_全称) | 项目 | 预算来源 | 资金性质 | 预算年度 | 预算数(元) | 已支付(元) | 区级/市级资金 | 指标文号 | 摘要 | 指标单号 | |
802-经济发展局 | 50011122T000000117638-企业安全环保专项经费 | 1-年初预算 | 财政预算资金 | 2022 | 102580.00 | 102580.00 | 区级资金 | 2022年预算大本 | 企业安全环保专项经费 | ||
802-经济发展局 | 50011122T000000117740-优化营商环境工作经费 | 1-年初预算 | 财政预算资金 | 2022 | 30000.00 | 30000.00 | 区级资金 | 2022年预算大本 | 优化营商环境工作经费 | ||
802-经济发展局 | 50011122T000002101486-2020年度企业“智能制造”“上云上平台”项目补助 | 1-年初预算 | 财政预算资金 | 2022 | 8460580.00 | 8460580.00 | 区级资金 | 2022年预算大本 | 2020年度企业“智能制造”“上云上平台”项目补助 | ||
802-经济发展局 | 50011122T000000153615-会计服务费 | 1-年初预算 | 财政预算资金 | 2022 | 50000.00 | 50000.00 | 区级资金 | 2022年预算大本 | 会计服务费 | ||
802-经济发展局 | 50011122T000000117615-产业发展专项资金 | 1-年初预算 | 财政预算资金 | 2022 | 8694890.33 | 8694890.33 | 区级资金 | 2022年预算大本 | 产业发展专项资金 | ||
802-经济发展局 | 50011122T000000117704-企业标准化建设经费 | 1-年初预算 | 财政预算资金 | 2022 | 197000.00 | 197000.00 | 区级资金 | 2022年预算大本 | 企业标准化建设经费 | ||
802-经济发展局 | 50011122T000002107763-疫情防控专项经费 | 1-年初预算 | 财政预算资金 | 2022 | 12940662.79 | 12940662.79 | 区级资金 | 双桥经开财务文[2022]30号 | 疫情防控专项经费 | ||
802-经济发展局 | 50011122T000000153629-考核辖区农贸市场管理专项经费 | 1-年初预算 | 财政预算资金 | 2022 | 1225000.00 | 1225000.00 | 区级资金 | 2022年预算大本 | 考核辖区农贸市场管理专项经费 | ||
802-经济发展局 | 50011123T000002822790-2022年第三批市工业和信息化专项资金 | 2-预算调整 | 财政预算资金 | 2022 | 2100000.00 | 2100000.00 | 市级资金 | 渝财产业[2022]61号(大足财产业[2022]15号) | 2022年第三批市工业和信息化专项资金 | ||
802-经济发展局 | 50011123T000002861651-2022年中央中小企业发展专项资金预算(专精特新方向) | 2-预算调整 | 财政预算资金 | 2022 | 1320000.00 | 1320000.00 | 市级资金 | 渝产财业[2022]74号大足财产业[2022]20号 | 2022年中央中小企业发展专项资金预算(专精特新方向) | ||
802-经济发展局 | 50011122T000000153623-申报国家级经开区专项经费 | 1-年初预算 | 财政预算资金 | 2022 | 24047.00 | 24047.00 | 区级资金 | 2022年预算大本 | 申报国家级经开区专项经费 | ||
802-经济发展局 | 50011122T000000153611-服务企业后勤保障费 | 1-年初预算 | 财政预算资金 | 2022 | 371584.34 | 371584.34 | 区级资金 | 2022年预算大本 | 服务企业后勤保障费 | ||
802-经济发展局 | 50011122T000000117654-智慧园区建设专项经费 | 1-年初预算 | 财政预算资金 | 2022 | 200000.00 | 200000.00 | 区级资金 | 2022年预算大本 | 智慧园区建设专项经费 | ||
802-经济发展局 | 50011122T000000117752-审批中心运行经费 | 1-年初预算 | 财政预算资金 | 2022 | 49991.90 | 49991.90 | 区级资金 | 2022年预算大本 | 审批中心运行经费 | ||
802-经济发展局 | 50011123T000002771335-招商引资工作经费 | 1-年初预算 | 财政预算资金 | 2022 | 53931.00 | 53931.00 | 区级资金 | 2022年预算大本 | 招商引资工作经费 | ||
802-经济发展局 | 50011122T000000117670-创文明城区专项经费 | 1-年初预算 | 财政预算资金 | 2022 | 255863.04 | 255863.04 | 区级资金 | 2022年预算大本 | 创文明城区专项经费 | ||
802-经济发展局 | 50011122T000000117684-会展专项经费 | 1-年初预算 | 财政预算资金 | 2022 | 4620.00 | 4620.00 | 区级资金 | 2022年预算大本 | 会展专项经费 | ||
802-经济发展局 | 50011122T000002034311-重点项目管理经费 | 1-年初预算 | 财政预算资金 | 2022 | 140095.50 | 140095.50 | 区级资金 | 2022年预算大本 | 重点项目管理经费 | ||
802-经济发展局 | 50011122T000002034265-公共资源交易智能化场地建设费用 | 1-年初预算 | 财政预算资金 | 2022 | 320000.00 | 320000.00 | 区级资金 | 2022年预算大本 | 公共资源交易智能化场地建设费用 | ||
802-经济发展局 | 50011122T000000117645-服务企业专项经费 | 1-年初预算 | 财政预算资金 | 2022 | 205405.00 | 205405.00 | 区级资金 | 2022年预算大本 | 服务企业专项经费 | ||
802-经济发展局 | 50011122T000000117711-项目前期专项经费 | 1-年初预算 | 财政预算资金 | 2022 | 969000.00 | 969000.00 | 区级资金 | 2022年预算大本 | 项目前期专项经费 | ||
802-经济发展局 | 50011122T000000117766-能耗管理经费 | 1-年初预算 | 财政预算资金 | 2022 | 60000.00 | 60000.00 | 区级资金 | 2022年预算大本 | 能耗管理经费 | ||
802-经济发展局 | 50011122T000000117719-项目咨询服务评审费 | 1-年初预算 | 财政预算资金 | 2022 | 511900.00 | 511900.00 | 区级资金 | 2022年预算大本 | 项目咨询服务评审费 | ||
802-经济发展局 | 50011122T000002101424-中小微企业发展专项资金 | 1-年初预算 | 财政预算资金 | 2022 | 1113000.00 | 1113000.00 | 市级资金 | 渝财产业[2022]116号大足财产业[2022]26号 | 中小微企业发展专项资金 | ||
802-经济发展局 | 50011122T000000144663-宣传经费 | 1-年初预算 | 财政预算资金 | 2022 | 281045.78 | 281045.78 | 区级资金 | 2022年预算大本 | 宣传经费 | ||
802-经济发展局 | 50011122T000002101441-2021年第四批市工业和信息化专项 | 1-年初预算 | 财政预算资金 | 2022 | 1830000.00 | 1830000.00 | 市级资金 | 2022年预算大本 | 2021年第四批市工业和信息化专项 |
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
经自评,本单位已全面完成年度目标绩效 。
(三)重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
谭长桂 023-43335244
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 2022年度 | 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 43,791,608.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,195,372.94 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 53,931.00 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 4,237,925.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 203,337.71 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 8,860,428.11 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 662,580.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 194,026.50 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 22,504,647.88 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 91,111.44 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 4,212,587.72 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 43,845,539.75 | 本年支出合计 | 58 | 45,162,017.30 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 1,316,477.55 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 45,162,017.30 | 总计 | 62 | 45,162,017.30 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 2022年度 | 金额单位:元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 43,845,539.75 | 43,845,539.75 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,195,372.94 | 4,195,372.94 | |||||||
20104 | 发展与改革事务 | 4,195,372.94 | 4,195,372.94 | |||||||
2010401 | 行政运行 | 1,907,840.88 | 1,907,840.88 | |||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 2,287,532.06 | 2,287,532.06 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 4,237,925.00 | 4,237,925.00 | |||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 405,405.00 | 405,405.00 | |||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 405,405.00 | 405,405.00 | |||||||
20604 | 技术研究与开发 | 1,830,000.00 | 1,830,000.00 | |||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,830,000.00 | 1,830,000.00 | |||||||
20605 | 科技条件与服务 | 320,000.00 | 320,000.00 | |||||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 320,000.00 | 320,000.00 | |||||||
20606 | 社会科学 | 1,480,900.00 | 1,480,900.00 | |||||||
2060699 | 其他社会科学支出 | 1,480,900.00 | 1,480,900.00 | |||||||
20608 | 科技交流与合作 | 4,620.00 | 4,620.00 | |||||||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 4,620.00 | 4,620.00 | |||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 197,000.00 | 197,000.00 | |||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 197,000.00 | 197,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 203,337.71 | 203,337.71 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 182,222.88 | 182,222.88 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121,481.92 | 121,481.92 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60,740.96 | 60,740.96 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 19,064.81 | 19,064.81 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 19,064.81 | 19,064.81 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,050.02 | 2,050.02 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,050.02 | 2,050.02 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 8,860,428.11 | 8,860,428.11 | |||||||
21002 | 公立医院 | 10,792.00 | 10,792.00 | |||||||
2100201 | 综合医院 | 10,792.00 | 10,792.00 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 8,717,283.07 | 8,717,283.07 | |||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8,717,283.07 | 8,717,283.07 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 132,353.04 | 132,353.04 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 75,676.16 | 75,676.16 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 56,676.88 | 56,676.88 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 162,580.00 | 162,580.00 | |||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 102,580.00 | 102,580.00 | |||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 102,580.00 | 102,580.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 194,026.50 | 194,026.50 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 140,095.50 | 140,095.50 | |||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 140,095.50 | 140,095.50 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 53,931.00 | 53,931.00 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 53,931.00 | 53,931.00 | |||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 21,688,170.33 | 21,688,170.33 | |||||||
21502 | 制造业 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | |||||||
2150299 | 其他制造业支出 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | |||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 19,588,170.33 | 19,588,170.33 | |||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 10,893,580.00 | 10,893,580.00 | |||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 8,694,590.33 | 8,694,590.33 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 91,111.44 | 91,111.44 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 91,111.44 | 91,111.44 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 91,111.44 | 91,111.44 | |||||||
229 | 其他支出 | 4,212,587.72 | 4,212,587.72 | |||||||
22999 | 其他支出 | 4,212,587.72 | 4,212,587.72 | |||||||
2299999 | 其他支出 | 4,212,587.72 | 4,212,587.72 | |||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
5.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 2022年度 | 金额单位:元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 45,162,017.30 | 2,334,643.07 | 42,827,374.23 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,195,372.94 | 1,907,840.88 | 2,287,532.06 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 4,195,372.94 | 1,907,840.88 | 2,287,532.06 | |||||
2010401 | 行政运行 | 1,907,840.88 | 1,907,840.88 | ||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 2,287,532.06 | 2,287,532.06 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 4,237,925.00 | 4,237,925.00 | ||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 405,405.00 | 405,405.00 | ||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 405,405.00 | 405,405.00 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 1,830,000.00 | 1,830,000.00 | ||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,830,000.00 | 1,830,000.00 | ||||||
20605 | 科技条件与服务 | 320,000.00 | 320,000.00 | ||||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 320,000.00 | 320,000.00 | ||||||
20606 | 社会科学 | 1,480,900.00 | 1,480,900.00 | ||||||
2060699 | 其他社会科学支出 | 1,480,900.00 | 1,480,900.00 | ||||||
20608 | 科技交流与合作 | 4,620.00 | 4,620.00 | ||||||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 4,620.00 | 4,620.00 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 197,000.00 | 197,000.00 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 197,000.00 | 197,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 203,337.71 | 203,337.71 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 182,222.88 | 182,222.88 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121,481.92 | 121,481.92 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60,740.96 | 60,740.96 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 19,064.81 | 19,064.81 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 19,064.81 | 19,064.81 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,050.02 | 2,050.02 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,050.02 | 2,050.02 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 8,860,428.11 | 132,353.04 | 8,728,075.07 | |||||
21002 | 公立医院 | 10,792.00 | 10,792.00 | ||||||
2100201 | 综合医院 | 10,792.00 | 10,792.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 8,717,283.07 | 8,717,283.07 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8,717,283.07 | 8,717,283.07 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 132,353.04 | 132,353.04 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 75,676.16 | 75,676.16 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 56,676.88 | 56,676.88 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 662,580.00 | 662,580.00 | ||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
21110 | 能源节约利用 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
2111001 | 能源节约利用 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 102,580.00 | 102,580.00 | ||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 102,580.00 | 102,580.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 194,026.50 | 194,026.50 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 140,095.50 | 140,095.50 | ||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 140,095.50 | 140,095.50 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 53,931.00 | 53,931.00 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 53,931.00 | 53,931.00 | ||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 22,504,647.88 | 22,504,647.88 | ||||||
21502 | 制造业 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | ||||||
2150299 | 其他制造业支出 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | ||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 20,404,647.88 | 20,404,647.88 | ||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 10,893,580.00 | 10,893,580.00 | ||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 9,511,067.88 | 9,511,067.88 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 91,111.44 | 91,111.44 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 91,111.44 | 91,111.44 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 91,111.44 | 91,111.44 | ||||||
229 | 其他支出 | 4,212,587.72 | 4,212,587.72 | ||||||
22999 | 其他支出 | 4,212,587.72 | 4,212,587.72 | ||||||
2299999 | 其他支出 | 4,212,587.72 | 4,212,587.72 | ||||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
5.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||
财决批复04表 | ||||||||
部门:重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 2022年度 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 43,791,608.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,195,372.94 | 4,195,372.94 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 53,931.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 4,237,925.00 | 4,237,925.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 203,337.71 | 203,337.71 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 8,860,428.11 | 8,860,428.11 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 662,580.00 | 662,580.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 194,026.50 | 140,095.50 | 53,931.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 22,504,647.88 | 22,504,647.88 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 91,111.44 | 91,111.44 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 4,212,587.72 | 4,212,587.72 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 43,845,539.75 | 本年支出合计 | 59 | 45,162,017.30 | 45,108,086.30 | 53,931.00 | |
年初结转和结余 | 28 | 1,316,477.55 | 年末结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,316,477.55 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 45,162,017.30 | 总计 | 64 | 45,162,017.30 | 45,108,086.30 | 53,931.00 | |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 2022年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1,316,477.55 | 1,316,477.55 | 43,791,608.75 | 2,334,643.07 | 41,456,965.68 | 45,108,086.30 | 2,334,643.07 | 42,773,443.23 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,195,372.94 | 1,907,840.88 | 2,287,532.06 | 4,195,372.94 | 1,907,840.88 | 2,287,532.06 | |||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 4,195,372.94 | 1,907,840.88 | 2,287,532.06 | 4,195,372.94 | 1,907,840.88 | 2,287,532.06 | |||||||||
2010401 | 行政运行 | 1,907,840.88 | 1,907,840.88 | 1,907,840.88 | 1,907,840.88 | |||||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 2,287,532.06 | 2,287,532.06 | 2,287,532.06 | 2,287,532.06 | |||||||||||
206 | 科学技术支出 | 4,237,925.00 | 4,237,925.00 | 4,237,925.00 | 4,237,925.00 | |||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 405,405.00 | 405,405.00 | 405,405.00 | 405,405.00 | |||||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 405,405.00 | 405,405.00 | 405,405.00 | 405,405.00 | |||||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 1,830,000.00 | 1,830,000.00 | 1,830,000.00 | 1,830,000.00 | |||||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,830,000.00 | 1,830,000.00 | 1,830,000.00 | 1,830,000.00 | |||||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | |||||||||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | |||||||||||
20606 | 社会科学 | 1,480,900.00 | 1,480,900.00 | 1,480,900.00 | 1,480,900.00 | |||||||||||
2060699 | 其他社会科学支出 | 1,480,900.00 | 1,480,900.00 | 1,480,900.00 | 1,480,900.00 | |||||||||||
20608 | 科技交流与合作 | 4,620.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | |||||||||||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 4,620.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | |||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 197,000.00 | 197,000.00 | 197,000.00 | 197,000.00 | |||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 197,000.00 | 197,000.00 | 197,000.00 | 197,000.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 203,337.71 | 203,337.71 | 203,337.71 | 203,337.71 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 182,222.88 | 182,222.88 | 182,222.88 | 182,222.88 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121,481.92 | 121,481.92 | 121,481.92 | 121,481.92 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60,740.96 | 60,740.96 | 60,740.96 | 60,740.96 | |||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 19,064.81 | 19,064.81 | 19,064.81 | 19,064.81 | |||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 19,064.81 | 19,064.81 | 19,064.81 | 19,064.81 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,050.02 | 2,050.02 | 2,050.02 | 2,050.02 | |||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,050.02 | 2,050.02 | 2,050.02 | 2,050.02 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 8,860,428.11 | 132,353.04 | 8,728,075.07 | 8,860,428.11 | 132,353.04 | 8,728,075.07 | |||||||||
21002 | 公立医院 | 10,792.00 | 10,792.00 | 10,792.00 | 10,792.00 | |||||||||||
2100201 | 综合医院 | 10,792.00 | 10,792.00 | 10,792.00 | 10,792.00 | |||||||||||
21004 | 公共卫生 | 8,717,283.07 | 8,717,283.07 | 8,717,283.07 | 8,717,283.07 | |||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8,717,283.07 | 8,717,283.07 | 8,717,283.07 | 8,717,283.07 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 132,353.04 | 132,353.04 | 132,353.04 | 132,353.04 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 75,676.16 | 75,676.16 | 75,676.16 | 75,676.16 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 56,676.88 | 56,676.88 | 56,676.88 | 56,676.88 | |||||||||||
211 | 节能环保支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 162,580.00 | 162,580.00 | 662,580.00 | 662,580.00 | |||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||||||
21110 | 能源节约利用 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 102,580.00 | 102,580.00 | 102,580.00 | 102,580.00 | |||||||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 102,580.00 | 102,580.00 | 102,580.00 | 102,580.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 140,095.50 | 140,095.50 | 140,095.50 | 140,095.50 | |||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 140,095.50 | 140,095.50 | 140,095.50 | 140,095.50 | |||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 140,095.50 | 140,095.50 | 140,095.50 | 140,095.50 | |||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 816,477.55 | 816,477.55 | 21,688,170.33 | 21,688,170.33 | 22,504,647.88 | 22,504,647.88 | |||||||||
21502 | 制造业 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | |||||||||||
2150299 | 其他制造业支出 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | |||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 816,477.55 | 816,477.55 | 19,588,170.33 | 19,588,170.33 | 20,404,647.88 | 20,404,647.88 | |||||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 10,893,580.00 | 10,893,580.00 | 10,893,580.00 | 10,893,580.00 | |||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 816,477.55 | 816,477.55 | 8,694,590.33 | 8,694,590.33 | 9,511,067.88 | 9,511,067.88 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 91,111.44 | 91,111.44 | 91,111.44 | 91,111.44 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 91,111.44 | 91,111.44 | 91,111.44 | 91,111.44 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 91,111.44 | 91,111.44 | 91,111.44 | 91,111.44 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 4,212,587.72 | 4,212,587.72 | 4,212,587.72 | 4,212,587.72 | |||||||||||
22999 | 其他支出 | 4,212,587.72 | 4,212,587.72 | 4,212,587.72 | 4,212,587.72 | |||||||||||
2299999 | 其他支出 | 4,212,587.72 | 4,212,587.72 | 4,212,587.72 | 4,212,587.72 | |||||||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
4.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门:重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,837,824.59 | 302 | 商品和服务支出 | 440,381.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 512,217.00 | 30201 | 办公费 | 44,440.91 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 331,621.00 | 30202 | 印刷费 | 4,777.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 564,944.00 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 56,437.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 2,240.40 | 30204 | 手续费 | 141.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | 56,437.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121,481.92 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 60,740.96 | 30207 | 邮电费 | 58,044.11 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75,676.16 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 56,676.88 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 21,114.83 | 30211 | 差旅费 | 46,238.00 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 91,111.44 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 14,980.00 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 1,233.00 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 947.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 14,840.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 18,760.88 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 61,345.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 9,767.10 | 39909 | 经常性赠与 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 72,165.98 | 39910 | 资本性赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 85,531.00 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7,170.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,837,824.59 | 公用经费合计 | 496,818.48 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门:重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 2022年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 53,931.00 | 53,931.00 | 53,931.00 | 53,931.00 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 53,931.00 | 53,931.00 | 53,931.00 | 53,931.00 | |||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 53,931.00 | 53,931.00 | 53,931.00 | 53,931.00 | |||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 53,931.00 | 53,931.00 | 53,931.00 | 53,931.00 | |||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
4.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
机构运行信息决算批复表 | |||||
财决批复09表 | |||||
部门:重庆市双桥经济技术开发区经济发展局(本级) | 金额单位:元 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | 四、机关运行经费 | 24 | 496,818.48 |
(一)支出合计 | 2 | 171,070.98 | (一)行政单位 | 25 | 496,818.48 |
1.因公出国(境)费 | 3 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 26 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 72,165.98 | 五、资产信息 | 27 | — |
(1)公务用车购置费 | 5 | (一)车辆数合计(辆) | 28 | 2 | |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 72,165.98 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 29 | |
3.公务接待费 | 7 | 98,905.00 | 2.主要领导干部用车 | 30 | |
(1)国内接待费 | 8 | 98,905.00 | 3.机要通信用车 | 31 | |
其中:外事接待费 | 9 | 4.应急保障用车 | 32 | 2 | |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 5.执法执勤用车 | 33 | ||
(二)相关统计数 | 11 | — | 6.特种专业技术用车 | 34 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | 7.离退休干部用车 | 35 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | 8.其他用车 | 36 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 14 | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 37 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | 2 | 六、政府采购支出信息 | 38 | — |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | 105 | (一)政府采购支出合计 | 39 | 1,676,841.00 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | 1.政府采购货物支出 | 40 | 44,971.00 | |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | 1,085 | 2.政府采购工程支出 | 41 | |
其中:外事接待人次(人) | 19 | 3.政府采购服务支出 | 42 | 1,631,870.00 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 43 | 1,676,841.00 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | 其中:授予小微企业合同金额 | 44 | 239,841.00 | |
二、会议费 | 22 | 1,233.00 | 45 | ||
三、培训费 | 23 | 8,147.00 | 46 | ||
注:1.本表依据《机构运行信息表》(财决附03表)进行批复。 | |||||
2.本表导出打印时以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||